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审计经理/主管
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注册税务师宁波德昇会计师事务所(普通合伙)宁波-江北区0.8-1万/月11-17

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1. 为客户提供税务筹划、税收政策咨询和培训;2. 协助公司处理客户的会计、税务及相关事项的咨询工作;3. 相关业务资料、流程的整理和更新;职位要求:1. 拥有注册税务师执业资格;2. 能为企业提供税务方面的全方位服务,包括税务咨询、纳税筹划、所得税审核鉴证等3. 2年以上相关工作经验,税务师事务所相关经验优先考虑;4. 具有较好的团队合作及敬业精神、较强的沟通表达能力5. 熟练使用常用办公软件和财务软件;6. 工作积极热心、责任心强 7有相应的业务渠道优先考虑

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审计负责人东莞市以纯集团有限公司重庆4-8千/月11-17

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:10000人以上

岗位职责: 1、协助编制年度审计工作规划、月度、周工作计划及总结的编制,确定审计程序细则,督促计划执行到位;2、负责完成公司审计体系的流程制度的编制及修订;3、负责实施全公司日常业务审计,财务收支及经营效益审计等;4、完成领导交办的其他工作任职要求: 1、5年审计类、财务类相关工作经验,本科以上学历,持中级会计证优先; 2、能熟练使用各类办公软件,熟悉财务、税法政策,营运成本控制及核算;3、有良好的人际沟通、分析和解决问题的能力,良好的中文报告表达能力;具备应有的职业操守; 4、熟悉国家相关法律法规,对财务类工作进行巡检、抽审、专项审计等;

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审计主管陕西天恒比高投资有限公司西安-高新技术产业开发区6-8千/月11-17

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

【岗位职责】1、配合审计经理开展各子公司的经营审计、高管任期、离职审计,以及其他专项审计;2、完善和优化审计程序、审计工具、审计底稿等,在项目审计中能够为审计团队提供专业指导; 3、针对问题,能够提出合理、可行的整改建议及优化措施,开展后续审计直至问题解决; 4、协助审计经理完成年度审计计划及内部审计制度的修订,并组织完善集团内控自评; 5、根据集团高层制定,开展针对某个业务交易、环节、单元或个人的定制化审计。 【任职要求】 大专以上学历,财务、会计、金融、经济相关专业;具有会计师初级职称; 3年以上审计经验,2年以上同岗位工作经验; 良好的沟通、表达能力,较好的职业道德。

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注册会计师亚太鹏盛吉林税务师事务所有限公司长春-绿园区4.5-6千/月11-17

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

要求:40岁以下,具有注册会计师执业资格,两年以上会计师事务所执业经历。待遇面议;每月一次通讯费补贴;有自驾车者,每月一次汽油补贴;每年一次旅游或发放旅游费;每年发放两次服装费;午餐食堂免费;年终有红包;全年累计出差不超两个月。交纳五险一金。

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审计主管康佳集团股份有限公司深圳11-17

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:合资|公司规模:

岗位要求:1、审计、会计、财经等管理学、经济学相关专业本科或以上学历;2、有较强的沟通及协调能力,较强的逻辑思维能力,良好的书面写作和口头表达能力,能熟练使用文档、表格、演示等常用办公软件;3、热爱审计工作,有较强的工作责任心;4、能够坚持原则,工作承压能力强,能适应审计出差工作。岗位职责:1、根据审计项目方案开展审计工作;2、根据项目要求撰写审计工作底稿,出具单项审计评价意见,出具审计评价小结;3、向被审单位通报审计结果,对被审单位内控和经营管理方面存在的问题提出整改意见;4、跟踪审计项目进度后续管理和整改落实情况。    

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内部审计中国工艺集团有限公司北京11-17

学历要求:硕士|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:

专业审计或会计生源地京外生源

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纪检监察经理华润雪花啤酒(中国)有限公司上海销售分公司上海-宝山区1-1.5万/月11-17

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:国企|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、部门日常管理,负责结合党委、纪委工作计划制订本部门年度业务计划与费用预算,并组织实施;2、负责对总部转送或区域受理的信访案件组织调查认定,提出处理意见,及时指导、监督下属按纪检监察流程处置,并按时反馈;3、负责开展区域党纪和行政问责,依据党内法规对违规违纪的党员干部进行问责,对经营过程中的违规违纪人员进行问责;4、负责监督公司的生产经营廉洁情况、监督“三重一大”落实情况,监督违规违纪行为问责情况;5、组织区域内各类廉洁谈话,包括日常廉洁谈话、晋升廉洁谈话、新员工入职廉洁谈话等。 任职资格:1、中共党员;2、本科及以上学历,审计、风险管理、法律、经济管理、企业管理等相关专业;3、五年及以上中大型企业相关工作经验,两年及以上相关管理经验;4、思想正直,为人正派;5、有较强的学习能力、组织能力,优秀的文字写作能力,良好的沟通协调能力。

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审计项目经理北京华安德会计师事务所北京-朝阳区0.8-1万/月11-17

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1.能够独立带领团队完成中型企业年度会计报表审计任务;2.拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4.负责审计组日常组织和管理,并对组员进行切实的指导;5.负责审计过程中与相关部门及客户的协调和沟通;6.督促跟踪审计结论和建议的落实。任职资格:1.会计审计相关专业,有事务所工作2年以上经验,熟练审计程序,思路清晰;CPA考试通过三门(会计、税法、审计)以上者优先;2.诚信度高、责任心强;身体健康,能够适应出差工作;3.具有较强的语言沟通能力和文字表达能力;4.具有较强的团队合作精神,愿意承担工作压力;5.熟练操作计算机及办公软件,熟悉最新审计准则、企业会计准则及税收相关法律法规。

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财务审计北京点点智联科技有限公司北京-海淀区1-1.5万/月11-17

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

岗位职责:1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。6、负责团队的管理,及相关制度的落实。任职资格:1、年龄、户籍不限,身体健康,热爱财务工作,有较好的沟通以及团队协作能力;2、会计初级以上职称,会计或审计专业,本科以上学历,英语专业四级以上,口语流利;3、具有2年以上大型企业、事业单位财务会计工作经验,熟悉办公软件操作,适应能力强,善于创新,熟悉行政事业单位财务服务工作者优先考虑;4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

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注册会计师北京中瑞诚会计师事务所有限公司陕西分所西安-雁塔区1-2万/月11-17

学历要求:|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、熟悉审计流程、审计方案,带领审计团队完成审计与咨询等业务;2、担任项目主审,指导审计助理有效开展工作;3、承担审计底稿的一级复核工作,控制审计风险;4、对审计计划实施方案进行调整和分解;5、整理审计证据,准备相关审计文件;6、草拟审计报告,提出审计建议,送部门领导审核;7、独立完成内外审计的协调沟通工作;8、负责审计团队的考核工作;9、做好与所在项目的客户的沟通协调工作任职要求:1、财会、审计及相关专业,通过中国注册会计师考试且取得执业资格或通过注册会计师考试五门以上的优秀者也可考虑;2、有较强的逻辑推理、语言、文字表达、沟通和协调能力,工作踏实、具有敬业和团队合作精神,能够适应出差;3、熟悉工程项目建设管理要求或者有建设、施工单位的经验的优先录用;4、从事财务或者审计工作3年以上经验。

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注册会计师深圳国联澳投基金管理有限公司深圳-南山区1-1.5万/月11-17

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

  岗位职责1、中层管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划;2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;7、负责组织公司的成本管理工作,;8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。9、负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;任职资格1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历,有注册会计师资格者优先;2、五年以上财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验;3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;二,基金运作模式国联澳投基金,将是一个合伙制的基金公司,我们将按照所有的参与人员皆是合作伙伴,所有的人才皆可成为合作伙伴。员工享受底薪+绩效+提成+管理股份+认购股份的模式,共同壮大,共享发展。

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审计主管狄艾恩(武汉)建筑规划设计有限公司武汉-武昌区1.5-2万/月11-17

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:合资|公司规模:1000-5000人

       制定并实施审计计划,完成公司各项经营、财务审计及专项审计。 工作内容:          %根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;   %收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;   %审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;   %监督、检查公司制度的落实情况;   %指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求;   %跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。    

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内控主管杭州朱丽燕网络科技有限公司杭州-滨江区0.8-1.2万/月11-17

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、协助部门负责人搭建内控与风险管理体系的建设与运作,开展公司内控状况的评估诊断、风险识别及问题改进跟踪、内控体系建设及优化、风险评估等;2、关注效率与风险的平衡,负责相关内控范围涉日常经营的内部控制,包含对日常业务中的重要风险做监测、识别、评估和改进,及时向管理层和业务部门反馈,输出高质量风险评估报告、改进建议报告等;3、根据公司的工作目标,制定内部审计计划,负责各类经营审计及专项审计工作,各类会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况、公司制度遵循情况的财务审计,收集审计资料,向上级部门领导汇报内部审计工作;4、与其他部门密切合作,促进财务、业务部门提升风险管理意识,优化内控政策、指引和流程,确保各项内控措施能高效、正确的执行;5、其他内部控制相关工作任职要求:1、3年以上大型企业/上市公司风险管理、内部控制、流程管理、流程项目实施等相关工作经验,电商/服装企业、内控咨询公司经验者优先;2、具有丰富的风险管理工作经验,掌握风险评估诊断、风险识别、分析、研判等技能;3、优秀的沟通协调能力,具备协调解决跨部门问题的能力;良好的逻辑与控制能力,能够高效的完成工作任务;4、具备优秀的职业素养与品德操守,责任心强,能承受较大工作压力,具备快速学习、理解业务的能力;5、具备核心业务资格证书或CIA、CPA、CERM优先。

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审计主管山东物流集团有限公司济南6-8千/月11-17

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1、参与制定审计计划,经集团领导批准后实施。2、根据审计计划和要求,参与内控审计、财务审计、经营成果审计、离任审计、其他审计项目等审计工作,编制审计工作底稿,并完成档案整理归档。3、完成领导交办的其他工作。4、三年以上企业内部审计或会计师事务所审计工作经验,有财务。业务审计工作者优先。5、了解会计、审计准则及相关经济法规。熟悉审计业务及工作流程,具备财务会计、审计、内控等相关知识和一定经验。6、具备良好的职业道德和素养,工作积极主动,认真负责,有良好的的书写语言表达能力。

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监督办公室/法务风控部审计岗(集团本部)南京东南国资投资集团有限责任公司南京11-17

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:50-150人

35周岁以下;中共党员;审计、财务相关专业全日制本科及以上学历;具有3年以上审计工作经历,中级及以上相关职称。有注册会计师执业资格、律师执业资格、国有企业内审纪检工作经历者优先。

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工程造价—职能管理(集团总部)中冶南方工程技术有限公司武汉11-17

学历要求:硕士|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:

1.2020年应届毕业生,硕士研究生学历;2.工程管理、工程造价等相关专业或方向;2.学习成绩优异,专业素质良好,通过大学英语六级;4.身体健康,能够满足全职工作要求;5.综合素质良好,沟通能力、创新能力,团队合作意识较好。

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审计主管曲阜犁铧春秋置业有限公司异地招聘5-6千/月11-17

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1、 协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。3、 根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。4、 根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。5、 协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。7、 建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。9、 完成部门领导交办的其他工作。

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内控经理/审计经理上膳源上海-普陀区1.2-1.5万/月11-17

学历要求:本科|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1. 根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;2. 主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;3. 审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;4. 对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;5. 审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;6. 监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;7. 指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;8. 组织审计部人员参与外部审计对接工作;9. 主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;10. 组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;11. 组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;12. 组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;13. 指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;14.完成上级领导交办的其它工作。任职资格:1.财务、审计、会计、工程造价等专业本科及以上学历;2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;4.熟悉财务会计、审计、税务等业务流程;5.熟悉公司经营活动和内部控制管理体系;6.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;7.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力、书面表达能力。

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注册会计师深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳-宝安区1-1.5万/月11-17

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

注册会计师岗位:负责带队,负责项目的开展,负责外勤工作,负责审计报告等。

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审计主管广州宝昊城汽车销售服务有限公司广州-白云区7-9千/月11-17

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1.审计集团内部专项业务流程及常规业务流程;2.分析实际流程存在问题提出优化建议,监督各项流程的操作;3.跟进集团各店及各部门审计整改情况进度;4.协助并指导业务部门相关咨询业务,实现企业内部的风险控制;5、4S店客服、市场、会计经验均可。任职要求:1.中专以上学历,有财务审计工作经验、4S店客服经验、4S店市场经验优先考虑;2.自律、负责、正直诚信、良好的承压能力;3.优秀的判断力、执行力和自我管理。

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