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内部审计
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Internal Auditor内部审计专员-美资500强派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司(Parker Hannifin)上海-浦东新区1-1.5万/月10-28

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:500-1000人

Job Responsibility: 1. Plan and participate in audits and special projects.2. Survey functions and activities to determine the nature of operations and the adequacy of the system of control to achieve established objectives.3. Obtain, analyze, and appraise evidentiary data as a basis for an informed objective opinion on the adequacy or effectiveness of the system and the efficiency of performance of the activities being reviewed.4. Perform audits in a professional manner and in accordance with the approved program.5. Develop logical and coherent workpapers which are supportive of audit conclusions.6. Conduct entrance and exit conferences.7. Make oral or written presentations to management during and at the conclusion of the examination, discuss deficiencies and recommend corrective action to improve operations and reduce cost.8. Write reports to management with audit findings after conclusion of the fieldwork.9. Communicate training needs to supervisors, and participate in continuing education programs.10. Assist in the development or revision of department policies/practices.  Job Requirement: 1. A bachelors degree in some discipline of business with an accounting degree preferred. A masters degree is desirable. 2. A professional certification is required. A CPA, CMA, CPIM, CIA or the equivalent (ACA, ACCA, CIMA), is preferred.3. Two plus years accounting or business experience, with strong preference for major public or corporate audit experience.4. Ability to work in a highly complex environment under general direction with very minimal review.  A sound knowledge of audit and accounting concepts necessary.  Additional training is anticipated.5. Fluent in both written and spoken English.6. Travel frequency up to 25-30%.

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內部审计技术支持岗安里商业服务(珠海)有限公司珠海-香洲区7-9千/月10-28

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:少于50人

主要职责:1. 推动并完成审计技术,作业标准建设2. 负责审计准则的研究、解读和提示3. 根据事务所发展和业务需求,建立完善审计规范和管理流程4. 起草或修订与审计业务相关技术规范文档,修订审计相关模板、以及编写与审计相关课件5. 撰写与审计相关培训课件等6. 审阅报告及提供审计技术支援 职位要求:1. 会计或相关专业毕业,CPA2. 4-5年或以上相关工作经验 3. 熟悉审计准则4. 具备很强的学习能力、逻辑思维能力、沟通能力5. 诚信正直,注重职业操守,工作态度积极,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任、承受压力 6. 有事务所技术标准建设经验、熟悉审计工具应用者优先7. 良好的英语 (英语6級)、粤语、国语听说读写能力

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内部审计江苏恒瑞医药股份有限公司连云港10-28

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:

岗位职责:1、技改工程审计工作,包括招标、付款流程等;2、监督内部流程合规性,包括设备采购、技改实施等。招聘要求:1、本科,过程装备与控制及相关专业;2、积极上进,沟通协调能力较强,具有良好的合作意识。

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实习生-总公司-财务类-内部审计助理移动终端总公司北京10-28

学历要求:硕士|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:

有转正留用机会岗位职责1、审计档案整理;2、审计视点素材整理;3、审计系统资料整理与上传;4、其他领导交办的事情。学历要求全日制硕士研究生及以上学历专业要求会计、审计等相关专业技能要求熟练掌握office软件其他要求工作积极主动,踏实负责,认真细致

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内部审计上海农乐生物制品股份有限公司上海-奉贤区10-28

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、制定年度审计计划,确定年度重点审计项目,并组织实施;2、建立公司内控流程体系,形成文书资料,并完善公司内控制度和流程;3、建立内控评估体系梳理风险点,组织开展内控评估及内控专项审计;综合分析审计发现问题,揭示关键风险,并督促落实审计发现问题整改;4、参与其他内控合规工作,完成公司分配的其他任务。岗位要求:1、全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务等相关专业;2、3-5年的内部审计或外部审计工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序,独立完成审计项目。3、工作主动性强,有原则,能够接受外地出差。

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商务内部审计员上海山南勘测设计有限公司上海-浦东新区1-1.5万/月10-28

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1.组织实施内部财务(采购支出类)审计、重点项目专项(侧重成本)审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;2.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;3.组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;4.监督、审核内控流程执行;编制内控流程年度评估报告;5.研究新业务涉及的流程、风险及关键控制点;6.协助领导完成其它相关工作。任职要求:1、工作有责任心,做事公平公正;2.全日制统招本科学历,5年以上工作经验,熟悉勘察设计行业;3.审计或会计相关工作经历,有大型企业工作经历优先;4.良好的沟通能力;5.熟练应用office办公软件,计算机操作能力良好;6.具有CPA(注册会计师)或CIA(注册内部审计师)等资格认证优先;7.善于解决复杂问题;善于多维度制定解决方案; 8.善于独立完成工作,可领导团队或复杂项目。

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内部审计宁波舒普机电股份有限公司宁波-鄞州区0.6-1.2万/月10-28

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1.根据公司的工作目标及审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;2.了解并帮助公司改进风险防范的管理工作;3.按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;4.按照已批准的审计计划及方案,负责具体审计项目的实施;5.取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;6.负责起草审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况,并提出建设性的建议和处理意见;7.负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;8.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;9.收集、整理和归档各种审计资料。任职资格:1.财会、审计专业本科以上学历;2.掌握审计、财务、税务等专业知识,熟悉相关的法律、法规;3.具有良好的组织、沟通、协调与文字表达能力;4.具有创新精神、良好的职业道德和团队协作精神,工作作风严谨细致;5.熟练使用各种办公软件和财务软件。

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内部审计专员深圳市卓翼科技股份有限公司深圳-南山区0.7-1.5万/月10-28

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

工作职责:1、协助部门规章制度的制定、内部控制自我评价体系的建立;2、按审计计划协助制定审计方案;3、按审计方案实施审计工作,出具审计报告并提出审计建议;4、对审计整改情况进行跟踪检查;5、配合公司聘请的外部审计机构,完成年度财务报告等相关审计工作;6、领导安排的其他工作。任职资格:1、全日制本科以上学历,审计学、会计学、财务管理或其他经济管理类专业毕业;2、4年及以上内审工作经验,有内部控制风险评估工作经验,有制造业审计工作经验优先;3、有上市公司内审日常工作经验;有流程优化工作经验者优先;4、熟悉内部审计、内部控制、风险管理等领域相关的理念及流程、熟悉审计工作实务及常见问题;5、具备带领团队或独立完成审计项目的设计与实施的能力,可以独立完成撰写内审报告;6、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力及文字表达能力,有良好的职业道德和团队协作精神;具有较强的责任心、事业心和全局观;有较强的保密意识。

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内部审计厦门金美信消费金融有限责任公司厦门0.7-1.3万/月10-28

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:合资|公司规模:150-500人

岗位职责:1、根据公司年度内部审计计划开展内部审计检查,对公司各项业务活动进行检查评估;2、及时跟进审计发现和建议的后续整改反馈工作,督促被审计对象,落实检查工作成果。任职资格:1、本科及以上学历,金融相关专业;2、2年左右审计工作经验;3、认真细致,有责任心;4、有银行业审计工作经验优先。

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内部审计负责人北京金辉锦江物业服务有限公司武汉分公司武汉-东西湖区1-1.5万/月10-28

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1. 制订公司内控政策、内控评价管理制度,并推动其贯彻落实;2. 开展内控体系评估,完成年度内控评价报告,对公司内部控制状况实施检查和评价;3. 根据内控管理体系要求,对关键内控点执行情况进行监督检查,监测和报告内部控制体系整体运行情况;4. 审查公司内部规章制度和业务流程,提出制订或者修订内部规章制度和业务流程的建议;5. 组织开展公司的制度梳理及评估工作,参与相关规章制度及流程的制订与完善工作;6.公司内部财务事务工作;7. 上级安排的其他工作.任职要求:1.40岁以下,财经类本科以上学历;2.从事3年以上财务及审计相关工作经验;3.CIA或者审计师职称,有事务所背景的优先考虑。关键字:财务/审计

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内部审计专员广东健力宝股份有限公司佛山-三水区3.5-4.5千/月10-28

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

一、岗位职责:1.协助上级领导做好各项工作,认真履行审计职责,积极认真、负责地尽职尽责完成完成各项审计任务;2.收集并熟悉公司各部门控制管理制度,建档并同步更新,提出改善建议;3.执行对公司运营中发生的问题、异常、缺失等情况进行核查,督导责任部门及时完成事件善后及处理,追踪整改结果;4.接受指令,完成专案及公司内、外部人员的投诉事件的调查取证,获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地录在工作底稿中;5.负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作,对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;6. 执行领导交办的各项监察事项。二、任职要求:  1、大学专科或以上学历,会计专业、审计专业优先;2、快消品行业二年以上工作经验,熟悉财务、档案管理;3、能熟练使用各种办公软件,具有良好的数据分析能力及文字表达能力;4、客观公正、不徇私情、刚正不阿、积极乐观、善于沟通、善于学习。三、福利待遇:1、提供有竞争力的薪酬,工作满一年即可享有工龄工资;2、提供伙食、员工宿舍,宿舍配有书桌、衣柜、空调、热水器等;3、入职购买五险一金,享有商业保险福利及员工生日礼品、节日福利;4、工作满一年即享有带薪年休假,及各类带薪假期(如婚假,产假,看护假等);5、提供免费班车接送员工上下班;6、公司设有阅览室、健身房、电视室、篮球场等运动娱乐场所;7、完善的职业培训体系,为员工提供良好的培训发展空间;8、良好的内部晋升机制,为员工提供内部晋升渠道。

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审计主管/企业内部审计广州亚美信息科技有限公司广州1-1.5万/月10-28

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

工作职责:1、 根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;2、 根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;3、 对制度流程及业务合规性、有效性、真实性进行审计,针对发现的问题提出改进建议,编写审计底稿及报告,并跟踪整改情况;4、 跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;5、 完成上级领导完成的其他工作。任职资格:1、 财务、会计、审计等相关专业全日制本科以上学历;2、 具有5年内部审计经验,具有互联网、生产制造审计经验者优先;3、 能够独立带队开展经济责任审计及其他专项管理审计项目,有企业内控体系搭建或梳理的经验为佳;?4、 具有较好的综合素质,包括沟通协调能力、逻辑思维能力、和较强的执行力,对内部审计职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;5、 相关专业资格证书如CPA、CIA者优先。

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内部审计师大唐电信科技股份有限公司北京-海淀区1-1.5万/月10-28

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:5000-10000人

任职资格要求:符合职位责任的技能要求:1. 具备财务专业背景,掌握财务知识,具备中级以上财务职称或其他资格证书;2. 具备大学本科及以上学历学位;符合职位责任的素质要求:1. 具备党员身份,忠诚国家、热爱党组织;2. 保密意识强;工作中有原则性、同时具备较强的沟通协调能力;符合职位责任的工作经验要求:1. 3年以上的财务工作经验;2.或1年以上审计工作经验;优先考虑条件要求:审计工作经验优先;国企工作经验优先;3. 通信类企业工作经验优先。岗位职责描述:1.完善公司审计管理体系,健全内部审计工作制度。2.编制年度审计工作计划,组织实施经济责任审计、专项审计、合规审计等各类审计项目,对内外部审计发现需整改的问题进行反馈和跟踪,督促落实整改措施。3.负责公司内部控制评价体系建设,对重要业务循环开展内部控制评价工作,组织中介实施内部控制审计,编制年度内控评价报告。4.参与业务监督,及时提醒、警告和纠正发现的问题,规避合规风险。5.对接国务院国资委、审计署等外部监管机构的监督检查,做好协调工作。6.参与对下属单位党组织的巡察工作。

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内部审计宁波方太营销有限公司苏州第一分公司苏州-姑苏区7-8千/月10-28

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、组织对公司财务流程的审计;2、组织对公司资产管理和资金管理的审计;3、对财务工作规范的审计;4、配合总经理制定财务内控制度;5、负责对财务审计资料的管理;6、完成领导交办的其他工作;任职要求:1、大学本科及以上学历,会计或审计专业,5年以上审计工作经验,有零售业相关工作经验者优先;2、熟悉审计工作程序,有较强的实操经验、管理和沟通能力;3、品行端正、原则性强,有良好的工作责任心和团队意识;

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内部审计人员大金氟化工(中国)有限公司异地招聘3.5-8千/月10-28

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施2、参与公司内控状况的监查和评价3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案4、建立并管理监查档案5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务岗位要求:1、掌握会计、审计、经营管理、法律知识,熟悉国家财税法规2、具有良好的逻辑分析能力和判断能力3、具有较好的口头与文字表达能力4、具有良好的团队协作精神,积极向上,有责任心5、会计师、CPA、CIA优先6、3年以上从事审计或财务相关工作

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企业内部审计监察宏盛建业投资集团有限公司上海-静安区0.8-1万/月10-28

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;6、制定公司税务管理相关制度及监督执行;7、建立与税务部门的良好关系。岗位要求:1、有2年以上审计工作经验,本科以上学力,审计专业;

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Internal Controller/内部审计上海帝博企业管理咨询有限公司上海-浦东新区1.5-2万/月10-28

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

地点:上海浦东外高桥保税区,有班车英文口语需流利沟通须有在事务所做审计的背景经验PRIMARY PURPOSE: - Ensure the validity, correctness, completeness, and professional documents of accounting in scheduled timetable;- Improve the existing accounting and finance process and uphold the high standards on accounting and finance performance indication.DUTIES & RESPONSIBILITIES:1. Being independently accountable for and controlling legal entities’ accounting books including but not limit to i.e. freight & duty accrual, AR Reserves and Rebate, Expat / ADP payroll, general accruals, GL monthly reconciliation package, Direct/Indirect Tax, statutory reports associated with deferred tax, consolidated finance results etc; Meanwhile, provide solutions or supports  R2R/O2C/P2P operation teams to meet the efficient finance performance.2. Reviews the general ledger reconciliations and escalate to respective teams to expedite the overdue items cleared at earliest stage .3. Provides finance analysis to the divisions on a regular basic including BS fluxuation analysis , limited FP&A analysis (for example, the accounting for freight & duty accrual, AR reserves and Rebate, corporate tax review and reconciliation, operation related tax matters, Expat / ADP payroll, and general accruals, etc.) and support management reports as per request.4. Get closer to and understand various business and operaton requirements and provide accounting solutions and estimation to management team. 5. Play as a focal to support projects related in accounting and finance process with the goal to drive improvements in efficiency and effectiveness 6. Train, coach, and guide junior staff level team members in Leverage Capbilities in the above functional work assignments.7. Support finance supervisor/ manager on technical and procedure problems, team measurement and accounting performance related analysis and accounting work8. Assist the finance supervisor/ manager and escalate with Leverage Capabilities  team for internal and external audit requests .  Interact with internal and external auditors; provide clarification on those items requiring escalation .9. Understand, support and contribute to current company Total Quality Management (TQM), Six Sigma, International Standards Organization (ISO) and Environmental, and/or Health and Safety (EH&S) Management Systems by following stated policies and procedures.10. Perform other related duties as assigned by management.SCOPE: A significant part of the controllership role involves analysis and accountability of whole accounting books for multiple entities operations.  Depending on the task, some items can be fairly complex from an accounting and controller standpoint.  Certain “one off” tasks are also managed as they surface from time to time.  Each Senior “owns” their controllership tasks and is looked upon to be the expert for those items.  From time to time the finance manager may ask for some additional insight into an accounting task and a Senior Accountant is expected to be able to answer the question.  A Senior Accountant will typically work independent of the finance manager on their day to day responsibilities with questions being raised as needed.  On new tasks a Senior Accountant will typically work closely with the finance manager to ensure the task is fully understood before taking over responsibility.  Sr. Accountants are looked upon to apply some level of judgment within their area of responsibility.  Sr. Accountants will recommend actions and or solutions to questions and/or problems to the finance manager.  This would not be expected of a junior staff level person.  The ability to apply fairly complex accounting rules and knowledge are a key part of this role.  Accuracy, attention to details, etc..  are again important.  For example, should information not be recorded properly risks reporting inaccurate financial information to the outside public which would potentially subject to legal risks.   Decision making, analytical, and system skills are key components to the role as well as being able to self manage ones time effectively.  The role requires a good understanding of how our global entity structure consolidates.  In addition, a good working knowledge of the local manufacturing environment is a must (i.e. the entities, the Divisions, the contacts, etc…).  EDUCATION & Qualifications:REQUIRED: ? Bachelor’s degree in AccountingPREFERRED: ? Master’s degree in AccountingWORK EXPERIENCE:REQUIRED: ? 5+ years accounting and finance experience ? Finance analysis and review experience in BS/PL/CF etc. ? Accounting experience in any of the following areas – payroll and benefits, fixed assets, cost accounting, and tax.  Experience within a high paced manufacturing environment is a plus.? Familiar with IFRS ,PRC GAAP,Tax-Indirect/Direct operationPREFERRED: ? Share service experience is preferred.? Multi-national manufacturing company experience is preferred. ? Firm statutory or tax audit experience or finance controllership in corporation is preferredSKILLS & ABILITIES:REQUIRED: ? Experience with SAP? Strong coordination skill? Strong ability at Excel and words? Good master in communication for English and Chinese? Work with high volume in systematic way? With positive attitude, a team player? Quick learner and Can work under pressure? Presentation skills that demonstrate the ability to prepare and deliver concise and effective presentations relative qualitative and quantitative information.? Work independently and resolve issues with logic mind-set? High degree of integrity, both personally and professionally

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内部审计专员佛山市银鳞堂科技有限公司佛山-禅城区4-6千/月10-28

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、协助上级对公司各部门、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性进行审计;2、协助上级开展内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;3、协助上级配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;4、负责对接相对应分公司的财务相关事务,以及完成上级领导安排的其他工作。任职要求:1、具有两年以上审计经验;2、本科及以上学历,要求审计、财务等相关专业;3、良好的沟通、协调、语言文字表达能力;4、有一定的项目管理能力,能适应偶尔、短期出差。

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内部审计师广东汇海农牧科技集团广州-黄埔区0.7-1万/月10-28

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

工作职责:协助审计经理对集团各分子公司开展内部审计、起草审计报告、完成审计计划;深入了解公司内部管理规范,参与公司业务流程或系统改造项目,为公司业务及流程的改进提出建议;协助推动内部审计的制度、程序及流程的不断完善,确保内审工作的质量及符合内部审计专业惯例;岗位要求:主修审计学、财务管理、工商管理等相关专业,有坚实的审计理论与实操经验;有较强的英语阅读能力,持CET6以上证书者优先。2年以上内部审计或事务所审计工作经验;良好的企业内部控制知识,善于发现企业运行中出现的问题,有较强的逻辑推理及分析能力;良好的沟通、协调能力;自我管理、自我学习和沟通及表达能力强;每月有20天时间出差,出差范围包括广东、广西、湖南、湖北以及华东、华北地区;熟悉SAP ERP 系统者优先录用;其他描述:公司正在推进上市计划,管理规范,运作良好,发展稳健,具有良好的职业发展前景;公司有培训计划,鼓励员工参加专业知识培训;公司有合伙人制度,优秀员工能成为企业合伙人;工作地点可以选择广州科学城、江门市蓬江区;本公司通过邮箱发送面试通知,请应聘人员注意检查邮箱地址是否有效,并及时查收自己的邮箱。

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内部审计员上海耐上炯五金模具厂上海-青浦区0.8-1万/月10-28

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

内部审计员1. 负责公司内部管理体制优化,建立健全公司的内部控制体系。2. 负责公司各项业务合规性审核,评估各项业务实施全过程中的风险,提出有效建议并督促改进。3. 负责具体实施公司(及关联公司)内部审计工作,包括制定审计计划和方案,编制审计工作底稿,起草并完成审计报告。4. 参与公司内部审计业务规范、工作指引的编制;协助财务部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行。5. 负责与外部审计人员对接,配合完成外部审计工作。6. 协助财务部门进行运营项目后管理,了解投资目标业绩的真实性,关注财务业绩指标并进行有效分析与预测,提示财务与经营风险。7. 负责公司资产数据管理工作,为公司经营提供及时准确数据。二、任职资格1、热爱公司,热爱内审工作,遵纪守法,坚持原则,具有良好的思想品德和敬业爱岗精神;2、熟悉国家财经法律、法规和制度,具有较全面的财务、审计专业知识,大学本科及以上学历,有会计师、审计师及以上相关专业职称;3、具有会计、审计专业工作实践经验,从事企业会计、审计工作或会计师事务所审计工作三年以上工作经历;4、具有较强的分析问题和解决问题的能力,以及较强的语言表达和文字写作能力,并具有良好的沟通能力,能独立完成审计项目;薪资8k-10k   做五休二

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