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连云港 审计专员/助理
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驻外会计 恒瑞医药-江苏新晨医药有限公司 连云港 4-6千/月 04-26

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

【更多城市职位,请进入公司主界面】岗位职责1、建立和完善员工培训体系,针对培训提出可行性改善建议;2、负责员工新入职培训、在职培训等培训工作,跟踪培训结果并分析反馈;3、企业文化建设;4、人力资源部门相关人事工作协助。任职要求1、本科及以上学历,人力资源管理相关专业;2、熟悉培训流程,有良好的语言表达能力,工作认真,具备极强的责任心及团队合作意识;3、思维敏捷,具有较强的组织、协调、沟通能力及分析问题、解决问题的能力;4、具有较强的亲和力和敬业精神,为人正直、诚实,性格开朗。

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审计专员 江苏康缘药业股份有限公司 连云港 3-4.5千/月 04-26

学历要求:|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

职位描述:1、协助修订、完善审计管理制度,协助完成年度审计计划和审计工作费用预算;2、负责审计项目的现场执行;3、负责公司内部和外部费用的审计核查和数据分析等工作;4、执行并完善内部审计制度和流程,形成审计报告。5、其他分配工作。任职要求:1、 财务、会计、审计等相关专业毕业,本科或以上学历,拥有会计从业资格证;2、 半年以上事务所、医药行业生产销售审计经验或优秀毕业生(有在事务所实习经历优先);3、 熟悉会计操作、审计流程及数据分析等相关内容;4、 能适应出差工作。

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工程审计(水电、暖通) 江苏恒瑞医药 连云港 4.5-7千/月 04-24

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

职位描述:1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。任职资格:1、工程类、造价管理类、工程预算类等相关专业本科以上学历,具备注册造价工程师资格尤佳;2、2年以上相关岗位的工作经验或者施工单位、设计单位、咨询公司相关岗位的从业经验;3、精通工程预算定额及全国和当地工程量清单的计价要求,熟悉相关设备材料市场价格、供应情况及工程造价管理的相关规定;4、熟练掌握办公软件及预算软件;5、有较强的组织协调能力与良好的沟通能力;6、工作负责,有极强的敬业精神。

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审计主管(专员) 大亚圣象家居股份有限公司 异地招聘 10-15万/年 03-30

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

1、审计主管—成本审计方向工作地点:江苏丹阳为主工作经验:成本会计5年以上学历要求:全日制本科及以上学历薪资:15-20万 招聘人数:1人岗位职责:1、建立健全产品成本内部控制体系,主要包括产品成本管理体系和产品成本核算体系。通过对企业成本计划、预算以及对费用的归集和分配,成本计算对象的确定等,了解和掌握企业成本管理和成本核算的强弱处,以确定成本审计工作的重点。特别是熟悉投入产出率、委外加工、废品管理、返修、BOM数据考核工作。2、审计下属单位定额和原始记录制度。会同有关职能部门和生产车间分工协作,建立健全原始记录管理制度,以便为费用、成本核算提供真实完整的原始依据,为成本核算的内部审计工作奠定良好基础。3、对产品成本计算程序进行检查。审查各种费用界限的划分,即主要审查资本性支出与收益性支出界限的划分;生产费用和期间费用界限的划分,各受益期费用界限的划分;各种产品费用界限的划分;完工产品和月末在产品费用界限的划分。在审查各种费用界限的划分时,主要审计是否有少计、乱计产品成本的现象;是否有利用摊提方法人为调节产品成本的现象;是否有虚假计算在产品成本,人为调节完工产品成本的现象。4、对产品成本核算过程中容易发生的错误和弊端进行经常性检查。对于经常容易出现的错误和弊端,经常更深入检查和有目的地抽查,发现错误和弊端及时进行纠正,保证产品成本归属的费用合法、合理,保证产品成本资料真实可靠。特别是委外加工流程制度核算的管控。5、建立成本费用事前事中事后的控制和审计模板。  6、负责下属公司成本稽核工作,定期出具成本分析及审计报告。7、完成领导交给本部门的各项任务,并对上面分管领导负责,制定本部门年度/月度审计计划及工作计划,完成领导交办的其他任务事项。任职要求:1、全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、计算机、工商管理等相关专业均可;2、5年以上大型制造业集团成本控制岗位工作经验;熟悉生产流程、工艺,对投入产出率、委外加工、废品管理、返修、BOM数据考核等有成功的经验;3、良好的管理能力和协调能力,责任心强;4、培训指导下属工作,定期召开周会及月度例会;5、CPA或中级以上会计职称;6、精通excel函数、VBA、数据透视表等操作,熟悉主流的ERP财务软件;7、有责任心,有担当,能够坚持原则,具备较强的抗压能力,能够适应短期出差。内审主管-常规/内审经理岗位名称:常规内审主管工作地点:江苏丹阳为主工作经验:5年以上学历要求:全日制本科及以上学历薪资:15-20万(主管) 内审经理面议招聘人数:2人 岗位职责:1、独立完成审计工作:开展审计前数据分析、过程审计底稿复核、组织进场会和审计发现沟通会、撰写并修改审计报告;2、参与部门建设工作(含审计工作手册编写、审计文件规范、审计要点、审计资料归纳与共享、内部培训等);3、对下属公司进行财务审计、绩效考核审计、离任审计、其他经营专项审计,能够分析问题原因、定位实质问题;4、通过定期登入所管理单位的财务软件、ERP软件,导出数据,进行检查和过程跟踪管理;每周写审计跟踪报告,及发现的问题和建议,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、督促审计结论和建议的落实;6、完成领导交办的其他工作任职要求:1、财务、会计、审计、工商管理、计算机等相关专业全日制本科及以上学历;2、具有中级会计师或其他技术职称;3、至少5年以上大中型企业财务经理、总账、会计主管、审计主管等岗位相关工作经验;4、熟悉财税法规、会计制度和公司财务管理流程;熟悉企业的生产、销售、采购、存活管理等业务流程及财务管控点;;5、熟悉主流的ERP系统、用友、金蝶等财务软件;6、责任心、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;7、精通excel函数、数据透视表等操作,熟悉主流的ERP及用友金蝶等财务软件;8、有责任心,有担当,能够坚持原则,具备较强的抗压能力,能够适应经常出差。信息化内审主管—侧重财务信息化岗位名称:内审主管—侧重工程或财务信息化工作地点:江苏丹阳为主工作经验:5年以上学历要求:全日制本科及以上学历薪资:15-20万 招聘人数:1人岗位职责:1、协助审计主管制定审计方案。2、对集团信息系统进行应用控制和一般性控制审计,包括协助审计主管制定审计方案、出具审计报告,并完成改进进度的跟踪。3、信息化建设过程中为IT项目提供内控方面的咨询。任职要求:1、必须具有IT背景(包括所学专业或工作经验),在此基础上有财务或运营经验更佳。2、本科学历及以上,审计、财务、计算机、信息管理等相关专业。3、两年左右审计工作经验或3年以上信息系统实施相关工作经验。4、熟悉用友ERP、财务信息系统优先,精通excel函数、VBA、数据透视表等操作,熟悉其他主流的ERP财务软件;。5、熟悉CISA/CISSP/COBIT/CIA等相关知识,持有相关专业证书者优先。6、熟悉网络架构、操作系统、网络设备安全配置管理;7、有责任心,有担当,能够坚持原则,具备较强的抗压能力,能够适应出差。审计助理 1名 工作地点:江苏丹阳为主薪资: 面议岗位职责职责:1、参与执行对公司及下属企业各种类型的审计项目工作,包括但不限于财务审计、管理审计、经营责任审计、工程项目审计等;2、参与完成审计现场工作,按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿,报告发现的问题并提出改进建议;3、协助审计项目负责人做好审计资料整理归档工作;4、协助完善公司内部控制制度体系,参与对内部控制制度的合理性、执行有效性进行的定期审计、监督评价;5、负责部门内部审计资料的归档保管工作;6、完成上级交办的其他任务。任职资格1、本科学历及以上,审计、财务、计算机、信息管理等相关专业。有海外学习背景更佳。2、有责任心,有担当,能够坚持原则,具备较强的抗压能力,能够适应经常出差 3、英文六级。

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工程审计专员 江苏康缘药业股份有限公司 连云港 3-4.5千/月 04-26

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

1 初步审核招投标工程量清单2 初步审核工程结算审计资料3 配合审计事务所完成项目最终审计4 参与完成招投标工作5 项目审计资料的梳理归档工作6 积极完成领导布置的其它工作任务专业要求:审计或相关专业执照/证书:造价员、造价工程师(或工程经济类任职资格)

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审计经理 大亚圣象家居股份有限公司 异地招聘 10-20万/年 03-30

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

1、审计主管—成本审计方向工作地点:江苏丹阳为主工作经验:成本会计5年以上学历要求:全日制本科及以上学历薪资:15-20万 招聘人数:1人岗位职责:1、建立健全产品成本内部控制体系,主要包括产品成本管理体系和产品成本核算体系。通过对企业成本计划、预算以及对费用的归集和分配,成本计算对象的确定等,了解和掌握企业成本管理和成本核算的强弱处,以确定成本审计工作的重点。特别是熟悉投入产出率、委外加工、废品管理、返修、BOM数据考核工作。2、审计下属单位定额和原始记录制度。会同有关职能部门和生产车间分工协作,建立健全原始记录管理制度,以便为费用、成本核算提供真实完整的原始依据,为成本核算的内部审计工作奠定良好基础。3、对产品成本计算程序进行检查。审查各种费用界限的划分,即主要审查资本性支出与收益性支出界限的划分;生产费用和期间费用界限的划分,各受益期费用界限的划分;各种产品费用界限的划分;完工产品和月末在产品费用界限的划分。在审查各种费用界限的划分时,主要审计是否有少计、乱计产品成本的现象;是否有利用摊提方法人为调节产品成本的现象;是否有虚假计算在产品成本,人为调节完工产品成本的现象。4、对产品成本核算过程中容易发生的错误和弊端进行经常性检查。对于经常容易出现的错误和弊端,经常更深入检查和有目的地抽查,发现错误和弊端及时进行纠正,保证产品成本归属的费用合法、合理,保证产品成本资料真实可靠。特别是委外加工流程制度核算的管控。5、建立成本费用事前事中事后的控制和审计模板。 6、负责下属公司成本稽核工作,定期出具成本分析及审计报告。7、完成领导交给本部门的各项任务,并对上面分管领导负责,制定本部门年度/月度审计计划及工作计划,完成领导交办的其他任务事项。任职要求:1、全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、计算机、工商管理等相关专业均可;2、5年以上大型制造业集团成本控制岗位工作经验;熟悉生产流程、工艺,对投入产出率、委外加工、废品管理、返修、BOM数据考核等有成功的经验;3、良好的管理能力和协调能力,责任心强;4、培训指导下属工作,定期召开周会及月度例会;5、CPA或中级以上会计职称;6、精通excel函数、VBA、数据透视表等操作,熟悉主流的ERP财务软件;7、有责任心,有担当,能够坚持原则,具备较强的抗压能力,能够适应短期出差。内审主管-常规/内审经理岗位名称:常规内审主管工作地点:江苏丹阳为主工作经验:5年以上学历要求:全日制本科及以上学历薪资:15-20万(主管) 内审经理面议招聘人数:2人岗位职责:1、独立完成审计工作:开展审计前数据分析、过程审计底稿复核、组织进场会和审计发现沟通会、撰写并修改审计报告;2、参与部门建设工作(含审计工作手册编写、审计文件规范、审计要点、审计资料归纳与共享、内部培训等);3、对下属公司进行财务审计、绩效考核审计、离任审计、其他经营专项审计,能够分析问题原因、定位实质问题;4、通过定期登入所管理单位的财务软件、ERP软件,导出数据,进行检查和过程跟踪管理;每周写审计跟踪报告,及发现的问题和建议,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、督促审计结论和建议的落实;6、完成领导交办的其他工作任职要求:1、财务、会计、审计、工商管理、计算机等相关专业全日制本科及以上学历;2、具有中级会计师或其他技术职称;3、至少5年以上大中型企业财务经理、总账、会计主管、审计主管等岗位相关工作经验;4、熟悉财税法规、会计制度和公司财务管理流程;熟悉企业的生产、销售、采购、存活管理等业务流程及财务管控点;;5、熟悉主流的ERP系统、用友、金蝶等财务软件;6、责任心、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;7、精通excel函数、数据透视表等操作,熟悉主流的ERP及用友金蝶等财务软件;8、有责任心,有担当,能够坚持原则,具备较强的抗压能力,能够适应经常出差。信息化内审主管—侧重财务信息化岗位名称:内审主管—侧重工程或财务信息化工作地点:江苏丹阳为主工作经验:5年以上学历要求:全日制本科及以上学历薪资:15-20万 招聘人数:1人岗位职责:1、协助审计主管制定审计方案。2、对集团信息系统进行应用控制和一般性控制审计,包括协助审计主管制定审计方案、出具审计报告,并完成改进进度的跟踪。3、信息化建设过程中为IT项目提供内控方面的咨询。任职要求:1、必须具有IT背景(包括所学专业或工作经验),在此基础上有财务或运营经验更佳。2、本科学历及以上,审计、财务、计算机、信息管理等相关专业。3、两年左右审计工作经验或3年以上信息系统实施相关工作经验。4、熟悉用友ERP、财务信息系统优先,精通excel函数、VBA、数据透视表等操作,熟悉其他主流的ERP财务软件;。5、熟悉CISA/CISSP/COBIT/CIA等相关知识,持有相关专业证书者优先。6、熟悉网络架构、操作系统、网络设备安全配置管理;7、有责任心,有担当,能够坚持原则,具备较强的抗压能力,能够适应出差。审计助理 1名 工作地点 江苏丹阳为主岗位职责职责:1、参与执行对公司及下属企业各种类型的审计项目工作,包括但不限于财务审计、管理审计、经营责任审计、工程项目审计等;2、参与完成审计现场工作,按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿,报告发现的问题并提出改进建议;3、协助审计项目负责人做好审计资料整理归档工作;4、协助完善公司内部控制制度体系,参与对内部控制制度的合理性、执行有效性进行的定期审计、监督评价;5、负责部门内部审计资料的归档保管工作;6、完成上级交办的其他任务。任职资格1、本科学历及以上,审计、财务、计算机、信息管理等相关专业。有海外学习背景更佳。2、有责任心,有担当,能够坚持原则,具备较强的抗压能力,能够适应经常出差3、英文六级。

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