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审计经理/主管
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审计经理(万寿路六险一金) 北京骏马东方机械设备有限公司 北京 1-2万/月 09-26

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、制定集团内审工作计划,对集团及各成员企业进行全面内部审计、监督评估,出具内审报告。2、审核颁布的内控制度,提出改善建议;在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为,建立反舞弊机制;3、对集团及内部各成员企业进行内审过程中发现的控制缺陷、存在的问题进行跟踪、实施后续审计程序,督促各成员企业采取纠正措施;4、开展公司业务层次内部管理的了解、审计等工作,包括但不限于,内控审计、流程审计、内部管理专项审计、财务审计等审计工作,出具审计报告和管理建议书,督促被审计部门落实改进措施,出具后续审计报告;开展内部审计相关制度建设,按照公司的要求报送统计报表、工作报告;5.负责对公司及下属子(分)公司重大项目、重大经济事项、及经营活动进行常规性和专项性审计,并对审计中发现的管理风险等问题提出改进建议;6.负责督办经公司领导批准的审计处理意见、风险管理建议及合规管理建议的解决和落实。任职条件及资格:1、审计、财务相关专业毕业,专科以上学历,具有CPA、审计等资格证书者优先考虑;2、具有大型集团企业内部审计经验或者具备会计师事务所项目审计负责经验2年以上, 有较为完善的审计、财务理论知识;3、熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据信息整合能力;4、良好的沟通能力和学习能力,具有敬业精神和团队意识。5、性格开朗、善于沟通、协调各部门工作;6、对企业内部审计具有强烈兴趣;7、有三年以上审计主管工作经验。

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审计部经理 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 济南-历下区 6-8千/月 09-26

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

同行业部门经理以上职务或部门副经理3年以上工作经验。

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审计主管(建设) 俊发地产有限责任公司 异地招聘 6-8千/月 09-26

学历要求:|工作经验:|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、对建设集团的工程建设工程成本和生产板块生产成本进行合理分析;2、把控风险及成本组价咨询服务。任职资格:1、具有3年以上工程建设成本工作经验,具有造价师资质;2、对项目工程成本组价具备分析能力;3、正直有责任心。

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财务、税务、内控审计方向主管 广东云联国骥投资管理有限公司 广州-海珠区 1.1-1.5万/月 09-26

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1.在审计处长(副经理)的领导下负责审计项目的组织和实施。2.负责对审核审计计划与方案进行一级复核,并根据审计方案合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作。3.做好与被审计子公司的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。4.负责对审计人员工作底稿进行一级复核并定期收集整理;检查审计证据的充分性、可靠性和相关性,评价审计结论的适当性。5.负责对审计报告的一级复核,对审计报告文字规范、审计问题规范、审计意见和建议规范进行复核,保证问题描述准确、依据可靠、证据充分,意见和建议具有可操作性。6.完成上级领导交办的其它工作。任职要求:1.学历:本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业,具有中级审计师、注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)资格。2.工作经验:五年以上会计、审计同等岗位工作经验,互联网企业审计经验优先。3.掌握审计理论知识,对管理原则有较深理解,深刻领会会计学、税法、经济法和金融等专业知识,对信息技术和统计学有一定认知。4.掌握办公软件使用技能、具有较强的数据处理、文字表达、分析问题、解决问题的能力,较强的沟通能力。5.能够独立编制审计程序和审计方法,并带领团队具体实施审计项目。6.能够根据审计开展情况,审核审计工作底稿,检查、评价审计证据的真实、充分、有效性。7.审核审计报告,保证编写的审计报告准确、真实和客观。8.组织审计后续追踪工作,督促被审计单位及时改进存在问题。9.按时保质完成领导临时交办的其他工作。

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审计管理专业 陕西金融控股集团有限公司 异地招聘 09-26

学历要求:|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:少于50人

学历:研究生及以上 人数:1要求:1、具有审计岗位工作经验;2、熟悉企业内部控制规范和内部审计工作内容;3、良好的沟通、组织和协调能力,敏锐的洞察力,较强的分析判断能力,责任心强。

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厦门农商信息咨询有限公司广州分公司预审岗 厦门农商投资集团有限责任公司 广州 15-25万/年 09-26

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:创业公司|公司规模:150-500人

岗位职责:① 创建并维护所在机构的线下信息查核渠道,提报总公司风险管理部审批;  ② 对所在机构的营销团队进行授信政策及展业执行规范进行培训,维持所在机构营销团队展业的规范性;③ 通过线下信息查核渠道对卡贷业务的信息真实性进行查核,针对疑似风险申请件进行电话或上门查核,并完成初步审核建议;④ 进件初审,包括但不限于授信资料的完整性、真实性、合规性审查以及对客户是否符合业务准入的初步审查, 确保查核业务和申请件的合规、完整;⑤ 参加所在机构营销团队晨会或夕会,定期总结业务实操中的风险信息,在会议上进行通报(疑似风险信息提示、操作规范强调等);   ⑥ 参与授信项目的实地调查并发表风险评价意见。任职要求:35周岁以下,金融、数理、经济等相关专业全日制本科以上学历;从事银行信贷业务审查审批、风险管理等工作满2年,具有一定的信用风险分析判断能力和风险识别能力;熟悉商业银行零售授信业务种类、产品功能和业务流程,以及监管部门的政策规定;

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财务审计 (职位编号:009) 广西大都投资有限公司 南宁 4.5-6千/月 09-26

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:150-500人

1、全日制本科学历,审计、会计学或财务管理专业,初级及以上职称,2、熟习金碟K3财务软件操作,掌握会计核算基础知识及会计报表编制方法,3、有会计师事务所工作经验优先考虑,能适应出差。

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审计主管 深圳市前海安联财富管理有限公司 深圳-福田区 0.8-1万/月 09-26

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、 参与拟定并完善审计制度和工作流程;2、 带领审计组员,完成集团旗下各分子公司的审计外勤工作,并控制外勤审计工作费用;3、 拟定具体审计方案,撰写审计底稿,起草审计报告;4、 监督集团旗下各分子公司的内部控制制度的健全性;5、 定期或不定期进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;6、 控制、考核、纠正所负责审计小组的外勤工作质量,并保证整体审计目标的实现;完成上级领导临时交办的工作。任职要求:1、 具备2年以上企业内部审计工作经验,有带领小组成员主导过审计项目的尤佳;2、 审计、会计等相关专业大专以上学历,具有会计师、CIA、CPA等相关资质证书者优先;3、 熟练操作Office办公软件(excel、PPT、word);4、 熟悉国家相关的审计法律法规,具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;5、 具备应变能力,能够及时准确地处理审计工作中的问题,解决困难;6、 具备很强的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通;7、具备敏锐的观察力和预见能力,能对审计工作中可能出现的风险具有较强的预知能力。

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审计主管 联丰商业集团有限公司 东莞-凤岗镇 6-9千/月 09-26

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:10000人以上

香港联丰集团属下的全资子公司米亚精密金属科技(东莞)有限公司,位于东莞市凤岗镇玉泉工业区,2007年正式投入生产,现有员工近万人。米亚科技主要生产高科技精密金属制品,多年来凭着对制作精密金属制品的热诚及行业发展的前瞻性,获得多个全球顶尖品牌认同,并成为它们的合作伙伴及首选供货商。任职要求:1、负责执行审计工作计划,参与执行公司进行的内部审计及各项专项审计;2、针对各项审计工作的结果,编制审计报告,审计建议及阶段性审计工作总结;3、负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;4、负责审计信息收集、整理和审计文件存档、审计资料整理归档工作;5、积极完成领导安排的其他临时工作。岗位职责:1、财务、审计、统计等专业本科及以上学历,有相应专业从业资格许可证;2、具备相应的财务管理知识、监察管理知识、法律知识和统计审计知识;3、熟悉公司运作与管理,熟悉法律法规、审计程序和公司财务管理流程;4、具有较强的分析判断能力、执行能力、应变能力及较强的文字表达能力,为人正直、诚实、责任心强;5、五年以上审计工作经验。【福利待遇】:1. 面试车费报销:非普工类所有电话预约或现场通知来公司面试的人员一律报销往返公交车车费。2. 上班工时:公司实行5天8小时制,其余时间按国家规定计算加班费。3. 工资结构:基本工资+岗位津贴+加班费+其它补贴。4. 调薪及晋升:非普工职位试用期满根据工作表现可获调薪机会,优秀员工每年可获调薪及晋升机会。5. 年终福利:年终员工根据全年绩效考核享有分红、年终奖、绩效奖。过年回家享有路费补助。年终享有 聚餐补助。过年后上班发放开工利是。6. 带薪假期:享有年休、婚、产、看护、丧、工伤、病假等带薪假及国家法定假期。7. 办理社保:为每位员工办理工伤、医疗、养老、失业保险,生育险最高可报3500元。8. 员工子女学费补贴:员工入职满三年,其子女在东莞就学可享有学费补助。9. 厂外食宿:公司希望员工能拥有更多私人空间及居住自主权,鼓励员工在厂外住宿并给予外宿补贴。厂外用餐享有额外伙食补贴。10.厂内用餐:餐厅设有空调及电视机,提供早、午、晚餐,每周派发两次水果。11.厂内住宿:宿舍设有空调及24小时太阳能热水器,由集团保安24小时看管。12.医疗保障:公司将不定期为员工进行健康体检。13.康乐设施:公司建有图书室、上网室、乒乓球室、羽毛球场、室内篮球场、足球场等。【面试地点】:米亚精密金属科技(东莞)有限公司地址:中国东莞市凤岗镇玉泉工业区电话:(86) 769 8680 2888网址:www.luenfunggroup.com.hk/sc

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审计主管/专员 广东广业投资集团有限公司 广州 10-12万/年 09-26

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、编制集团年度审计计划。2、根据年度审计计划,配合部门负责人组织实施常规审计及其它专项审计。3、负责对所有涉及的审计事项撰写审计报告初稿,向部门负责人汇报审计情况,提出审计意见和建议。4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。5、对所提审计意见的执行情况进行跟踪并协助落实。6、完成领导交办的其它事务。任职要求:1、30岁以内,本科及以上学历,审计、财会相关专业,中共党员优先。2、熟练掌握基本的审计程序和方法,具有2年以上相关会计方面的经验且对公司内部控制相关工作熟悉了解,如有会计师事务所或大型国有企业审计工作经验者优先考虑。3、具有较强的书面和口头沟通能力、协调能力与独立开展工作能力,对审计工作有较大的热情,工作负责敬业,有良好的职业操守和素养。

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结算经理-宏远国际 宏远控股集团 北京-顺义区 1.3-1.7万/月 09-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1、 负责结算管理规则、流程、控制表单的建立,推广,跟踪管理及改进;2、 负责结算数据分析,为预算及审核提供数据支持;3、 审核业务数据,组织完成账单的编制、应收账款的催收;4、 制作业务数据分类报表,组织数据并进行有效分析;5、 负责财务部的部门日常事务的管理,团队的发展及任务跟踪;6、 负责结算信息系统化的需求提供,推进结算系统建设进程。任职资格:1、 具有物流行业工作经验,了解会计基础知识;2、 熟练使用excel、viso等办公软件;3、 逻辑分析能力、原则性、责任心强;4、 英语4级以上,熟悉日语、德语优先。

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高级工程师(建工类,水电类) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 上海 20-30万/年 09-26

学历要求:大专|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

本职位由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司上海分公司进行招聘。一、工作任务1、参加铁路工程验工计价、变更设计、材料价差调整、竣工结算审核、财务竣工决算咨询服务等施工阶段全过程工程造价投资控制及审价。2、负责土建造价师、安装造价师的相关业务。二、任职条件1、具有建工类、水电类高级工程师任职资格。2、具有铁路建设项目经验、工程造价资质者优先,薪资从优。

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稽查审计经理 上海合盘金融信息服务股份有限公司 上海-黄浦区 1-1.5万/月 09-26

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:合资|公司规模:150-500人

岗位职责1、负责公司内部审计制度建设,建立健全内部审计章程和制度;2、明确内审工作流程,制定并落实年度内审工作;3、根据稽查计划及公司管理层要求制定稽查方案,开展稽查项目,出具稽查报告,并针对发现的问题提出相应的改进或处理建议3、审计监督公司内部各项经济活动,确保公司资产完整;4、检查公司员工在遵守和执行公司财务制度中的问题;6、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;7、稽查审计公司业务、采购、渠道等相关合同,资质、文件、附件、材料等,为领导审批提供意见。任职资格1、本科及以上学历,审计学、统计学、经济学及金融学等相关专业。2、在金融企业(互联网金融行业优先)内担任审计稽查类工作3年以上。3、注册会计师、审计师优先。4、人品端正,做事公正公平,有良好的职业道德和价值观。

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Controller内控 西斯特姆(中国)科技有限公司 苏州 10-15万/年 09-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:50-150人

职位要求 Job Requirement:1.BS degree in Accounting or Finance.   本科学历以上,会计或财务相关专业2.Proven working experience as Internal Auditor or Senior Auditor (at least 5 years)   至少五年内控或资深内控经验3.Advanced computer skills on MS Office, accounting software and databases.   熟练使用办公软件和财务软件4.Advanced skills and knowledge of SAP.   熟练使用SAP软件5.Ability to manipulate large amounts of data and to compile detailed reports.   能够处理大量数据,整合成详细报告6.Proven knowledge of auditing standards and procedures, laws, rules and regulations.   熟悉审计标准、程序、规章制度等7.High attention to detail and excellent analytical skills.   对细节的高度关注能力和分析能力8.Sound independent judgement.   良好的独立判断能力9.Good English spoken and written.   良好的英语听说读写能力工作职责 Job Responsibility:1.Plans financial audits by understanding organization objectives, structure, policies, processes, internal controls, and external regulations; identifying risk areas; preparing audit scope and objectives; preparing audit programs.   通过了解组织目标、结构、政策、流程、内部控制和外部规则来规划财务审计;识别风险;编制审计范围和目标;准备审计程序2.Assesses compliance with financial regulations and controls by executing audit program steps; testing general ledger, account balances, balance sheets, income statements, and related financial statements; examining and analyzing records, reports, operating practices, and documentation of the company and its affiliated branches, visiting them on regular base.   通过执行审计程序步骤来评估财务法规和控制的合规情况;监测总分类帐、帐户余额、资产负债表、损益表及相关财务报表;检查和分析公司及其下属分公司的记录、报告、操作惯例和文件,并定期访查3.Traveling to different sites to meet relevant staff and obtain documents and information.   到不同的分公司去会见相关的工作人员,获取文件和信息4.Assesses risks and internal controls by identifying areas of non-compliance; evaluating manual and automated financial processes; identifying process weaknesses and inefficiencies and operational issues.   通过识别不符规定的领域来评估风险进行内部控制;评估手工和自动化的财务流程;识别过程的弱点和低效的操作问题5.Verifies assets and liabilities by comparing and analyzing items and collateral to documentation.   通过比较和分析项目和文件,验证资产和负债6.Completes audit work papers and memoranda by documenting audit tests and findings.   记录审核发现,完成审核先关文件和备忘录。7.Communicates audit progress and findings by providing information in status meetings; highlighting unresolved issues; reviewing working papers; preparing final audit reports.   通过进程会议通报审计进展和发现;突出未解决问题;审核工作底稿;准备最终的审计报告8.Improves protection by recommending changes in management monitoring, assessment, and motivational practices, in the internal control structure, and in operating processes; identifying root causes.   通过内控和操作程序提出管理监控弄监控、评估和激励实践的建议,从而改进保护措施;找出问题根源9.Supports external auditors by coordinating information requirements.   为外部审计人员提供内部支持10.Provides financial control information by collecting, analyzing, and summarizing data and trends.   通过收集、分析和汇总数据和趋势,提供财务控制信息11.Protects organization's reputation by keeping information confidential.   严格保密以维护组织的荣誉12.Updates job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations.   不断学习持续更新专业知识;阅读专业刊物;维护人际网络;参加相关专业组织13.Contributes to team results by welcoming new and different work requirements exploring new opportunities to add value to the organization, helping others accomplish related job results as and where needed.   通过探索不同的工作技巧和要求实现最终团队价值的增加,在需要的地方协助其他人完成相关的工作。请提供中英文简历

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内审主管 黑龙江瑞兴科技股份有限公司 哈尔滨 0.8-1万/月 09-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、制定内审方案,完成现场稽核,调查取证,出具稽核结论;2、就稽核情况提出管理改进建议及意见;3、实施跟踪稽核及稽核整改;4、帮助公司建立各板块业务的自我稽核体系,并监督管理。

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内部审计主管/经理 华侨城(海南)投资有限公司 三亚 1-1.5万/月 09-26

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:500-1000人

1、本科以上学历,中级(会计师)以上职称、注册会计师或税务师; 2、5年以上审计相关工作经验,具备扎实的财会、税务知识,熟悉国家有关税收法律法规,熟悉企业所得税法、土地增值税法及具体操作实务; 3、对房地产行业、旅游行业熟悉者优先考虑 4、有会计师事务所、税务师事务所工作经历者优先考虑5、熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;6、具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验。

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内控监察经理(审计经理) 浙江昱辉阳光能源有限公司 上海 2-2.5万/月 09-26

学历要求:|工作经验:|公司性质:外资(欧美)|公司规模:5000-10000人

岗位职责:1、按年度审计计划,制定审计计划,出具审计报告,交流审计发现,进行整改跟进,对违规事项进行处罚;2、按领导的工作布置,紧急完成专项调查、离任审计、尽职调查、舞弊调查等工作,出具工作报告,并向管理层汇报工作;3、按年度内控测评计划,带队完成现场内部测评工作,对被测评单位/部门的内控有效性进行评估和认定,出具内控测评报告,与管理层沟通,提出改善建议,并整改跟进。任职资格:1、6年以上工作经验,财务、法学、管理相关专业;2、有大型集团审计经验优先,沟通协调能力好,优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

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税务主管 北京亿赛通科技发展有限责任公司 北京 1-1.5万/月 09-26

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、审核税务申报并做统计分析;2、加计扣除、重软、高新等资料准备与申报;3、税收筹划、税收政策整理及宣贯;4、维护税务关系;5、与税务相关的其他工作。任职要求:1、本科学历,财务相关专业;2、熟练掌握相关办公软件和财务软件,有高新重软企业经验的优先;3、良好的学习能力、独立工作能力和抗压能力;

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内控管理岗/主管 西安沣东地产有限公司 西安-长安区 8-10万/年 09-26

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:150-500人

岗位职责:  协助综合部部长开展公司内控管理工作,规范并优化公司内部管理水平。根据公司决策开展内控管理,协助建立和完善内部控制风险管理制度体系;对公司工作流程进行汇总,编制标准化流程;开展ISO9000认证工作;任职资格:1、统招全日制二本科以上学历;2、法律、企业管理及相关专业;3、3年以上相关岗位工作经验;4、熟悉企业管理相关知识,具有良好的沟通能力和文字写作能力,严谨细心。

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审计专员/六险一金+双休+超长年假 湖北楚安建筑工程有限公司 武汉-洪山区 4-5千/月 09-26

学历要求:大专|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、建立和完善集团内部控制评价体系;2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、督促跟踪审计结论和建议的落实。任职资格:1、大专及以上学历,会计、审计等相关专业;2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;6、积极主动、敬业上进、责任感强;7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。工资待遇:1、公司每年组织一次免费体检,保障员工的身体健康;2、底薪3500+绩效奖金+节日福利;3、入职即购买五险一金+补充商业保险;4、周末双休+超长年假+带薪年假。工作时间:早九晚六,双休,国家法定节假日休息。

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