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注册审计师
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注册审计师广东世运电路科技股份有限公司江门1.5-3万/月05-28

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

1.5年以上财务负责人或内审负责人经验;2.具有制造企业内部控制体系构建的经验,能推动公司内部控制制度的建立和有效运行;3.有公司内部审计工作经验,熟悉内部审计的规则、程序和方法,具有较好的内部审计实务操作能力;4.具备较丰富的财务、内审、企业管理方面的知识;5.具有较好的沟通能力、分析能力和文字表达能力。

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内部审计岗(集团总部)杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司杭州-江干区15-30万/年05-30

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:国企|公司规模:500-1000人

1.负责完善内部审计管理体系、内部审计工作标准和管理流程。2.负责研究、提出内部审计规划和年度审计计划。3.负责开展各项内部审计或调查工作。4.负责督促责任单位对审计发现问题的整改落实。5.完成领导交办的其他工作。岗位要求:1.35周岁及以下。2.全日制本科及以上学历,金融、审计、财务、会计相关专业。3.5年及以上企业审计、财务管理相关经验,熟悉企业内部管理的工作方法和流程,熟悉国家有关法律法规,具备较完整的审计知识体系。4.具有注册会计师资格或注册审计师资格。5.具备较强的文字功底和沟通协调能力,较全面的综合素质,执行力佳。

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财务部长湖南亚太实业有限公司长沙0.8-1万/月05-30

学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、策划公司财务核算和管理的模式,组织起草公司财务核算和管理的各项规章制度,并组织分步实施;2、负责组织编制年度和月度各种财务报表和财务分析报告。3、财务预算分析、对成本费用预算的执行情况进行过程控制和检查4、组织对公司的采购价格、销售价格、外协部件价格、运输价格、废品处置价格等各类价格进行审核,负责组织公司销售产品报价工作。5、负责监督公司现金的管理及公司各类银行账号的管理6、开展税务策划和统筹,合法规避各项税收。7、负责与税务、银行等业务单位的关系维护和相关业务联系。8、对公司全资、控股的子公司进行财务指导。工作接口:税务、银行相关部门、公司各部门及部门内部各核算板块岗位要求:1、大、中型制造业同等岗位五年以上工作经历,有系统的财务知识及全面的财务管理经历,精通ERP财务软件。2、有汽车零部件行业经验者或注册会计师或注册审计师为佳,有投融资、风险控制成功履历者优先。

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内控主管/专员南昌中环互联信息服务有限公司南昌-红谷滩新区5-7千/月05-30

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:合资|公司规模:

岗位职责描述1.协助建立健全集团、城市公司各项财务管理制度和内控流程,指导、监督城市公司财务制度、内控体系的建立和执行,及时发现潜在问题和风险;2.集团及城市公司经营数据分析,并提出有利的财务经营管理建议;3.城市公司内控稽核检查,对披露的内部管理问题监督整改及预防,并落实跟踪;4.集团及城市公司财务档案的标准化管理,定期或不定期实施档案管理检查工作;5.其他临时交办的工作及任务。招聘要求1.全日制本科及以上,财务管理、会计、审计专业,条件优越者可放宽至大专学历;2.1年以上财会工作经历或内审工作经历,能短期出差;3.精通财务管理流程,具有数据敏感性和较强数据分析能力,擅长财务分析;4.熟悉EXCEL及PPT、金蝶EAS等财务软件;5.具有较强的文字综合表达能力,具有良好的沟通能力、协调能力;6.中级以上会计职称、注册会计师、注册审计师、熟悉房产经纪行业者优先。

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预算高级经理/经理众安集团有限公司杭州-萧山区30-40万/年05-30

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

工作职责:1、负责制定财务预算工作方案大纲、工作计划,报批后执行;2、负责编制集团全面预算并负责执行沟通、上报、定稿、执行;3、对下属公司预算情况进行总体平衡;4、宣贯指导下属各部门、各公司全面预算工作的展开;5、监督集团全面预算实施情况,定期提交预算反馈报告,反映预算执行实际情况和执行中的问题,提出调整预算指标的建议方案开;6、对预算执行过程和结果进行责任核算,并提供考评依据;7、负责对预算管理系统的综合管理。任职资格:1、大学本科以上,财务管理、企业管理、会计、审计专业;2、5年相关行业预算管理工作经验;3、中级以上会计类职称、注册会计师、注册审计师优先;4、具有较强的文字综合表达能力;熟练使用office;

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集团财务总监厦门春华集团有限公司厦门1-2万/月05-29

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

任职要求:1、财务管理、经济、金融类专业本科以上学历,有注册会计师/注册审计师资格者优先;2、5年以上财务管理工作经验,或3年以上总监级管理职位经验;3、具备资本运作、投融资方面的能力,金融行业卓越的财务管理水平和业务能力优先考虑,有良好的银行关系;4、熟悉境内外会计、审计、税务、财务管理等相关法律法规,熟练掌握高级财务管理软件和办公软件;5、具有出色的数据分析能力,良好的沟通能力及组织、协调、管理能力。    具体***!

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监察主任(上海青浦区)亚士创能科技(上海)股份有限公司上海1.5-2万/月05-29

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

1.对各级部门和员工的日常工作作风、工作纪律进行监督,对不良行为提出处罚建议,做好宣传、教育工作;2.对基建项目、大宗采购、技改项目等重大招投标工作进行监督,出具监督意见;3.对废旧设备、物资等重要资产处置工作进行监督,出具监督意见;4.受理职务违规违纪、工作作风、工作效率方面的举报,进行调查、监察,并提出处理意见;负责公司经理级以上人员违规违纪、失职、渎职等行为的调查,并提出处理建议。任职要求:1.本科以上学历,审计、财务管理类专业,5年及以上相关工作经验,3年以上管理经验;2.通晓会计、审计基础知识,熟悉相关法律法规;3.具备较强的沟通、执行能力、语言表达能力,广泛的信息收集能力,敏锐的数据分析能力;4.会计师以上职称,注册会计师、注册审计师资格优先;

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审计法务部经理(其厚)江苏德能电力设计咨询有限公司南京-栖霞区15-30万/年05-29

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1、全面负责审计法务部的管理工作;2、领导审计监察部计划、组织并开展对公司运营的独立稽核工作;3、领导法务部为公司的重大决策和日常运营提供法律支持;4、协助公司董事会建立健全风险管理及内部控制体系。任职要求:1、28-35岁财务、金融类专业本科以上学历,有律师从业资格证、中国注册会计师或中国注册审计师职称,财经类硕士或MBA优先。2、5年以上相关工作经验,其中3年以上尽职调查及财务咨询工作经验。3、熟练掌握国家财务、税务、金融方面法律和法规,熟悉中国独立审计准则。4、熟悉国际会计准则并了解不同准则间差异及财务影响。5、沟通交流能力强,主动及系统思考能力强。

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财务中心负责人(集团本部)重庆高德实业有限公司重庆-渝北区1.5-2.5万/月05-29

学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、从事财务会计工作7年及以上。2、管理过较为复杂的制造业或集团,具备2种及以上不同类型行业的财务工作经验,对财务会计工作有独到的见解和认识。任职要求:1、本科及以上文化,财务、会计相关专业毕业; 2、 为人诚恳谦和,人品正直,忠诚度高,沟通能力强,无职业不良记录; 3、具有财务部经理及以上的任职经历;4、 熟悉会计核算、财务分析、税收筹划、 财务管理等,能根据企业实际情况和行业特性提出相应的管理方案和税筹建议: 5、熟悉一般常用会计软件及OFFICE办公软件系统; 6、 具备注册会计师、注册税务师、注册审计师等资格者优先; 研究生毕业者优先;在税务机关拥有广泛人脉者优先。工作内容:1、制度建设 : 协助完善集团财务制度、办法、签批流程;并对各子公司财务制度办法及流程进行指导、整理、督促。2、会计核算 : 组织集团本部的会计核算工作;指导并监督各子公司财务会计核算工作,对会计核算质量进行评比管控;负贵集团本部成本管控,协助指导各级子公司成本管理工作;检查督促与内外各单位的对账管理工作。3、 报表统计及信息披露 : 管理集团财务会计报表、各项统计分析报表等;组织集团年度会计决算及报表汇总等各项工作;指导并监督集团本部及各子公司财务信息披露工作。4、财务分析 : 执行集团财务分析制度及财务分析报告制度,撰写财务分析报告,督促各子公司财务分析能力提升和财务整体改进。5、税收筹划 : 收集并研究现行税收政策,协助指导各子公司税收筹划方案及执行;与税务机关互动,保持良好关系。6、资金预算 : 审核集团本部、各子公司预算收支方案,平衡各期支付计划;建立并规范项目投资预算决策模型/模板。7、财务检查 : 组织集团财务检查工作,建立完善集团财务检查制度;定期及不定期组织各子公司财务全面检查和专项检查;指导各子公司财务内审和自查工作。8、 财务风险管理 : 管理集团本部财务类印章,检查督导子公司印章管理;管理各项财务风险并制订风险防范方案,确保合规合法。9、 人员管理 : 管理、指导、培训、考核集团财务管理中心人员,帮助员工提高技能,组织各级财务人员技能比赛、知识竞赛等,协助考核各子公司及集团派驻财务人员。10、协助参与项目投资财务决策、融资工作等及完成领导交办的其它事项。

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高级内审专员湖北永业行评估咨询有限公司武汉0.7-1万/月05-29

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;2、组织实施公司总部、分部财务、管理和效益审计等工作;3、内部监督审计控制,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。岗位要求:1、全日制统招一本科及其以上学历;2、三年以上财务内部审计工作经验;3、为人正派、踏实、可靠、责任心强;4、拥有注册审计师或审计师以上职称者优先。永业行福利政策:1. 二周的春节假:所有员工春节期间享受近2周春节假(不在年休假中);2. 护理假制度:妻子生孩子,男员工可申请护理假;3. 带薪休年假制度:严格执行国家规定,享受长短不一的带薪休假;4. “五险一金”制度:包括养老、医疗、生育、工伤和失业保险及住房公积金;5. 法定节假日及婚假、产假、丧假等休息制度,并在重大节日发放过节费;6. 每周五天、每天8小时工作制:工作日提供免费午餐,分部还有的免费晚餐;7. 员工体检和生日礼物等:定期体检并建立健康档案,生日当月派送生日礼物;8. 关心和帮助家庭困难员工,帮助大龄青年员工解决个人问题;9. 形式多样的技能培训:每年各种技能培训百场次,根据需要选择参加;10. 丰富多彩的文体和拓展活动:按爱好可加入篮球队、足球队、羽毛球队、乒乓球队、文艺队等,每周有训练,不定期比赛,每年内部交流比赛;部门按要求组织员工拓展和旅游活动。

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审计主管铭源控股集团有限公司大连1-2万/月05-28

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位描述:1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;2、参与制定、完善内部审计制度;3、监督、审核集团预算的编制与执行;4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内控管理的工作计划,对内控制度的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;5、根据部门工作目标,执行审计部工作计划,实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等 )以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);6、根据工作安排,参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;7、参与制定具体项目审计方案,确保工作进度和审计质量;8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。任职要求:1、本科以上学历,财务、审计专业,5年以上审计项目工作经历,有较丰富的大中型企业审计项目经验;2、具有中级会计师职称,有注册会计师或注册审计师者优先考虑;3、具有良好的沟通协调能力,善于发现并解决问题,具有良好的团队合作意识;4、写作能力佳,并熟练应用办公软件、财务软件;5、具备四大会计事务所工作经历,熟悉甲乙双方审计项目标准; 6、工作积极主动,能够自主管理,抗压能力强,具有较好的逻辑思维能力、较强的学习能力,具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。

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证券事务专员上纬新材料科技股份有限公司上海-松江区0.6-1.2万/月05-28

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:合资|公司规模:150-500人

  岗位职责:  协助董事会秘书及时了解公司在日常经营活动中产生的重大信息,根据公司重大信息组织筹备董事会、监事会、股东大会,负责三会会议的记录工作;协助董事会秘书协调券商、律师等中介机构的工作,保障公司IPO相关工作按进度执行;协调公司内部各部门,收集整理上市准备期间及信息披露所需的各类文档、资料,协助进行公司上市的各类规范化整改工作。       岗位要求:  本科学历以上,金融、证券相关专业;2年以上相关工作经验;熟悉证券相关法律法规知识,熟练使用计算机编写、制作、处理文档和报告;全日制本科以上学历,金融类、会计类等相关专业;有券商、审计、律师等中介机构从业经验者优先,有证券从业资格、律师资格证、注册会计师资格证、注册审计师证优先;有较强的综合分析能力、沟通协调能力和语言表达能力和文字功底;具有良好的职业操守,具备敬业精神与责任感,工作严谨、原则性强。                 

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财务审计师汇景控股东莞4.5-6千/月05-28

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

1、 协助制定审计计划2、 执行各项审计测试,评估及报告内部控制缺陷情况;3、 提供实用的建议,以提升公司经营管治水平;4、 协助准备内部审计报告;5、 按要求进行特别审计或调查任务任职要求:1、财务、审计等相关专业1-2年相关工作经验财务;2、审计等相关专业本科及以上学历,具有注册会计师、注册税务师、国际注册审计师等资格或同等职称者优先考虑

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审计业务助理/经理江苏高科技投资集团有限公司南京-鼓楼区12-16万/年05-27

学历要求:硕士|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:150-500人

任职要求:1、重点院校财经类硕士学历,年龄不超过35周岁,具有注册审计师或注册会计师或注册评估师资格优先;                                                                 2、3年以上企业内部审计、会计事务所审计工作经验,具有独立开展工作的能力;3、诚实守信,有责任心,能吃苦,沟通和团队合作能力强。工作内容:1. 按规范流程协助开展企业内部审计,跟踪落实整改;2. 协助对集团内控体系的健全性、合理性、有效性及执行情况定期进行检查、评价和反馈。3. 协助开展项目财务尽职调查工作。

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基金财务经理雷根实业集团有限公司上海-浦东新区1.5-2万/月05-27

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:合资|公司规模:50-150人

工作职责:1、编制集团及旗下所属各基金子公司月度、季度、年度财务报表;2、负责合并财务报表,完成集团总账处理,并对财务报表进行分析,提交财务分析报告;3、完善公司财务管理制度、工作流程及财务内控管理体系;4、规划并执行公司年度全面预算、完成公司年度财务决算;5、管理并执行会计核算、费用审核、财务分析等工作,保障财务会计信息质量;6、建立健全有效的税务筹划体系并执行;7、跟踪每日资金使用情况,根据公司要求及业务需求对资金的调度提供及时的建议及预警,对各类款项支付进行有效跟踪和监督;8、监督对固定资产的定期盘点工作;9、负责公司各类对外(含银行、律师、税务、会计师事务所等)数据报表的编制;10、做好相关外部机构(含银行、律师、税务、会计师事务所等)来公司检查、审计及接待活动;11、对优化改进公司业务部门与财务部的对接流程提供建议,提高财务数据的准确性及内部工作效率;12、完成财务部的日常管理工作,检查、指导下属的日常工作,培养财务后备人才;13、完成上级交办的其他临时工作任务。任职要求:1、会计、财务、金融专业全日制本科及以上学历,性别不限;5年以上财务相关工作经验,2年以上管理经验,具有基金行业工作经验;2、具有全面的财务专业知识,拥有上市公司、大型企业、集团公司账务处理及财务管理经验者优先;3、熟悉相关的财务、税务、审计等地方性政策,有注册会计师、注册税务师、注册审计师等资格优先,有会计事务所、审计事务所从业经验者优先;4、优秀的数据编制能力,财务分析能力,熟悉财务分析模型,工作认真负责、缜密细致,熟练使用财务软件。5、有良好的道德品质以及职业操守,高度认可公司价值观,思想与公司保持一致。

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财务总监武汉市银翰艺术工程有限公司武汉1-1.5万/月05-27

学历要求:大专|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、全面负责公司财务会计核算、预算决算、税收筹划、资金管理、财务内外部审计等方面工作;2、全面负责编制、审核公司年度及季度财务预算,监督实施,并主持公司月度预算分析与平衡会议;3、负责构建财务管理体系,包括各业务模块财务制度、业务流程、实施标准等;4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况;5、负责参与公司融资、重大投资、发展战略、业务问题的决策;6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益;7、严格执行公司财务保密制度;8、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。 任职要求:1、会计学、税务、财务管理、金融学等相关专业,全日制大专以上学历,高级会计师职称,有注册会计师、注册审计师、注册税务师等执业资格证书者优先;2、8-10年财务工作经验,3年以上同岗位工作经验,大中型装饰、建筑、房地产集团企业财务管理工作经验者优先;3、工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维;4、具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;5、具有良好的职业道德、较强的工作热情和责任感。

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审计经理江西金力永磁科技股份有限公司赣州1-1.5万/月05-26

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|公司规模:5000-10000人

1、本科以上学历,会计学、审计学等相关专业,具有注册审计师资格者优先; 2、三年以上大型企业或金融机构审计部门管理工作经验; 3、较好的沟通能力,敏锐的观察力和判断能力,具有较强的分析、解决问题的能力和管理能力; 4、熟练掌握审计技巧,了解审计领域发展趋势,掌握最新审计理论和审计方法。

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质量管理体系工程师上海禾泰特种润滑科技股份有限公司临沂0.8-1万/月05-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:50-150人

汇报对象:知识管理部部长 工作地点:山东省临沂市临沭经济开发区兴福街9号(金牛路口) 薪酬福利:基本工资+五险一金+年终奖金+培训   Major Responsibilities: 1. Cooperate with external audit organization to compile and revise ISO9000, ISO14001, OHSAS18001, TS16949 standard system and 5S management system related documents; 2. To be responsible for the supervision and inspection of the control and implementation of the documents and records of the management system; 3. Participate in the preparation of the internal audit plan, audit according to the requirements of the plan, and follow up and verify the implementation effect of corrective actions; 4. Participate in collecting and providing the required information for management review, and follow up and verify the corrective, preventive and improvement actions after the review; 5. Responsible for the correction of the management system and the issuance, follow-up and implementation of measures. 6. Responsible for the collection, statistics, analysis of the company management status and reported to the management as a basis for decision-making; 7. Timely understanding and collection of laws and regulations related to the system. 8. Provide relevant training courses for team members and tripartite suppliers.   Job Requirements: 1. Bachelor degree or above in chemical, mechanical, automotive or related fields, QSA or IRCA certified auditor preferred. 2. Familiar with the establishment, operation, internal and external audit of ISO9000, ISO14001, OHSAS18001, TS16949, standard system and 5S management system, can lead internal and external audit and customer audit independently; 3. More than 5 years working experience in chemical, engineering machinery and automotive parts manufacturing enterprises, with extensive experience in product quality control, process control or HSE (Health, Safety and Environmental Protection); 4. Basic English communication and operation skills, proficient in the use of information management software such as ERP; 5. Outgoing, positive, honest, good communication and negotiation skills.   主要职责与义务: 1.配合外审机构组织编写、修订ISO9000、ISO14001、OHSAS18001、TS16949等标准体系和6S管理体系有关文件; 2.负责对管理体系文件、记录的控制情况和实施效果进行监督和检查; 3.参与编制内部审核计划,按计划要求进行审核,并对纠正措施实施效果进行跟踪和验证; 4.参与收集并提供管理评审所需要的资料,并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证; 5.负责有关管理体系的纠正和措施的下发、跟踪和落实工作。 6.负责收集、统计、分析公司管理现状并上报管理层作为决策依据; 7.及时了解和收集与体系有关的各项法律法规。                           8.为团队成员和三方供应商提供相关培训课程。   基本要求: 1. 化工、机械和汽车等相关专业本科或以上学历,QSA或IRCA注册审计师优先。 2. 熟悉ISO9000、ISO14001、OHSAS18001、TS16949、标准体系和5S管理体系的建立、运行、内外审核等留成,能独立主导内、外部审核及客户审核; 3. 5年以上化工、工程机械和汽车零部件制造企业工作经验,具有丰富的产品质量控制、过程控制或HSE(健康、安全和环保)相关工作经验; 4. 基本的英语沟通和运用能力,熟练使用ERP等信息化管理软件; 5. 性格开朗、积极、诚实,良好的沟通和谈判技巧。

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审计经理丰岛控股集团有限公司绍兴1-2万/月05-25

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、策划公司年度审计计划,明确审计目的,完成审前调查;2、组织开展实施审计工作,对公司的财务管理和运营管理状况评价,输出报告;3、完成各类项目审计报告的起草、编写工作;4、协调审计时各方的关系,做好审计后续跟踪,输出审计跟踪报告;5、 通过对审计中存在的问题分析,提出公司管理改进建议、方案;6、 负责健全、完善有关审计管理制度体系;7、 完成其他随时安排的工作。任职要求:1、本科及以上学历,财务管理、审计学等经济管理类相关专业;2、三年以上财务审计相关从业经历,注册会计师、注册审计师优先;3、熟练掌握税务筹划、财务分析知识、熟悉行业知识与政策法规; 4、良好的责任心、沟通协调能力和团队意识。

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财务经理武汉市龙腾置业有限公司武汉-硚口区0.8-1万/月05-25

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

职位描述:1、全面负责分支公司财务会计核算、预算决算、税收筹划、资金管理、财务内外部审计等方面工作;2、全面负责编制、审核分支公司年度及季度财务预算,监督实施,并主持公司月度预算分析与平衡会议;3、负责构建财务管理体系,包括各业务模块财务制度、业务流程、实施标准等;4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况;5、负责参与公司重大投资、发展战略、业务问题的决策;6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益;7、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。 任职资格:1、本科以上学历,会计学、税务、财务管理、金融学等相关专业,中级会计师职称;2、有注册会计师、注册审计师、注册税务师等执业资格证书者优先;3、10年以上财务工作经验,3年以上同岗位工作经验,2年以上审计工作经验,大中型建筑、房地产企业财务管理工作经验者优先;4、工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维;5、具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;6、具有良好的职业道德、较强的工作热情和责任感。

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