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高级审计师
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高级审计师贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司贵阳1-1.2万/月06-02

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

任职资格1、审计、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历,注册会计师;2、3年以上大中型制造企业财务、审计、风险控制、综合管理工作经验;3、熟悉合同法、经济法、审计法、工程造价等相关知识,精通相关财税法律法规;4、按要求执行会计、审计和其他公司业务,完成合同、财务、采购、税务、制度等审计业务的具体工作;5、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;6、良好的组织、协调、沟通能力,和团队协作精神,能承受较大工作压力。工作地点:贵阳待遇:面议+五险+年终奖+包食宿+每月轮休8天

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高级审计师河南龙头知识产权代理有限公司郑州-金水区0.8-1万/月06-02

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

一、工作内容1、负责公司高新企业等客户账目的审计工作。二、任职资格1、有丰富的审计从业经验,熟悉各类型企业的财务账目2、有高新技术企业财务审计经验优先。3、较强的沟通能力、反应能力、服务意识和能力4、熟练使用Office办公软件及财务软件,熟悉会计报表的处理,会计法规和税法三、薪酬待遇1、薪酬结构:固定工资(8000-10000元/月)+提成2、完善的管理机制,包括:培训机制、晋升机制、薪酬福利机制、休假机制等3、福利:过节福利、生育补助、五险等四、晋升通道项目审计经理--项目负责人--企业合伙人五、选择龙头知识产权公司的7大理由1、龙头知识产权公司是省内知识产权企业的龙头企业,具体可见全球影响力的知识产权产业媒体IPRdaily统计的结果:2018年龙头知识产权公司商标申报量全省名列前茅,全国第70名,省内进入全国百强的知产企业。2、龙头知识产权公司是郑州市金水区知识产权协会副会长单位。3、龙头知识产权公司是为数不多为企业提供一站式品牌服务的综合性企业。4、龙头知识产权公司是一个展示自我,凸显自我价值的平台,每位加入龙头知产公司都是企业的合伙人。5、龙头知识产权公司提供的薪酬福利待遇处于行业顶尖水平。6、龙头知识产权公司具有完善的管理机制,确保员工在公司公平有序发展。7、龙头知识产权公司对各级人员提供专业、系统、完善、个性化的培训,为打造员工综合竞争力提供必要支撑。

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高级审计师苏州迈为科技股份有限公司苏州-吴江区0.8-1.5万/月06-02

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;3、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;7、负责对公司的财务报表及关键经营指标展开常规审计,能从业务运营、财务等企业内部流程的审计关键发现中提出改善建议;8、评价制度的健全性、内控的有效性、流程的合理性,以专业的内部审计咨询角色支持业务的发展,实现企业内部的风险控制;9、直接对董事会负责以及董事长交付的其他临时事项。任职要求:1、本科以上学历,财经或审计类专业,具备中级职称或者注册会计师资格;2、5年以上大型集团公司财务工作经验或内部审计工作经验;3、熟悉财务运作流程,及相关法律法规、税收政策等;熟悉内控指标评价体系等相关要求;熟练运用财务软件和办公软件;4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力;5、人品正直,抗压能力强,执行力强,良好的道德品质和职业操守。

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高级审计师华帝股份有限公司中山1-1.5万/月06-02

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

一、工作内容1、审计计划:协助拟定项目审计计划和审计方案;负责收集项目资料;2、协助实施项目审计:1)负责召集与被审计部门的审计沟通会;2)原始审计资料的统计和初步分析;3)实施必要的审计程序;4)记录审计发现和审计底稿;5)协助针对审计发现与被审计部门沟通,完成审计报告。二、岗位要求1、本科以上学历,有相关审计工作3年以上经验优先;2、具备相关的财务管理、会计核算、分析能力,熟悉企业运作流程,能独立撰写审计报告;3、积极向上,口头表达及沟通能力强,对制造业流程熟悉。

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高级审计师(集团总部)华立集团股份有限公司杭州1.5-1.6万/月06-02

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:10000人以上

1、开展审计项目,根据审计事实依据出具审计报告/小结,提出审计意见和有建设性及具有可操作性的审计建议;2、跟踪审计整改情况,并对整改效果进行评价;3、关注并识别集团日常风险事项及系统风险,提出合理化建议;4、组织并开展对集团内、外部企业进行内控管理、财务管理、经营管理等方面的专业培训。5、完成领导交办的其它工作。任职要求:1、相关专业本科及以上学历,掌握审计专业理论知识和技能,熟悉审计、经济、法律及财务管理知识;2、3年及以上内部审计工作经验,具备CIA 证书的候选人优先录用;3、具有较强的职业判断能力,良好的人际沟通能力和团队合作精神;4、坚持原则,工作抗压性强,有激情,有较强的执行力,有较高的职业素养。

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高级审计师广东通宇通讯股份有限公司中山1-1.5万/月06-02

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责“1、负责集团及各分公司/控股公司之内部控制制度的完善性和执行有效性审计;2、负责集团及各分分公司/控股公司之运行中出现的各种异常事项的专项审计;3、负责集团及各分分公司/控股公司之主要人员的离职审计;4、负责集团及各分公司/控股公司之绩效审计。任职要求:1、大专以上学历,财会相关专业。2、5年以上内控或风险管理从业经验,精通审计作业流程。3、精通(九大循环)内控审计或企业风险管理。4、思维严谨,具备良好的沟通协调能力、数据分析能力及语言表达能力。5、有外企或上市公司经历者优先。

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高级审计师鸿利智汇集团股份有限公司广州0.8-1.3万/月06-02

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

岗位内容:1、 对公司业务流程、财务状况、经营管理、风险控制等方面进行审计工作;2、起草审计计划,制定具体审计项目方案;3、在审计实施过程中收集证据,编制审计工作底稿; 4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;5、负责审计资料的收集、整理、归档工作;6、督促审计结论和建议的落实;7、完成上级交办的其他审计工作。任职要求:1、专科以上学历,财务、审计、法务等相关专业;2、三年以上审计相关工作经验,熟悉审计流程以及关注事项,有制造业从业经验; 3、具有扎实的专业基础,对企业的内部控制和风险管理具有较好的实务操作能力和理论水平,有CIA、CPA优先; 4、具备优秀的审计敏感度,良好的沟通能力及团队;  5、较强的文字处理能力、有较强的调查、取证经验,原则性强、细心、作风严谨。

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高级审计师嘉凯城集团(上海)有限公司上海1.2-3万/月06-02

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责: 1、担任主要审计项目组长和内控测试评价组长,负责组织现场审计工作,确定审计工作重点,合理分工;2、负责指导小组其他成员的审计工作,组织与被审单位进行现场沟通;3、复核小组其他成员的审计工作底稿和审计工作小结;4、编写审计工作总结和审计报告初稿,报部门负责人复核。任职要求:1、全日制本科及以上、会计或审计相关专业;2、熟悉会计、审计和内部控制的相关法律法规知识。3、熟悉企业财务管理流程、审计和内控程序。4、熟练使用用友、金蝶等财务软件,熟悉使用各类办公软件,具备网络应用及企业信息化的一般知识;;3、具备会计师或审计师资格。

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高级审计师广东爱旭科技有限公司义乌0.8-1.5万/月06-01

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、制定审计方案;2、执行具体审计程序,发现问题,确定导致缺陷的原因;3、对发现的系统性问题提出风险提示或管理改善方案;4、发现公司内部控制薄弱或风险等环节,推动关键控制点建立和完善;5、编制底稿和对项目资料进行归档。任职条件:1、财务会计、审计类相关专业,全日制统招本科以上学历;2、获得任意一种国家承认资格证或初级职级;3、熟悉审计、内部控制、工程设备验收等相关法规、准则、掌握执行程序和相关方法;4、熟悉使用财务软件和相关办公软件、系统;5、诚实正直、工作认真严谨,执行能力、文字表达能力、沟通能力都比较强;6、能适应压力下工作、能适应短期出差。

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高级审计师天能电池集团股份有限公司湖州1.5-2万/月05-30

学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:民营公司|公司规模:10000人以上

1.协助总监审计体系规划与建设,完成审计团队建设,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施过程中不断改进2.在风险评估的基础上制定年度审计工作计划3.根据计划组织实施审计项目,把控审计质量,及时发现集团内部控制潜在问题和风险并监督改正4.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,提高团队执行力和凝聚力5.培训审计人员,指导、推动团队人才梯队的建设工作,对部门人员进行考核评价要求:1.本科以上学历,财会、审计、管理类专业优先,有注册会计师、国际注册内部审计师等相关资格者优先2.8年以上审计工作经验,其中具备6年以上大型集团审计工作经验,6年以上团队管理经验,有上市公司审计经验者优先3.熟悉财务领域内广泛的知识,并精通审计专业知识4.掌握审计领域最新发展动态,能够有效引进新方法、新技术以改进工作流程,提高工作效率,能够解决审计管理中的专业疑难。5.较强的协调、沟通能力、表达能力和团队领导能力。

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高级审计师多维联合集团有限公司北京1.5-2万/月05-29

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1.参与编制公司内部审计制度;2.组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;3.组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;4.对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计;5.协助编制年度、季度等审计计划;6.监督检查预算的执行情况;7.完成上级布置的其他任务。任职要求:1.专业要求:审计学、会计学等相关专业;2.经验要求:3年以上建筑开发、地产类集团公司财务内部审计工作经验或事务所工作经历;3.综合能力:工作细致,原则性强,具有良好的组织沟通能力、优秀的文字表达能力。

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高级审计师(高薪)年薪加提成,有机会成为合伙人广东金讯会计服务有限公司汕尾1-1.5万/月05-28

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1、本科以上学历,会计、审计、财务管理、税务等相关专业优先;2、两年以上事务所工作经验,具有注册会计师资格证或注册税务师资格证优先,具备娴熟的业务运作和开拓能力,熟悉国家有关财经法律法规、精通会计、审计、税务实务操作,拥有专业知识培训能力;3、从事过渉税风险模型建设、税务风险分析与评价工作,熟悉房地产行业税收筹划,能独立撰写相关报告;4、能独立带队,承做汇算清缴、研发费加计扣除等专项税务审计,以及税务尽职调查、税务合规等;5、可接受出差安排,有高度的工作责任心、敬业精神,良好的沟通交流能力和团队合作精神,高度重视职业规划,并希望在财税行业作为终生发展。利待遇:年薪12万元+提成,五险一金及其他各项公司福利;诚邀有识之士加盟我司,兴业合作,共创辉煌。工作地点可分配汕尾、海丰、佛山顺德

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高级审计师摩登大道时尚集团股份有限公司广州-黄埔区0.9-1.2万/月05-23

学历要求:大专|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:500-1000人

职责描述:1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;2.对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;4.领导安排的其他工作。任职要求:1.5年以上集团化公司或上市公司审计、财务相关工作经验,内部审计经验3年以上,有现场带队经验者优先。2.大专及以上,审计、财务、经济管理等相关专业。3.中级审计师或中级会计师优先,企业内审经验丰富者可放宽条件。4.能深刻理解内部审计内涵,并能够运用到实际工作中;5.能独立展开管理审计、绩效审计、内控评估等各种内审、内控工作;6.良好的沟通、协调、语言文字表达能力;7.有一定的项目管理能力,能适应偶尔、短期出差。

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高级审计师大连永通会计师事务所有限公司大连-中山区6-8千/月05-21

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

职位描述:1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;5、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。职位要求:1、有主审带队经验尤佳;2、具有注册会计师资格证书,会计师以上职称优先考虑 ;3、具有财务工作经验5年以上,有事务所工作经验者优先考虑;4、团队协作意识强,具备良好的职业操守和工作责任心,有独立思考能力和较强的执行力、且沟通协调能力强;5、熟练使用财务软件和办公软件,有较强的文字和语言表达能力;6、熟悉现行会计准则、财务管理制度、会计工作流程,了解国家财务会计、税收和金融的法律法规。

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高级审计师漯河市平平食品有限责任公司异地招聘7-8千/月05-18

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、认真审核卫龙公司各单位财经法规、内部各项制度的遵守和履行情况;2、 对卫龙公司下属各单位的财务及经营状况进行全面审计监督,对违反法律、法规和制度的事项进行全面反映,并提出改进意见,出具财务及经营审计报告;3、 对卫龙公司下属各单位的内部控制制度的健全性、有效性做出审核,对制度存在的缺陷提出改进建议,并出具审核报告;4、 对卫龙公司下属各单位的税务筹划工作进行监督,尤其是税收优惠政策是否得到充分利用;5、 对干部任职期间的经济责任进行全面审查,确保资产的安全与完整,划清责任并提出明确调整建议,出具干部离任审计报告,做出客观、公正的评价;6、 负责对审计过程中存在的重大问题及时汇报;7、 负责下级员工的业务指导及培训;8、与本职工作相关的其它临时性工作。任职要求:1、品质好,做事公正、公道不结帮拉派,不营私舞弊;忠诚度高,有高度的敬业精神;2、大专以上学历,审计、会计、电算化、经济类专业,其它条件突出者可适当放宽;3、 具备二年以上内部审计、财务、生产管理的工作经验优先;4、 具有会计、经济、审计职称证或具有注册会计师、税务师、国际注册内审师资格的优先;5、具有较强的写作能力和分析问题的能力;6、具有忠诚敬业、无私奉献的精神品德。

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高级审计师天宝电子(惠州)有限公司惠州0.5-1.5万/月05-01

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:5000-10000人

 1、 国内/国外注册或实习会计师-通过CICPA 或其他国外认可的CPA考试;或通过初或中级会计专业技术资格考试有比较多的会计、财务及审计工作经验;2、 4年以上审计(内/外)经验;3、 5年或以上商业(尤其制造业)工作经历;4、 熟悉企业(尤其制造业)业务流程;及5、 熟悉SAP系统运作。

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资深/高级审计师农夫山泉股份有限公司杭州-西湖区1-2万/月04-30

学历要求:本科|工作经验:无需经验|公司性质:民营公司|公司规模:10000人以上

1. 实施各类审计业务,披露业务风险,并推动业务流程及绩效改善1) 对高风险领域进行监控,据以开展风险排查,发现影响业务开展的系统性风险或机制缺陷,提出流程优化建议2) 对业务单位开展经营管理审计,评价经营绩效,披露影响绩效的关键控制缺陷3) 对业务单位关键岗位人员开展离任审计,评价其履职绩效、廉洁从业情况4) 深入业务,协助业务团队梳理合理内部控制流程,并持续跟进、优化5) 推进审计发现的改进工作,与改进责任人积极配合,确保发现中涉及相关问题得到及时有效改进 2. 优化审计程序,提升审计作业效率及质量1) 开展大数据审计,提高审计发现问题的效率 2) 根据审计发现,识别、优化风险模型,更新风险数据库 3) 完善营销审计业务工作指引及作业标准 4) 输出典型审计案例及业务培训 任职要求:1. 全日制本科及以上学历,审计、财务、管理等相关专业,1-2年以上内审工作经验,具备CIA、CPA等相关职业资格者优先2. 具有一定风险审计、管控经验,并有良好的业务感知和理解能力;对快消行业有一定了解,有营销审计、采购审计、IT审计、内控审计任一经验均可 3. 善于跨部门合作,有较强的自驱力和学习能力,优秀的独立分析及解决问题能力 4. 具备较好的逻辑思维能力、沟通能力、报告书写能力,能适应全国性出差,能熟练使用SQL、PYTHON优先

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001高级审计师华立集团股份有限公司杭州1-1.5万/月04-19

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:

三年以上集团企业内审经历;独立完成审计项目; 持有CIA或CPA证书。

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高层次专业人才(柳州)柳州银行股份有限公司柳州06-02

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:

一、基本要求(一)身体健康,品行端正,具有大学本科及以上学历。35周岁(含)以下,从事相关专业岗位工作4年及以上,其中经济工作2年及以上;(二)遵守国家经济、金融政策法规,具有应聘岗位相适应的专业技能和业务水平;(三)具有良好的职业操守,无违法犯罪记录,无银行业监管部门禁止的从业行为,不在处分期内;(四)参加抗击疫情一线医护人员的配偶或子女,在同等条件下优先招录;(五)符合柳州银行亲属回避制度。二、岗位要求具备下列条件之一的高层次专业人才(有金融从业经历者优先):(一)具有高级会计师职称或高级审计师职称;(二)具有会计师职称,且有3年及以上财务管理工作经历;(三)持有法律职业资格A证;(四)信息科技IT架构、数据平台建设方向,互联网金融电子银行、渠道开发方向,政策研究公司治理、战略规划、金融市场方向等高层次专业人才。注:条件特别优秀者可适当放宽具体要求。

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担保业务部副部长四川现代农业融资担保有限责任公司成都-锦江区15-18万/年06-02

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:国企|公司规模:少于50人

(一)岗位职责1.根据公司经营目标,协助部门负责人制订部门年度业务计划并组织实施;2.负责拟定并执行本部门业务相关管理制度;3.负责制定项目尽职调查计划、督促项目经理撰写报告、审核调查报告;4.在审保会上发表担保项目意见,监督项目经理落实审保会相关决议;5.负责对部门有关法律合同及其他文件进行审核;6.负责部门业务数据的统计和汇总;7.协调项目经理与风险管理部、法务部对出险项目进行处置;8.负责制定保后监管计划、协助风险管理部对在保项目进行保后监管;9.配合公司其他部门的工作;10.完成上级交办的其他工作。(二)任职条件1、基本条件(1)40岁以下,中共党员优先。(2)教育背景:财务、金融、经济、法律、管理等相关专业全日制大学本科及以上学历。双一流、985、211大学毕业、硕士研究生学历优先。(3)工作经历:具有5年以上财务、审计、担保及其他金融行业从业经验,2年以上部门管理工作经验。有稳定的银行渠道及客户资源者优先。(4)持有注册会计师、注册评估师、注册税务师资格证书和高级会计师、高级审计师职称或担任过中型以上企业的财务部经理、审计部经理,条件可适当放宽。2、任职要求(1)诚实守信、遵纪守法、坚持原则;具有较强的沟通协调能力、团队协作精神和敬业精神;(2)具有良好的管理能力、高效的执行力、敏锐的洞察力、较强的综合分析能力。(3)具有良好的心理素质,身体健康,能适应本职岗位工作需要。持C照,能熟练驾驶汽车。

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