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IT审计
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IT审计得物App上海-杨浦区1.5-3万/月06-02

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责1、主要执行公司IT系统相关审计和内控工作;2、IT环境进行应用控制和一般性控制审计,包括制定风险审计方案、出具风险审计报告,并完成改进进度的跟踪;3、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,资金流稽核,并提供相关IT支持和数据分析;4、协调跟进IT审计发现问题的弥补与改善落地情况;5、参与其他IT风险管理控制相关的工作。任职要求1、5年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验,拥有互联网企业IT审计经验优先;2、计算机、信息管理、审计或相关专业,全日制统招本科或以上学历;3、熟悉SAP,ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程,持相关专业证书(CISA、CIA)者优先;4、具有良好的数据敏感度,逻辑分析能力,数据分析能力,善于发现和解决问题;5、具有高度的工作热情和责任感,踏实细心,有较好的沟通及表达能力,抗压能力强。

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IT审计专员上海润欣科技股份有限公司上海-徐汇区1-1.5万/月06-02

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、执行公司IT系统(主要为OA、JDE)审计、IT安全审计; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计、流程审计、专项审计,提供相关IT支持和系统数据支持; 3、关注IT系统运行维护及系统资源优化配置情况,提出切实可行的建议; 4、发现IT系统控制缺失或流程控制缺失,评估风险,提出更新和改进建议; 5、协调跟进IT审计发现问题的改善和弥补; 6、参与其他IT风险管控相关的工作。 任职资格 1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历。 2、2年以上信息安全或IT审计相关工作经验,包括事务所IT审计和企业IT内部审计工作经验。 3、熟悉信息系统一般控制(ITGC)、ITCA、审计程序和公司内部控制流程,。 4、具有信息安全咨询、软件开发和IT内部审计经验者优先;持相关专业证书(CISA、CIA等)者优先。 5、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向。 6、具有良好的沟通能力和团队合作精神。

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IT审计主管—内控/风险合规管理方向Guangzhou Andala Co.ltd.广州1.5-2万/月06-02

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:500-1000人

IT审计主管—内控/风险合规管理方向工作职责:对信息系统的安全性的审计及缺陷评估,推动系统安全管理建设,提高系统安全意识;构建符合集团合规要求的内部控制体系,识别风险点及内部控制缺陷,协助客户满足合规要求并全面提升风险管理能力;独立执行信息系统审计项目,检查业务线关键系统的IT控制有效性,负责包括数据资产管理、信息安全等领域的专项审计,与管理层沟通确认审计发现并推动审计发现问题的整改;根据审计结果,推动业务线管理层完善业务线系统内控管理体系,包括但不限于制度、流程、合规、管理措施等;根据集团整体战略规划或管理层要求执行相关专项审计,通过对系统/业务流程逻辑进行严谨、全面分析,制定相应审计程序并完成现场审计工作,汇总审计发现,独立完成审计报告;协助执行举报事项相关的审计和调查工作,并对调查中发现的潜在问题和风险提出专业改进方案,监督落地。职位要求:本科及以上学历,主修会计、金融、IT、审计或者相关专业;在外企或金融机构审计/内控/信息安全岗位有超过3年工作经验,包含IT审计工作经验;具有项目管理能力,能独立完成项目的全过程;具备良好的沟通能力及团队协作能力;工作责任心强、具备较强的抗压能力。

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IT审计项目经理立信会计师事务所(特殊普通合伙)-深圳分所深圳-福田区13-18万/年06-02

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

职责描述:1、了解项目情况,判断是否承接项目IT审计;2、按照项目计划执行IT现场审计;3、负责IT一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿;4、识别和发现IT风险,诊断客户信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;5、带领团队完成各种IT审计项目,协助审计团队完成IT项目支持。任职资格:1、本科以上学历,信息技术类专业背景者优先;2、具有4年半以上IT咨询/审计或相关经验; 3、熟悉IT审计相关的准则和方法论,熟悉COSO、COBIT相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,熟悉ERP、数据库、操作系统、系统安全工具等,具有CISA、CPA等相关资质为佳;4、具有良好的计算机和应用系统基础知识及实践能力;5、具有项目管理能力,能独立带领团队完成项目的全过程;6、有良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题;7、热爱IT审计工作,具备较强的抗压能力,能适应长期出差。请勿重复投递多个工作地点,否则视为无效。

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IT审计师(J10024)深圳华锐金融技术股份有限公司北京1-2万/月06-02

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

工作职责:1、拟定并完善审计制度和流程;2、带领审计小组进场工作,组织实施合规性审计及其他专项审计;3、起草审计工作计划,制定具体审计项目实施方案;4、编制审计工作底稿;5、汇总分析审计工作中发现的问题,负责起草审计报告,提出审计意见和建议;6、负责审计资料的收集、整理、归档工作;7、领导交办的其它事务。任职资格:1、全日制本科以上学历,理工科专业背景,信息技术类专业背景者优先,具有良好的计算机和应用系统基础知识及实践能力;2、3年以上IT审计或相关经验;3、熟悉IT审计相关的准则和方法论,熟悉ITIL、COBIT相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,熟悉数据库、操作系统、系统安全工具等,持有相关证书(如CISA、CISP、CIA、CPA、ACCA等)优先;4、具有项目管理能力,能独立带领团队完成项目的全过程;5、有良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题;6、热爱IT审计工作,具备较强的抗压能力,能接受短期出差。

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IT审计项目经理大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所杭州-江干区15-20万/年06-02

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

  通过CISA考试并持有效证书,熟悉现行中国及国际信息技术、审计、风控、内控等相关知识和政策者优先 信息系统审计专业、信息系统与信息管理专业或具有计算机和财务双专业学位者优先;具有独立完成IT审计项目的能力(项目立项、项目分析、信息收集、现场审核、审计方法和技巧、客户沟通、审计底稿和报告编制等)。 有下列领域的知识储备或从事过相关工作,并能完成IT全面审计或专项审计:信息科技治理、业务连续性、突发事件应急、信息安全、服务外包、开发和变更、系统运行、灾难备份、数据管理、机房管理、网络通讯、操作系统管理、数据库系统、PC和终端管理。        

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集团CFO线-IT审计专家/高级专家-杭州阿里巴巴集团杭州06-02

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑等,识别关键风险控制点,能灵活运用审计方法并取得测试结果,结合数据分析,识别控制缺陷并进行归纳总结及汇报;2、了解上市公司企业治理要求和行业监管要求(COSO、COBIT等),具备信息安全、IT风险管理相关专业知识和操作能力,能独立评估现有流程设计合理性和执行有效性,并提出切实可行的建议;3、独立完成专项审计项目,包括:制定审计计划、负责项目执行、完成底稿编写、与管理层沟通确认审计发现、独立撰写审计报告和后续跟进工作;4、保持与业务、产品、技术等部门之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业务和系统风险,对跨业务线及子公司提供风险管理咨询或建议;5、协调配合SOX404外部审计工作;6、优化内部审计工作流程和方法。1、计算机相关专业本科或以上学历,持有IT相关行业认证或资质 (CISSP、CISA、ISO27001、CIA以及ITIL等)者优先;2、5 - 8年以上IT相关工作经验,具备系统研发、数据分析、风险管理等者优先;3、具备主动性、快速学习能力、良好的沟通汇报能力、团队合作意识、抗压能力,并能适应互联网企业快速多变的业务发展环境,对IT风险有敏锐感觉;4、能接受一定量的出差,包括国际出差;5、良好的中英文口头及书面表达能力。

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(日语岗位)IT审计经理 ID:6657丽勒高(上海)人才服务有限公司上海2.5-3万/月06-01

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:少于50人

知名在华日系集团企业 IT审计经理诚聘!岗位职责:1、实施信息系统、内部控制等内部审计;2、对信息系统建设、信息安全、系统运维管理等领域进行检查和评价,发现问题并提出审计建议;3、对集团审计管理系统、数据采集工具等平台进行日常管理,协助推进集团及子公司审计信息化建设;4、参与审计工作管理,包括编制审计业务规范和工作指引、子公司内审工作考评、业务信息统计等;5、负责参与数据管理或数据治理业务;6、专项推动公司重大风险的解决及应对,针对管控高风险领域和管理问题频发业务,优化改善管理机制,实现管理提升。任职要求:1、大学本科及以上学历,3年以上相关工作经验;2、具有较强的沟通能力,能够熟练使用办公软件;3、熟练信息安全技术、软件或工具者优先;4、具有信息系统和内部控制审计、系统管理、网络安全等相关知识或工作经验,能进行信息系统风险评估并提出改善建议;5、具有主流数据库、操作系统开发维护经验者优先;6、具有IT审计或咨询、大中型企业IT运维管理或审计经验者优先;7、日语熟练者优先。作为专业的猎头公司,我们的服务不会向个人收取任何费用,我们承诺提供最为专业的猎头服务。您可以通过本网站投递简历,或通过电子邮件发送:service@hrs-sh.com---丽勒高(上海)人才服务有限公司---

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高级IT审计师上海巨人网络科技有限公司上海-松江区1.5-2.5万/月06-01

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

工作职责:1、配合各业务部门的发展策略及规划,基于内控治理的年度目标,组织分配IT审计资源,按计划完成各项IT内审项目;2、独立领导完成C-SOX相关IT合规工作,起到外部审计师与业务部门的沟通桥梁作用;3、加强IT内控内部建设,完善各项IT内控制度和规范,持续提高IT内控工作质量;4、向各游戏业务部门以及资产、财务等部门提供IT合规咨询;5、参与公司重点IT项目,从咨询的角度提出关于内部控制提升的专业化建议。任职资格:1、本科及以上学历,计算机、信息管理、信息安全、系统审计等相关专业背景,有CISSP、CISA、ISO27001等相关资质者优先;2、有四大会计师事务所、管理咨询公司或大型金融、通信、IT、互联网行业IT内控/内审相关岗位三年以上工作经验,有游戏行业相关经验者从优;3、了解COBIT IS内控框架,对C-SOX IT合规要求有充分认识;4、有应用系统运维管理经验,熟悉应用安全,开发、测试及维护;有主导过系统开发或有系统管理经验者优先;5、具备优秀的与人沟通能力、团队合作精神,能主动推动内控问题发现改进;学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题,并实施质量改善;6、诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勤奋、勇于接受挑战、能够在压力下工作; 具备优秀的洞察能力并善于思考,长于归纳总结发现问题。

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IT审计经理字节跳动北京1.5-3万/月06-01

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:10000人以上

职位描述:1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作;2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析;3、协调跟进IT审计发现问题的弥补与改善;??4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。职位要求:1、3年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验;2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;?3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程;4、具有互联网行业IT审计经验者优先;5、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先;6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

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IT审计(立信安贞门办公室)立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所北京-朝阳区6-8千/月06-01

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:5000-10000人

工作职责:1、在项目经理的带领下,完成IT审计项目;2、协助编制IT审计报告,提出审计发现和建议;3、完成内部分配的其他工作。任职资格:1、大学毕业生或以上学历,计算机、信息管理与技术、审计等相关专业优先;2、1-3年相关经验,有一定数据库专业知识或编程专业知识;3、有良好的沟通能力、执行能力;4、工作责任心强,具备较强的抗压能力,能适应出差。

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IT审计厦门金美信消费金融有限责任公司厦门0.7-1.3万/月06-01

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:合资|公司规模:50-150人

岗位要求:对信息科技风险领域开展审计和风险监测,包括但不限于公司信息科技治理、信息科技风险管理、信息安全、信息系统开发测试与维护、科技运行、业务连续性、信息科技外包、机房管理和桌面办公管理等。任职要求:1、本科及以上学历,计算机相关专业;2、2年左右审计相关工作经验;3、认真细致,有责任心;4、有金融行业的经验优先。

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IT审计经理容诚会计师事务所(特殊普通合伙)北京20-30万/年06-01

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

总体要求:具备较强的逻辑思维、问题分析和解决能力,以及一定报告编写能力。对信息技术审计、数据分析或信息安全或系统风险有强烈的兴趣。敬业,能够适应出差,且具备一定的抗压能力。专业要求:计算机软件、信息系统与管理、IT审计等相关专业本科入职地点:北京、安徽专业技能要求(至少应熟练应用以下2项技能):1、数据库技术或SQL语句2、Unix/Linux操作系统或熟悉Shell编程3、信息安全技术、软件或工具4、交换机、路由器及防火墙配置5、熟悉信息技术管理、治理或风险评估的国内国际标准(例如,ISO27001,COBIT,ISO 20000,等保,金融业信息技术风控或审计规范)6、数据管理或数据治理具备以下专业技能及证书的优先考虑(至少具备以下1项技能或认证):1、熟悉网络架构、协议及网络应用技术,并具备二层、三层局域网、广域网或IP地址规划的经验;2、熟练应用SAP或Oracle等ERP;3、熟悉信息安全策略、技术及产品;4、行业数学建模;5、具备财会或金融知识或经验;6、具备CISA、CISM或CISSP认证

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日企IT审计(编号115589) 日语英语必须上海艾杰飞人力资源有限公司上海0.7-1.3万/月06-01

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:50-150人

■基本信息■工作地点:上海市浦东新区工作时间:09:00 - 18:00工资范围:7500 - 13750语言要求:日语熟练 英语熟练■职能描述■【工作内容】■ 对指定业务进行审计■ 收集有关法律法规信息并了解相关变更情况■ 实施非现场监控等等 【工作魅力】■ 行业影响力大,可以成为专业人事■ 有规范的晋升机制【公司福利】■ 全球知名银行,影响力大■ 补充公积金■ 年终奖金1年两次■ 有企业年金■ 补充医疗保险■ 涨薪每年基本是平均值以上■ 年假15天/年(根据入社日会有折算)■ 工会福利(交通卡,礼品券,员工旅游等)■ 完善的人才培训教育制度,公司内部人才库(s级和j级)■ 选拔进入内部人才库的优秀人才都会有补贴(进入人才库需要勤务满2年,达到助理主任级别后通过考试)■职位要求■■ 全日制本科及以上■ 24-32岁■ 日语or英语准商务及以上水平■ 行业不限■ 2年以上大公司的企业内部审计/合规/审计公司相关工作经验■ 可熟练操作office软件■ 认真仔细,善于沟通【优先条件】■ 有CIA、CPA、CISA资格优先■企业信息■该日资银行的主要业务:存款/贷款业务;金融业务和信托业务、顧顾客债权流动业务、不动产融资商务等。此职位为日语职位,工作内容日语必须,特别注明除外。若对此职位有任何疑问,可以通过以下联系方式联系我们。由于应聘者很多,添加时请注明您的信息,谢谢。_______________________________________________________________________★更多日企热门招聘请戳我 :http://www.rgf-hragent.com.cn★転職をお考えのお知り合いがいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。プレゼントを用意しております!_______________________________________________________________________上海公司地址:上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场5楼0525单元联系方式:(021)5331-8000邮箱地址:hr@rgf-hragent.com.cn公司主页:http://www.rgf-hragent.com.cn

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信息安全主管/IT审计方向上海贝塔斯曼商业服务有限公司北京分公司北京-朝阳区1.5-2万/月06-01

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:1000-5000人

1.       据ISO27001安全管理体系标准,制定并管理当地安全策略(包含HR、IT、行政、安全运行等领域),辅助并指导当地支持团队落地运行该类安全策略,监控并优化现场信息安全策略的执行; 2.      进行现场信息安全巡查,通过抽样筛查、自动工具扫描、数据分析等方式,验证当地安全策略的设置有效性(日检、周检、月报),确保符合内部政策和外部法规,并定期执行全面审计; 3.      对各个项目团队提交的安全策略变更需求进行评估与审批,保证变更引发的风险处于可控状态; 4.      执行数据防泄漏软件(DLP)的策略制定、校验及预警分析; 5.      负责当地的信息安全意识建设与信息安全咨询,提供安全培训、测试、宣贯、职责等服务; 6.      应对和调查现场信息安全事故和违规行为,以减少/遏制潜在损害;与有关监管机构和/或执法机构就信息安全事项进行联络与沟通; 7.      定期向公司技术总监和公司层面信息安全官提供和出示信息安全报告; 8.      根据适用的地方监管机构或客户合同安全要求,及时向公司管理层及信息安全官告知新的和修改的要求内容及达成状况,以确保满足当地的法规和合同要求; 9.      提前告知公司管理层及信息安全官任何内部和外部的审计计划,积极管理信息流以及制定响应审计检查的具体方案(包括符合现状分析与呈报); 10.    根据已定的信息安全方针政策与流程,按照适当的事件分级分类流程汇报信息安全事件; 11.     制定符合当地目标的本地信息安全计划;确保可按目标计划达成和实施本地信息安全计划内容。 主要要求: ü  至少有3年以上信息安全或IT审计从业经验,CISM, CISP, CISSP, CISA优先考虑; ü  对物理安全措施、安全事故或案件调查管理、内部控制和合规等领域有深刻了解; ü  对信息技术运行维护(含服务器、桌面终端、网络等)、信息安全技术等方面有充足的操作经验/审计经验; ü  具有丰富的数据分析经验(日志分析,预警分析,异常报告分析等); ü  具有参与和激励安全措施绩效表现的能力(对于其它支持职能团队); ü  能够在多职能、跨领域的团队环境中工作,且具有较强的影响力、管理能力和沟通能力。  

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审计经理&主管(IT审计方向)盛业商业保理有限公司深圳-福田区2-3万/月06-01

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:150-500人

岗位职责:1、协助制定公司应用系统年度审计计划;2、对应用系统立项、开发、完工验收等过程进行审计及缺陷评估,并提出改善及优化建议;3、对应用系统开发文档管理、开发代码安全性等进行审计及缺陷评估,并提出改善及优化建议;4、对应用系统整体建设、功能、性能、易用度、可操作性等进行审计及缺陷评估,并提出改善及优化建议; 任职资格:1、本科及以上学历,6年以上IT系统测试或需求分析工作经验;2、熟悉ERP、CRM、技术开发管理系统、人事管理系统等系统开发建设经验优先;3、踏实、上进,工作积极主动,吃苦耐劳。

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S2-IT审计经理(数据挖掘方向)深圳市腾讯计算机系统有限公司深圳06-01

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:10000人以上

岗位职责:负责腾讯集团及各事业群业务进行数据审查审计实施,通过建立数据模型识别与评估业务风险,确认与评价业务管控情况,设计与执行算法测试,沟通与确认审计发现,编写审计报告,向相关方提供建议与咨询。岗位要求:本科及以上学历,统计、数学及计算机相关专业,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先;数据挖掘及建模分析等相关经验;熟悉数据库原理,熟悉大数据挖掘及模型开发,熟知机器学习、神经网络等算法应用;熟练掌握聚类、时间序列挖掘、关联分析等数据统计分析能力;熟悉SAS、R、Scala、Python、Spark等编程语言,有实际项目操作经验;熟悉Windows和Linux操作、命令和配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle等知识;熟悉ITAC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑的控制等;对企业风险管理或内部控制的基础知识有一定的理解,具备良好的学习、合作、沟通、分析和项目管理能力。

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IT审计瑞达期货股份有限公司厦门0.8-1万/月05-30

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:上市公司|公司规模:150-500人

主要职责:1.依据国家、行业及公司的各项规定,审查IT部门的建设、运维是否符合规范2.依据IT部的各项规定,审查日常工作是否按流程执行3.研究公司信息系统架构和IT环境,进行IT信息系统应用控制和一般性控制审计4.负责编制IT审计方案,出具审计报告,提出审计发现和建议。5.针对IT审计发现的问题,跟踪督促被审计人员的整改落实情况6.对照各类规定与检查要求,组织、敦促IT人员编写相应文档7.参与重大项目讨论,并提出实施时可审计的流程建议8.提出关于内部控制提升的专业化建议任职要求:1.计算机或相关专业本科及以上毕业2.具备较好的IT专业及文字功底,对于主流操作系统、数据库、网络基础、安全基础等有一定了解3.原则性强,良好的学习和沟通能力,逻辑思维清晰,团队意识好4.有相关的IT内控经历或CISA证书优先

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IT审计工程师高博技术与战略研究所(杭州)有限公司杭州3-8千/月05-30

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

有IT审计工程师 资格证书者优先!待遇从优·!

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IT审计主管中信出版集团股份有限公司北京-朝阳区2-2.5万/月05-29

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:国企|公司规模:1000-5000人

1.按照部门年度计划开展工作,评价IT类内控制度设计与执行,对集团IT类项目实施跟踪审计2.推进IT内控体系建设,完善并优化IT内控体系,促使责任部门建立健全相关管理制度3.独立实施审计,编制审计底稿,并对助理的工作及审计底稿进行复核;4.独立起草审计报告、审计事实确认书;5.独立推动审计整改工作,及时督促被审计单位制定整改方案,开展审后跟踪;6.按照部门统一工作安排对部门内其他审计项目进行IT审计支持7.协调配合外部审计工作,其他IT风险管理控制工作任职要求:1.本科及以上学历,计算机、信息管理、软件工程、审计等相关专业,CISA持证优先2.3年以上IT审计工作经验(至少2年以上企业内部控制实施经验)3.掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制度;4.熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力;5.熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识;6.能独立带队开展各类内审项目,逻辑性强; 7.具有较强的分析与判断能力,良好的沟通能力和文字表达能力。

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