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内部审计
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内部审计 苏州建通光电端子有限公司 苏州-相城区 3-3.5千/月 06-25

学历要求:|工作经验:|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:500-1000人

1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;2、获得审计证据,建立审计管理档案;3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;4、与外部审计人员建立联系;5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;6、协助建立和改善审计流程和风险体系。

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稽核管理师(内部审计) 昆山龙腾光电有限公司 昆山 4-6千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:国企|公司规模:1000-5000人

任职资格:1.本科及以上学历,审计、会计等相关经验优先;2.大中型企业内部审计工作满1年以上 & 会计师事务所审计满1年以上 & 大中型企业某项专门技术工作满2年以上 & 电脑程序设计师或系统分析师专业满1年以上,优秀应届毕业生亦可;3.CET-4以上,熟练操作办公软件。岗位职责:1.参与年度稽核计划制定;2.依计划执行各项作业的稽核;3.不定期依指示执行各项专案稽核;4.追踪各项稽核缺失改善情况;5.编修及执行各项内部控制制度、内部稽核制度及稽核指导书;6.配合公司各部门需要,参与其相关程序或个别案例的研讨并提供意见;7.其他主管或董事会交办的工作事项。

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内部审计师 日月光封装测试(上海)有限公司 上海-浦东新区 1-1.5万/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:1000-5000人

工作内容:1.制定并执行内控查核相关工作2.执行项目管理及质量控制3.执行并参与部门内/外部教育训练4.担任与其他部门沟通之窗口5.执行部门日常事务及主管交办事项资格条件:1.本科以上学历,财经/会计/管理相关科系2.有5年以上工作经验优先3.有内部审计/外部审计经验或相关证照优先4.曾经使用或了解SAP系统5.熟悉制造业或大型商场经营管理流程

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内部审计主管 青岛凤凰岛旅游发展有限公司 青岛-黄岛区 5-7千/月 06-25

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、协助上级制定审计计划,编制审计流程;2、对审计出的问题督促整改,整改过程和结果进行跟踪、评估及验收;3、编写审计报告;4、审计相关资料、文件归档管理。任职要求:1. 本科及以上学历,审计学、财务、会计专业优先;2. 熟悉审计的相关流程和方法,具备应变能力;3. 能够及时准确的处理审计过程中出现的问题、风险具备控制能力;4. 能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;5. 沟通协调能力强;6. 熟练使用办公软件。

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审计专员/内部审计 广东太安堂药业股份有限公司 广州 4-7.5千/月 06-25

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:上市公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、完善优化内审制度及流程;2、对公司及下属子公司内部管理制度执行情况进行审计;3、对公司及下属子公司绩效进行真实性、准确性、合法性审计;4、对公司及下属子公司各项财务收支使用状况进行审计;5、其他内审事项。任职要求:1、本科学历以上,财务管理、审计专业优先;2、一年以上审计或财务岗位相关工作经验;3、精通财税法规、内审要求,企业管理,良好的文字功底;4、有承担精神,具有良好的沟通能力及团队合作精神;5、熟悉财经法律法规和制度;6、吃苦耐劳,适应经常出差。

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内部审计总监 赣州昶洧新能源汽车有限公司 赣州 2-3.5万/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:10年以上|公司性质:合资|公司规模:150-500人

工作内容:1.确认集团内部合约之合理性及中国法令之遵行2.确认集团内部财务/会计/采购/付款/公司财产管理之合理性及中国法令之遵行3.检查/评估内部控制制度缺失及衡量营运效率4.集团内控/内稽制度5.管理办法流程及窗体规划/修订/执行6.执行集团稽核作业及追踪异常事项改善结果7.并适时给予集团各单位内控制度改善建议8.执行集团自评作业9.稽核主管执行集团相关项目及交办事项10.集团跨部门改善项目之沟通联系岗位要求:1、本科及以上学历,财务管理/审计等相关专业; 2、8年制造型企业内部审计工作经验;3、有较强的沟通协调能力、综合分析能力,具备较好的项目管理能力及文字表达能力;4、运用所掌握的专业知识和经验,综合运用各种审计方法合理处理内部审计工作, 分析问题产生的原因,并提出改善建议。

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内部审计 宁波方太营销有限公司苏州第一分公司 苏州-姑苏区 7-8千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、组织对公司财务流程的审计;2、组织对公司资产管理和资金管理的审计;3、对财务工作规范的审计;4、配合总经理制定财务内控制度;5、负责对财务审计资料的管理;6、完成领导交办的其他工作;任职要求:1、大学本科及以上学历,会计或审计专业,5年以上审计工作经验,有零售业相关工作经验者优先;2、熟悉审计工作程序,有较强的实操经验、管理和沟通能力;3、品行端正、原则性强,有良好的工作责任心和团队意识;

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内部审计 黄山宇仁房地产开发集团有限公司 异地招聘 6-8千/月 06-25

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、协助部门负责人制定完善内部审计制度、工作计划、工作重点、工作流程,确保内部审计工作的及时性、有效性;2、负责对公司本部及分子公司内部管理审计,完成审计报告,提出审计意见及评价结论;3、针对审计过程中发现的管理漏洞、潜在风险及损失向相关领导报告,并与相关部门沟通;4、完成上级领导交办的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,审计、法务、会计等相关专业,3年以上集团类公司内部审计工作经验;2、熟悉审计或财务相关知识,熟悉经营审计、内部违规舞弊调查工作内容与流程;3、思维条理清晰,优秀的沟通、协调、判断能力,良好的职业道德和团队协作精神;

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内部审计监察专员 扬州华鼎电器有限公司 扬州 3-4.5千/月 06-25

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

男女不限,35岁以下,财务、审计类相关专业大专及以上学历。具有企业内部审计工作或财务工作经验。熟知审计、会计知识和经济法律法规,通晓审计、内控业务流程。具有良好的沟通能力、协调能力及应变能力。做事严谨公正、原则性强,能承受较大工作压力。

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内部审计主任 中信泰富(中国)投资有限公司 上海-静安区 1.5-2万/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:国企|公司规模:500-1000人

职位描述: 1.审查及评估集团子公司内部控制制度的健全性\有效性及实施情况2.审核财务报表/管理报表及财务帐目3.协助部门经理编制审计工作报告4.对集团子公司的风险管理工作进行检查任职资格: 1.大学本科(含)以上,审计/财会专业优先;有工程审计背景优先;2.三年以上集团企业内部审计工作经验; 3.熟悉国家审计相关的法律、法规、工作流程和运作方式; 4.熟悉Windows、Office、用友财务软件等系统的操作; 5.具有较强的应变能力、内外沟通能力; 6.工作积极主动,责任心强,具有出色的独立工作能力及团队合作精神;7.有良好的英语听、说、写能力,取得过大学英语6级证书;8.持有CICPA证书者优先考虑;9.能适应经常出差的工作需要;

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内部审计师 纽威集团 苏州-高新区 0.6-1万/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

职责:1、根据审计计划,确定具体审计方案、审计范围。   2、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量。   3、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。  4、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。  5、编写审计报告。  6、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。7、负责审计资料立卷归档工作。    8、参与其他审计日常工作      要求:   本科以上学历,经济类相关专业,英语听说读写流利。持审计师证、中级会计师证、CPA或CIA证书优先,三年以上会计事务所审计或大中型企业内审或财务工作经验,熟练使用办公软件及ERP系统,能够独立进行财务审计并出具审计报告。        

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运营管理部内部审计岗 某大型国有文旅产业投资有限公司 武汉-洪山区 10-15万/年 06-25

学历要求:|工作经验:2年|公司性质:国企|公司规模:少于50人

岗位职责:(1)负责计划运营体系的建立和营运团队的组建,打造高绩效、高敬业度的团队; (2)负责计划运营体系的建立和营运团队的组建,打造高绩效、高敬业度的团队;(3)熟练掌握行业政策、最新市场动态信息,与政府相关部门的对接和协调以及相关法定手续的办理;(4)根据公司战略发展计划,负责运营管理项目,制定运营计划和相关的项目运营管理评审以及项目评估报告的提交和审批;(5)根据项目运营审批结果,负责协调推进项目前期、中期、后期相关工作进度;(6)规范平台公司运营信息管理;(7)具备一定的风控管理经验。岗位要求:(1)审计学、财务管理、工商管理、工程管理、经济管理等相关专业,大学本科以上;(2)一年以上企业内部审计、风控管理岗位工作经验;(3)熟悉国家相关法律、法规和公司管理制度,掌握企业内部控制基本规范相关管理经验;(4)具备较强的沟通能力、表达能力、方案书写以及分析与解决问题的能力。

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财务审计/内部审计/职能 杭州博多工贸有限公司(博多控股集团) 杭州-余杭区 0.6-1万/月 06-25

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

博多集团是集原物料源头生产提供、餐饮连锁经营、创业咨询管理以及直营体系建设、健康产业为一体的综合型企业。公司发展始于2000年,经过多年高速发展,总部员工人数达到2800余人,一线员工近2万人,是一家准上市企业。旗下包含杭州奇异鸟饮品科技有限公司、浙江奇异鸟生物科技有限公司、杭州博多工贸有限公司等分子公司。公司旗下品牌:茶饮:茶桔便、蜜菓、奶茶博士、甘茶度、张阿姨奶茶等。餐饮:十秒到过桥米线、米集盒、十秒到重庆小面、九龙巴士茶餐厅等。 任职资格:1、财务、审计类相关专业毕业,3年以上财务审计或财务分析相关工作;2、熟悉企业内部审计工作整体流程;3、有大中型企业内审工作经历和经验有限;4、具备独立开展审计项目能力,分析审计疑难问题,有处理和解决问题的能力。 岗位职责:负责集团公司的财务、绩效、内控等各项财务审计工作。公司地址:杭州市余杭区姚家路5号蓝都科创园(毗邻西湖区和拱墅区)薪资福利:五险一金,双休,餐补(每天20元),班车接送。欢迎致电:0571-89004599 18758089072公司网址:http://www.boduogroup.com/

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财务审计/内部审计/职能 杭州奇异鸟饮品科技连锁有限公司(博多控股集团) 杭州-余杭区 6-8千/月 06-25

学历要求:|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

博多集团是集原物料源头生产提供、餐饮连锁经营、创业咨询管理以及直营体系建设、健康产业为一体的综合型企业。公司发展始于2000年,经过多年高速发展,总部员工人数达到2800余人,一线员工近2万人,是一家准上市企业。旗下包含杭州奇异鸟饮品科技有限公司、浙江奇异鸟生物科技有限公司、杭州博多工贸有限公司等分子公司。公司旗下品牌:茶饮:茶桔便、蜜菓、奶茶博士、甘茶度、张阿姨奶茶等。餐饮:十秒到过桥米线、米集合、十秒到重庆小面、九龙巴士茶餐厅等。岗位职责:1、编制审计工作计划和审计方案并落实具体审计当中;2、审计工作中发现的问题提出相应解决建议并保管相关项目工作底稿;3、开展审计工作并出具审计报告。4、遵守国家法律法规,以及相关规章制度,维护公司利益,保守公司商业机密。任职资格:1、具有3年及以上财务或审计相关工作经验(独立带组尤佳),熟悉企业尤其是生产型企业的工作流程;2、坚守原则,能维护部门利益;3、熟悉EXCEL、PPT的操作;4、较强的逻辑思维和沟通交流能力。薪资福利:五险一金,班车接送,餐补20元/天工作地点:杭州余杭姚家路5号蓝都科创园6号楼(毗邻西湖区和拱墅区)欢迎致电:0571-89004599 18758089072公司网址:http://www.boduogroup.com/

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子公司内部审计 南京安居建设集团有限责任公司 南京 6-12万/年 06-25

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:1000-5000人

岗位要求:1、重点高校审计、财务会计及相关专业全日制本科及以上学历;2、3年以上审计监察相关工作经验,2年以上大中型企业审计监察管理经验。3、精通公司内部审计的基本组织程序,掌握法务、财务、审计基本知识;4、具有较强的人际沟通能力、逻辑分析能力、审计判断能力;5、熟练使用计算机办公软件、办公信息系统、一般办公设备,具备基本的网络操作技能;6、同等条件下,中共党员优先考虑。岗位职责:1、 参与对公司管理人员的提拔、任命考核、专项考核、审查,对其作出廉政鉴定、建立廉政档案;2、 参与组织对违规违纪案件的查处工作;3、 按要求组织开展内审工作,协助有关部门对公司进行相关审计;4、 负责对公司的基建工程、重大技术改造、大修等的立项、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督;5、 负责对公司及所属部门(企业)内部控制制度的健全、有效及风险管理情况招标采购及各类经济合同进行检查、评价;6、 负责对公司预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;对公司执行及决算情况进行审计;7、 负责对公司及成员企业财务收支、重要经济事项及有关的经济活动进行审计监督;对公司专项资金的管理和使用情况进行审计;8、 完成上级领导交办的其他工作。

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内部审计 浙江省建筑科学设计研究院有限公司 杭州-西湖区 6-8千/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:国企|公司规模:500-1000人

财经、管理类相关专业,5年以上审计工作经验,中级及以上会计师职称,可以独立组织实施审计项目。

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Internal auditor / 内部审计员 赫比国际有限公司 上海-浦东新区 0.9-1.2万/月 06-25

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:10000人以上

主要职责:1、内部审核1)协助内部审计审查内部控制管理关键业务合规经营风险;协助内部审计进行审计,并提供实用及可实现的解决方案纠正审计过程中遇到的问题点;协助完成内部审计工作及准备审计报告相关支持性文件资料;协助准备审计报告,提供管理层切实可行的审计建议;2、企业风险管理(ERM)协助建立企业风险管理框架,收集支持文档(例如:政策、JD O-chart和会议材料等)3、公司政策和标准作业程序(SOP)协助建立或修改公司政策或SOP,确内部控制被纳入政策或SOP,并协助结合管理评审完成并上传政策或SOP任职要求: 1、经济、财务或会计类本科毕业;2、电子行业两年及以上内部审计经验;3、相关良好的分析能力、沟通能力及表达能力;4、获得CPA或CIA人员优先;

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内部审计员 珠海市大地幼教投资有限公司 珠海 4-7千/月 06-25

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:150-500人

一、职位描述:1、校园财务审计2、财务制度提案材料整理及撰写3、发现财务问题及时与校园沟通4、实地检查校园财务资料5、专案项目的建立跟进、统计分析、出具审计报告 二、任职要求1、本科以上审计/财务相关专业毕业2、三年以上审计/财务工作经验(有事务所经验者优先) 3、具备责任心、条理性、有团队合作精神、良好的沟通能力4、可适应出差任务薪酬福利1.5天8小时工作制。 2.公司为每位员工购买社会保险。 3.公司设有“年终奖、特殊贡献奖”。 4.员工享有国家规定的各种法定节假日5.公司定期举行全员体检。 6.公司每年举办体育、休闲、文化、娱乐活动。 7.每季度有部门活动经费 说明: 1.有意者也可直接发送简历至 hr@dadikid.com进行应聘。 2.参加面试者请带好相关证件的原件和复印件(A4纸),第二代身份证请复印正反两面。

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内部审计专员(集团) 友芝友集团 武汉-江汉区 4-5千/月 06-25

学历要求:大专|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1. 参与或独立完成部门审计项目,并针对审计发现之问题撰写审计报告;2. 针对审计发现,提出可行的审计建议或解决方案,并跟踪整改落实情况;3. 协助编制年度审计计划,并针对审计项目编制审计方案,完成审计底稿;4. 协助完善内部审计制度与工作流程,健全企业内控体系;5. 识别业务风险,完善企业风控体系;6. 查处舞弊违规事件;7. 完成领导交代的其它工作。任职要求:1. 大学专科及以上学历,具备审计相关资格证优先考虑;2. 2年及以上内部审计工作经历,熟悉汽车4S店审计工作的优先考虑;3. 思维敏捷,洞察力强,抗压力强,能接受不同的工作挑战;4. 具备良好的职业道德操守,有较强的沟通能力和报告撰写能力;5. 对数字敏感,并具备一定的数据分析能力。

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内部审计担当 能率(中国)投资有限公司 上海-奉贤区 5-5.5千/月 06-25

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:1000-5000人

1、根据部门工作安排,协助完成各项审计任务;2、向部门科长提出内部审计工作的建议;3、负责审计资料的整理、归档及保管工作,保证审计资料的真实、完整;4、完成领导交办的其他工作任务。  任职要求: 1、大专及以上学历,懂日语优先;2、具有会计上岗证或有财务相关工作经验者优先;3、工作认真踏实,思路清晰,有较强的原则性;4、责任心和保密意识;具有良好的沟通协调能力。    

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