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初级审计师
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审计经理 广州市百利文仪实业有限公司 广州-从化 1-1.5万/月 06-14

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

大学专科或以上学历,财务、审计等相关专业;初级审计师资格,3年以上大型企业集团审计或财务管理工作经验;了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法;3年以上的部门领导经验,精通国家财税法律规范、国家财务核算业务;熟悉大、中型企业集团的财务审计运作规范和流程具有优秀的职业判断能力和丰富的财务审计处理经验 较强的领导能力、良好的沟通能力及书面表达能力、组织协调能力及团队协作精神

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控股集团—内控审计主管 重庆德杰地产集团有限公司西安分公司 西安-未央区 6-9千/月 06-14

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

控股集团—内控审计主管岗位职责:1、协助内控主管制定内控作业计划2、参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。3、按审计计划,独立完成专项审计、撰写审计方案和审计报告。协调审计发现的改进落实,降低经营管理风险。4、及时向内控经理报告重大审计发现。任职资格:1、教育程度:大专及以上学历,审计学相关专业毕业;初级审计师以上职称优先;2、工作经验:2年以上房地产相关工作经验;3、年龄:30-45岁;4、其他条件:1)熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度;2)熟练使用财务、预算软件,电脑使用熟练;3)沟通协调能力强,有责任心。4)做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。工作地点:西安市未央区

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审计经理 / 审计主管 广东中奥物业管理有限公司 广州 1-1.2万/月 06-14

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|公司规模:5000-10000人

工作职责:1、参与制订并完善审计制度和工作流程。2、参与制订企业年度内部审计计划、内审方案、内审费用预算。3、对各分公司、子公司的财务状况及经营成果进行审计。4、 对各分公司、子公司的进行财务管理规范检查及评价工作。5、开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);6、及时上报审计中发现的问题,审计工作结束后及时提交审计报告,确保审计报告,确保真实、准确、完整。7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。任职要求:1、财务或审计专业本科以上学历,3年以上审计经验,有会计事务所经验为优;2、初级会计师或初级审计师职称;3、熟悉掌握国家相关财务及审计法律、法规、制度;4、掌握一定的审计流程和方法;5、具有较强的财务管理、会计核算、内控审计、风险控制、观察及预见能力;6、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;7、高度的职业道德,能适应出差;8、有物业管理行业工作经验者优先。9.该岗位属于长期驻点于江浙地区,需要长期出差。

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纪检监察-党员,文案能力,财务知识/审计 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 北京-西城区 0.8-1.5万/月 06-13

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:国企|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、负责管理公司纪委的日常工作。负责公司反腐倡廉惩防体系建设、制度建设和党风廉政建设工作,督促、检查党风廉政建设责任制的落实。2、负责公司的行政监察管理工作,实施有关规定范围内的行政监督,负责查处公司中层干部违反政纪的案件。3、负责公司审计规章制度体系的建立健全工作。4、负责管理公司各项审计工作,公司内部审计监督任职要求:1、党员,专业不限,初级会计师、初级审计师等或初级以上技术职称。2、能够熟练使用计算机及其应用软件、具有网络的基本知识。3、具有较强的判断力、人际沟通能力、协调能力、计划与执行能力。4、熟悉党的方针政策、国家经济财经、劳动人事等相关法规、财务会计审计制度。5、较强的口头表达能力和文案能力、判断力、解决较复杂问题的能力,有一定的社交活动能力。

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审计助理 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 昆明-呈贡区 3-5千/月 04-24

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

岗位职责1、协助审计项目负责人完成审计项目;2、监审中心或审计部安排的其他工作。任职要求:1、年龄、性别不限。相关专业大学本科及以上学历,持有初级会计师或初级审计师资格证书;在事务所从事过审计工作、在企业任职过会计工作等优先;2、具有一定的人际交往和社会活动能力,善于协调、沟通,责任心、事业心强,亲和力、判断能力、决策能力、计划能力、谈判能力、文字表达能力强;3、能适应省内外短时间出差,能遵守公司规章制度以及服从审计部的管理。

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高级审计管理员 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 昆明-呈贡区 3.5-5千/月 04-24

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

岗位职责:1)制定审计项目和人员安排计划,审查并复核所分配的审计范围内每一审计项目的目标、范围和审计方法;确定风险领域,评价它们在成本、时间安排各性质等运营因素的方面的重要性,根据风险程度、重要性和审计频率对审计项目分类;监督审计组人员的工作,确保符合公司执行的审计准则、标准、计划、预算和日程的安排;2)指导审计助理,并检查审计助理在计划和实施审计的过程中以收集证明性资料及在收集时是否遵循了专业标准;编写审计方案,指导审计助理的工作、工作计划和审计方案的编写;对审计人员的工作、工作底稿进行二级复核、审核,对审计报告进行审核,草拟按照相应的管理权限,作出相关的审计奖惩决定或建议;3)、独立开展财务收支审计、经济责任审计、采购审计、专项审计工作、预算审计等。任职要求:1)年龄、性别不限。会计、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历;持有初级会计师或初级审计师资格证书;持有中级会计师或中级审计师资格证书者优先;2)具有财务、审计工作经验3年以上(其中1年以上任职内部审计工作经验);3)熟悉内部审计、财务工作各项工作流程,具有出色的人际交往和社会活动能力,善于协调、沟通,责任心、事业心强,亲和力、判断能力、决策能力、计划能力、谈判能力、文字表达能力强;4)能适应省内外短时间出差。

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