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注册审计师
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资金内控主任(J29946) 广东碧桂园物业服务股份有限公司 异地招聘 0.8-1万/月 01-24

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

工作职责:1、协助部门负责人健全公司内部控制管理体系,建立相应的执行、控制机制,拟写配套的内控制度和操作指引;2、负责撰写内部控制专项检查报告,就检查发现的问题提出合理化意见和建议,并跟进被检查对象的整改落实情况;3、对公司内部控制体系的运行实施评价,识别风险和关键控制点,评价相关制度执行情况并提出改进建议;4、对公司所属单位及职能部门的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行完善;5、优化内部控制工作流程或方法;6、完成领导安排的临时工作。任职资格:1、教育背景:全日制本科及以上学历,财会类、审计类专业,具有注册会计师或国际注册审计师资格优先。2、从业经验:具备3年以上内控、会计或审计相关工作经验,有大中型企业内控经验2年以上者优先。3、专业技能:具备扎实的财务会计、审计专业知识;具备较强的口头表达能力、沟通协调能力和分析研究能力;具备良好报告写作能力和PPT展示能力。4、其他要求:能适应出差;原则性强,严谨细致,具备较好的沟通协调及处理问题的能力;具备对于解决问题和落地整改项目的自驱力。

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内审总监 上海鑫绪餐饮管理有限公司 上海-闵行区 2.5-5万/月 01-24

学历要求:本科|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

一、主要工作内容:1、 负责组织和建立集团和各公司内部审计制度体系、内审工作流程以及公司风险防范机制;2、 负责集团下公司的财务审计,税务审计;3、 负责组织内审制度的监督及执行,就地部门审计中发现的问题和建议及时反馈,撰写审计报告;4、 组织定期\不定期对公司各部门、各项目、各子公司运行合规性审查;5、 负责对集团总部及分子公司高层管理人员进行离任责任审计;6、 配合协助外部审计机构对公司的审计工作; 二、技能要求:1、全日制本科及以上学历,财务或审计相关专业; 2、具有5年以上会计师事务所从业经验,具备作为大型审计项目负责人的经验和能力,或在大型企业集团从事内部审计工作5年以上、具有良好的审计、财务、税务等知识背景,熟悉企业会计准则,独立审计准则、内部审计准则;                                                                               三、1、良好的计划和执行能力,组织协调能力和人际沟通能力。  2、有注册会计师资格或者注册审计师资格者优先考虑

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日语财务部内部监察-东莞塘厦-8-13K 西安梧桐美羽企业文化信息传播有限公司 东莞 0.8-1.3万/月 01-24

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

职位名称:日语财务部内部监察-东莞塘厦-8-13K任职要求:1、大专及以上学历,会计、财务、审计等相关专业;2、日语2级及以上,可作为工作语言;3、精通公司财务分析与内部审计,具备较强的会计核算能力,具备丰富的公司财务分析与处理能力;4、注册会计师、注册审计师优先考虑;5、有财务相关工作经历,从事过审计及相关财务管理工作。公司简介:大型日企,发展稳定。*温馨提示:人才请发送中日文简历请自己制作简历并添付联络方式将简历直接发至:hr07@center-hr.net我们可以免费为您推荐您满意的工作,同时为您保守一切秘密。薪酬福利:(1)公司提供良好的上升空间,薪酬优厚;(2)5天8小时工作制度,提供五险一金,提供吃住;(3)月薪:8-13K,详情面谈。上班地点:东莞塘厦联系人:Ms.周电话:0755-26717187传真:0755-26712591邮箱:hr07@center-hr.net

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审计总监 江苏骠马智能装备股份有限公司 常州-新北区 3-4万/月 01-23

学历要求:大专|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、协助风险控制总监制定企业的各项内部审计制度;2、负责组织审计各项采购、销售合同的收支明细、金额,并出具报告;3、负责组织审计外包施工队的结算清单,并出具报告;4、负责审计所有项目的预算和决算,并出具审计报告;5、负责在建项目临时申请增加材料、外购件的计划审批,并出具报告;6、负责组织公司原材料和外购件的出入库账务审计;7、负责组织各个业务部门的支出费用审计; 8、负责对本部门人员进行日常的工作指导与监督,岗位培训与技能训练,以提高员工的专业技能水平与工作效率;任职要求:财务管理或会计专业15年以上工作经验,生产型企业10年以上工作经验,有高级会计师/注册会计师/注册审计师优先,;具有全面的财务会计专业知识、会计处理及财务和税收管理经验,熟悉相关财务、税务、审计法规、政策;为人正直、责任心强、作风严谨、原则性强、工作仔细认真,有良好的纪律性。

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审计内控经理 广州酷旅旅行社有限公司 广州 1-1.5万/月 01-23

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、梳理和完善集团各部门流程,推动集团流程体系化及系统化建设; 2、对集团层面及各部门流程的设计和执行有效性进行评估,梳理流程,提出改善建议; 3、对内部IT系统进行审计测试,以确保流程、数据等准确合规;4、通过事中监控事后审计切实保障已有流程落地及优化;5、参与公司新业务模式的流程设计评估,识别其中关键风险点和薄弱环节,进行完善。 任职要求: 1、 本科及以上学历,财会类、审计类专业,具有注册会计师或国际注册审计师资格2、 熟练掌握企业各项审计技术,熟悉企业财务、税务法规;熟悉SOX404审计相关准则和方法论;3、 四大工作经验、IT背景审计经验优先;4、 优秀的数据感知,良好的沟通能力。踏实、诚信、负责的责任素养。

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财务监察/课长 东莞市拓能电子科技有限公司 东莞-塘厦镇 0.8-2万/月 01-23

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

本科以上学历,日语二级以上。1、大学本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业;2、财务相关工作经历,从事过审计及相关财务管理工作;3、熟悉公司财务、会计、审计、税务等知识与政策,掌握企业内控理论与实践;4、精通公司财务分析与内部审计,具备较强的会计核算能力,具备丰富的公司财务分析与处理能力;5、注册会计师、注册审计师优先考虑。

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财务监察-审计经理 安徽邦泰置业有限公司 合肥-经开区 1.5-3万/月 01-23

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、大学本科及以上学历,会计、财务、审计、经济等相关专业;2、五年及以上财务相关工作经历,从事过审计及相关财务管理工作,二年及以上同等岗位工作管理经验;3、了解最新会计与财务、审计管理理论、政策与发展趋势;4、了解项目管理基本知识,了解人力资源管理基本理论与实务;5、熟悉公司经营业务、发展历程与企业文化,熟悉公司财务、会计、审计、税务等知识与政策,掌握企业内控理论与实践;6、精通公司财务分析与内部审计,具备较强的会计核算能力,具备丰富的公司财务分析与处理能力;7、具备良好的写作能力,撰写各种管理制度与办法;8、注册会计师、注册审计师优先考虑。

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Internal Auditor 内审员/内审副经理 Raffles Medical 莱佛士医疗 重庆-渝北区 1-1.5万/月 01-23

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:1000-5000人

Job Responsibilities: Lead and perform financial, operational and compliance auditsEvaluation of adequacy and effectiveness of internal controlsIdentify audit issues and concerns in pursuit of value-added recommendations to ManagementReview of risks for the implementation and expansion of services, processes, operations and controlsOther tasks as assignedJob requirements:Degree in accountancy or related disciplinesRegistered with Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA)Minimum 3 years of working experience in internal and external auditRelevant certifications will be preferredMeticulous and analyticalAble to work responsibly and independently岗位职责:负责管理和执行集团内财务监控、运作监控以及合规监控的审核工作负责公司内部的各类稽核、监察,及时发现业务板块的问题及潜在风险,提出改进意见协助参与公司各项业务风险识别评估包括扩展业务,工作流程及公司的运营和控制负责领导安排的其他工作任职要求:(会计、审计类专业毕业) 本科及以上相关学历具有CICPA注册3年以上审计管理工作经验, 四大会计师事务所工作经验者优先考虑注册会计师、国际注册审计师优先考虑熟练使用各类办公软件、财务软件具有敏锐的洞察力、分析判断能力较强的责任心和细致认真的工作态度具备在有限监智下独立完成工作的能力

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审计/ 稽核专员 远纺工业(上海)有限公司 上海-奉贤区 0.8-1万/月 01-23

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:1000-5000人

1.负责公司内控及内稽制度建立与执行,对内控流程规划及改善  2.执行年度稽核计划、出具查核报告并追踪改善  3.发现问题,进行机动稽核,并出具报告及改善建议  4透过稽核过程,了解及改善内控机制,提升经营效率  5.透过稽核过程,提案建议改善作业流程及营运模式,以提升经营绩效  6.监控公司内部运作,追踪流程,杜绝弊端,达到严谨之风险控管  7.其他主管交办事项工作基本要求:学历要求:本科及以上学历专业要求:财会、审计或管理相关专业毕业,工程机电相关专业有志从事审计工作者亦可经历要求:二年以上相关工作经验性别要求:不限年龄要求:35周岁以下资格证书:具有注册会计师或国际内部注册审计师资格者优先考虑;其它主要资质:拥有系统的财务管理知识、内部审计知识;较强的计划、组织、协调和管理能力;全面掌握运用各项审计技巧;良好的沟通能力及谈判技巧;具备较强口头表达能力;责任心强,敢于承担审计风险;忠诚、乐观、敬业、能承受工作压力。  8.能独立作业,积极及主动特质,善沟通协调,EQ佳备注:此岗位工作地点为上海奉贤区。

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集团总部-风控经理(财务审计方向) 浙江中畅控股有限公司 杭州-江干区 7.5-8.5千/月 01-23

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、 负责对目标项目进行财务尽职调查,主要偏重财务会计数据采集,数据真实性审查,数据结构性、匹配性等合理性分析,对项目的财务可行性给出意见,并制定防范风险的措施;2、 日常对企业开展非现场尽职调查,主要偏重外部不良信息采集和风险判断(按照公司既定作业程序、作业流程和作业内容操作);3、 定期、不定期对存量客户进行外部风险排查,负责对项目的后期财务运营情况进行跟踪监督,分析项目风险情况,独立发表风控意见并撰写尽职调查报告;4、 协助领导不断优化财务尽职调查标准,风控流程及监督措施; 任职要求:1、 金融、经济、财会、审计等相关专业本科及以上学历,有审计、会计中级以上职称,有注册会计师和注册审计师证书者优先;2、 从事3年以上会计核算、账务处理、会计主管等相关岗位,有1年以上风控尽职调查相关工作经验,具备扎实的财务分析,审计理论知识和实际项目经验;3、 熟练掌握通用财务应用软件,熟悉财务尽职调查流程,拥有丰富的财务分析、资产评估及企业财务管理方面经验;4、 乐观正直,积极向上,具有高度的责任心和敬业精神,能恪守审计职业道德规范;5、良好的应变和沟通协调能力,书面、口头表达能力及客户服务意识,良好的团队精神。

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综合审计经理 美启电力(广东)股份有限公司 广州-天河区 2-2.5万/月 01-23

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:合资|公司规模:50-150人

工作职责:1、根据法律法规和集团的经营管理要求开展审计工作,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。2、配合协调外部审计师和咨询顾问开展工作,与公司内部人员协调沟通,确保目标达成和各类流程的持续改善和优化。3、协助审计总监设立年度审计计划,组织协调审计项目,并确保审计目标的达成。4、协助审计总监设立审计部门的制度、职责和工作流程。5、能够对于公司生产经营的风险,及时提出建议和方案,并协助落地实施和整改。任职要求:1、审计或会计财务类等专业本科以上学历。2、熟悉各类审计法规及要求。3、具有3-5年的审计工作经验。4、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的写作能力。5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力。6、服务过大型的事务所或大型企业为佳,具备各类专业资格优先(如注册审计师、注册会计师、中级会计师之类)。

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注册会计师 大连昶德公正会计师事务所有限公司 大连-金州区 4.5-6千/月 01-23

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

岗位职责 1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、协助审计主管编写内部审计计划; 3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿; 6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据; 7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。 任职资格 1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历, 且具有注册会计师或注册审计师资格证书; 2、具有出口退税经验;3、具有财会、审计等相关工作经验5年以上; 4、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程; 5、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力; 6、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。 7、会日语者优先8、现居住地在大连开发区优先9、***、有小孩儿优先

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审计经理/集团审计-J122801 深圳市乐活电子商务有限公司 深圳 1-1.5万/月 01-23

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

一、岗位职责:1、制定整个公司内部审计管理制度和流程,对集团及下属公司内控制度的完整性、合理性、有效性进行审查;2、制定年度审计及例行审计计划,对公司职能部门、子公司的财务收支及其经营管理活动的真实、合法、合规、效益、风险和内部控制等进行审计并出具审计报告;3、对集团及下属公司员工的廉洁自律进行监督和检查;4、对拟投资标的进行项目财务尽职调查;5、领导安排的其他工作。二、任职要求:1、本科及以上学历;财务、会计、经济等相关专业毕业;具有注册会计师、中级会计师以上或注册审计师;2、5年以上从事财务管理;有大型连锁经营、集团上市公司从事财务内部控制审计工作背景;3、熟悉金碟、用友财务软件的运用;熟悉操作办公软件;4、具有良好的职业操守,为人坦诚正直,具有团队协作精神,责任心强;5、良好的逻辑思维能力和观察分析能力;良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力;6、有上市公司相关工作经验优先考虑。

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财务会计 深圳市福莱瑞达智能物流系统有限公司 深圳-坪山区 6-8千/月 01-23

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

岗位职责1.全面负责公司的财务工作。2. 按月编制会计报表及税务处理,并进行分析汇总,报公司领导备案决策。3.负责公司各项财务政策及计划的落实工作,有效控制公司成本开支,确保公司资金的安全及有效;4.编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;5.负责日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;6.负责监督公司财务运作情况,及时核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。7. 及时处理公司领导交办的其他事项。任职资格1.财务、会计、管理、金融、投资或经济专业本科以上。2.有3年以上财务会计工作,操作全盘账务经验者优先。3.熟悉财务管理细节、工作流程、业务、文件处理。4.做事细心,责任心强,熟悉税务办税流程。5.具有注册会计师或注册审计师资质者优先。

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审计经理 上海雷博司电气股份有限公司 上海-嘉定区 1.5-2万/月 01-23

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1.完善集团公司内部控制评价体系;2.完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;4.依据集团公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;5.参与集团公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价。任职要求:1、持有注册审计师、会计师或中级会计师证,相关财会、审计专业全日制大专及以上学历;2、3年以上制造业企业财务或审计经验,5年以上的财务经验;3、熟悉国家财务、审计、金融、税务等方面的法律和法规;4、熟练使用办公软件、ERP软件、财务软件及审计软件;5、具备较强的数据分析能力;6、具有较强的协调、沟通和表达能力,良好的职业道德和团队协作精神。

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注册会计师 东莞市天祺企业代理有限公司 东莞-南城区 15-30万/年 01-23

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

任职要求:1、取得注册会计师执业资格或已经执业;2、同时具有注册会计师、注册税务师资格优先。3、通晓企业一般审计、内部审计、政府审计、企业并购、资产重组等能力;熟悉会计师事务所、税务师事务所运作方式。4、10年以上财务工作全盘经验,具有全盘财务管理和会计核算能力,具有大型房地产、物业投资或制造业等行业5年以上实务经验(或其他资金密集型行业同等工作经历);5、有主导税务谋划/规划、财务预算、成本管控、融资、IPO等成功实操经验。6、个性沉稳,有合作精神,大度开放,表达能力强,适应复杂企业关系。职业操守良好,具有良好的沟通能力、领导水平和团队建设能力。

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审计部长 弘基投资集团有限公司 南昌 0.8-1.2万/月 01-23

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1.主持审计部全面工作,对董事长、总经理负责。2.负责制定并实施组织审计工作计划。3.负责组织制定或修订审计管理制度、办法和实施细则。4.负责部门内部人员工作安排、调整,确保部门工作顺利完成。5.对内部审计工作的整体质量负责。6.负责审定签发审计报告。7.组织对审计人员的绩效考核。8.董事会或分管领导交办的其它工作。二、任职条件1.年龄35-45岁,具有审计、会计、财务或相关专业本科以上学历。2.具有审计师或以上职称,具有注册审计师或注册会计师资格者优先。3.具有5年以上大中型企业审计工作经验或相关职务工作经验。4.熟悉国家相关的审计法律法规,具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法。5.熟悉企业内、外部审计工作,具备独立出具审计报告能力。 6.有丰富的企业稽核工作经验,能独立处理问题。7.掌握office办公软件的使用,具备基本网络知识。8.具备丰富的团队管理能力。9.有汽车销售、工程管理审计工作经验优先。三、福利五险一金、免费工作餐、防暑防寒费、三节福利、生日礼金、结婚礼金、工龄工资、交补、话补、体检、旅游等。四、休息休假每周1.5天休息,法定节假日按国家规定放假。

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集团-财务经理 武汉精益集团 武汉-江汉区 6.5-8.5千/月 01-22

学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、全面负责公司财务会计核算、预算决算、税收筹划、资金管理、财务内外部审计等方面工作;  2、全面负责编制、审核集团财务预算,监督实施,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;  3、负责集团的融资业务4、负责构建财务管理体系,包括各业务模块财务制度、业务流程、实施标准等;5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向领导汇报工作情况;6、审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考。7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益;8、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。任职资格:1、本科以上学历,会计学、税务、财务管理、金融学等相关专业,中级会计师职称;2、有注册会计师、注册审计师、注册税务师等相关执业资格证书者优先;3、8年以上财务工作经验,3年以上同岗位工作经验;4、工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维;5、具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;6、具有良好的职业道德、较强的工作热情和责任感

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财务高级经理 武汉市龙腾置业有限公司 武汉-硚口区 1-1.5万/月 01-22

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

职位描述:1、全面负责分支公司财务会计核算、预算决算、税收筹划、资金管理、财务内外部审计等方面工作;2、全面负责编制、审核分支公司年度及季度财务预算,监督实施,并主持公司月度预算分析与平衡会议;3、负责构建财务管理体系,包括各业务模块财务制度、业务流程、实施标准等;4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况;5、负责参与公司重大投资、发展战略、业务问题的决策;6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益;7、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。 任职资格:1、本科以上学历,会计学、税务、财务管理、金融学等相关专业,中级会计师职称;2、有注册会计师、注册审计师、注册税务师等执业资格证书者优先;3、10年以上财务工作经验,3年以上同岗位工作经验,2年以上审计工作经验,大中型建筑、房地产企业财务管理工作经验者优先;4、工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维;5、具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;6、具有良好的职业道德、较强的工作热情和责任感。

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风险审查岗 中国金谷国际信托有限责任公司 北京 1-1.5万/月 01-22

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:150-500人

【工作职责】1、具体负责组织项目的风险审查,出具风险审查意见,参加决策会议汇报风险审查意见;2、完成项目风险审查组的日常工作;3、参与公司重大项目的风险尽调,出具意见或建议。【任职资格】1、本科或硕士及以上学历,会计、审计等相关专业毕业,大学英语四级及以上;2、具有一定的文字写作能力、沟通能力和研究能力;3、熟悉掌握信托、基金等相关监管政策和信托的基础知识,理解相关金融政策制度以及法律法规;4、具有三年以上从事信托、基金、证券等行业的项目财务审查或类似岗位的工作经验;5、具有注册会计师、注册审计师等证书者优先考虑;

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