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审计经理/主管
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内控经理(上市公司)前锦网络信息技术(上海)有限公司西安分公司异地招聘0.8-1.2万/月10-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:合资|公司规模:150-500人

岗位职责: 1、负责组织制定与完善公司内控管理体系; 2、负责相关制度和相关流程的建立和完善; 3、内部风险评估与监控以及编写内控报告; 4、管理工作日常的内部控制工作,全方位监控、评估和管理风险; 5、其他临时性工作。 任职资格:1、本科及以上学历,法律、金融、审计、企业管理等专业背景;2、5年以上行业内控工作经验,及3年以上团队管理经验,熟悉企业内控审计相关知识、技能; 3、具备较好的法律、金融等专业能力和管理思维; 4、优秀的团队管理、项目统筹及沟通协调能力。

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内审经理华润怡宝饮料(中国)有限公司深圳-南山区10-26

学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:10000人以上

岗位职责:1.根据公司的要求,开展专项内部审计,负责审计计划以及审计项目实施、审计报告草拟、后续审计跟踪;协助配合上级单位或国家审计机关的审计工作;2. 对业务单元(包括销售大区和生产工厂)进行内部评价和风险评估,根据内控评价和风险评估,开展专项风险治理工作;3.推动审计整改与落实情况,并将审计整改情况向公司管理层和上级单位报送;4. 结合公司项目需求,开展专项课题,进行***案例推广和实施,促进公司效率、效益等管理的提升。 任职资格:1. 财务、审计、经济、管理、信息管理等专业,全日制本科及以上学历2.具备良好的沟通和协调能力;3.有良好的公文写作水平;熟练使用Office\access\Python等软件; 4. 具备3-5年风险管理、内控评价、内部审计经验,其中2年以上审计项目负责经验,1-2年快消品行业经验者优先;5. 具备CIA\CPA等专业证书者优先;

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审计经理减加(武汉)科技有限公司武汉-洪山区1-1.5万/月10-26

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1、内控、税审报表审计2、财务尽职调查3、带领团队完成审计项目,项目的财务决算审核4、管理公司审计部门 岗位要求:1、有团队管理者优先考虑2、接触过内控、税审板块3、接触过多个项目的不需要出差,加班强度不大 ,综合薪资10K左右

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审计/会计项目经理武汉精益久其会计师事务所(普通合伙)武汉-武昌区10-15万/年10-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1.有事务所3年以上从业经历,能独立承担项目现场负责人的工作;2.工作积极主动并勇于承担责任;具备一定的领导能力;3.负责审核下属的工作并解决相关问题,确保其工作符合专业标准;4.协助上级领导对部门员工进行有效的指导和业务培训; 5.掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解。

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IT审计经理澜起科技股份有限公司上海-徐汇区10-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

职位描述: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 3、协调跟进IT审计发现问题的弥补与改善; 4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 职位要求 1、5年以上IT审计相关工作经验,需独立负责IT专项审计项目; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历; 3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; 4、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先; 5、熟悉Microsoft Dynamics AX系统者优先; 6、四大相关工作经验者优先;

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审计主管好孩子(中国)商贸有限公司昆山0.8-1万/月10-26

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:合资|公司规模:10000人以上

1.对公司及分(子)公司的财务预算、决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督;2.对分(子)公司的资产管理、经营管理和经营绩效进行审计监督,评价;3.对公司及所属分(子)公司的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督;4.完成有关人员经济责任的审计工作;5.对审计发现的各类问题进行预警、责成整改或组织追责,并跟踪结案;6.完成领导交办的其他临时任务。岗位要求:1、专业:审计及相关专业审计师、会计师以上职称优先;2、工作经验:2年以上(其中:相关行业1年)优先;3、能适应出差。

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审计经理中天国富证券有限公司深圳-南山区1.5-2.5万/月10-26

学历要求:硕士|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1.实施公司业务、财务、信息系统、综合管理等领域的审计、评估、调研。2.起草审计报告或其他汇报材料。3.参与反舞弊调查。4.督导被审计单位整改相关问题。5.负责完成领导交办的其他工作。岗位要求:学历及专业背景要求:1.全日制硕士及以上学历,信息技术、法律专业优先。2.尚未毕业的,可先实习,表现优秀的正式录用。经验要求:1.正直诚实,责任心强,勤奋好学、工作细致。2.逻辑思维清晰,具有良好的书面表达能力。3.熟悉WORD、EXCEL、PPT等常规操作。4.熟悉内审工作流程与规范,具备证券行业工作经验者优先。

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内审主管米袋集团上海-浦东新区0.7-1万/月10-26

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1. 负责对集团拟收购的目标公司进行内审,出具内审报告;2. 协助第三方会计事务所对目标公司进行外审和评估工作;3. 对收购后的公司定期内审,比对业财数据,规范财务核算,做好财务监管,合规监督和风控;4.结合目标公司的实际经营情况,定期对财务类管理制度进行更新,并做好执行的监督,对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层;5. 根据公司整体战略规划,配合上级做好相关审计工作安排和实施,定期向上级进行汇报。任职要求:1、财务、金融类专业本科以上学历,3年以上内控内审管理经验,或2年以上事务所审计工作经验,有物流行业从业经历优先;2、熟练掌握财税法规,熟悉企业各项业务作业规范、内控管理和各项审计技术;3、有良好的数据分析能力,良好的逻辑思维能力,较强的风险控制和沟通协调能力;4、工作细致,有责任心,踏实诚信的职业素养,具备良好的团队协作精神,能承受较大的工作压力,适应出差。

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审计项目经理(深圳分所)上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳-福田区20-30万/年10-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于2014年4月2号成立,现有员工70余人,其中注册会计师20余人。2017年度深圳会计师事务所综合评价百强排名第15位。已为数十家三板公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。经营服务范围主要有:年度财务决算审计、经济责任审计、清产核资审计、工程竣工决算审计以及其他各类专项审计;收购兼并及上市公司、新三板企业的财务尽职调查、资本验证、盈利预测审核、企业管理咨询、财务顾问、税务服务、投资项目可行性研究等。岗位职责:1. 组织管理大型上市公司及IPO审计项目;2. 承担大型审计项目计划、具体实施及监督审计工作;3. 对部门员工进行指导、培训。任职要求:1. 本科及以上学历,会计、审计、金融等财管类专业优先;2. 具有七年以上财务、审计、金融、内控等相关工作经验;3. 具有五年以上证券类业务审计实务经验;4. 具有组织管理大型上市公司、IPO项目的能力;5. 执业注册会计师。简历投递邮箱:huangsiqian@scpa.com.cn联系地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A栋塔楼3310室联系电话:0755-83044021联系人:黄老师

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内审经理本来生活北京-朝阳区1-1.8万/月10-26

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定内审计划和方案;2、组织并实施财务(收支、资金、税务、费审等)审计,并出具审计报告;3、组织业务类的专项审计,检查公司流程与制度的执行情况,并根据审计报告提出整改意见;4、跟进和督促审计整改决策的落实情况;5、负责公司舞弊案件调查及高管离任审计;6、及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;7、协助总监搭建并完善公司内控体系,促进流程与制度的优化。 岗位要求:1、财务管理、审计、会计等相关专业本科及以上学历;2、三年以上审计相关岗位经验,有内审相关项目经验者优先;3、有大型互联网或零售业从业经验者优先;4、能独立带队完成企业内部各种类型的审计工作,并出具审计报告;6、有国际四大或知名会计师事务所项目经理工作经验者优先;7、有注册会计师、审计师者优先;8、人品正直,抗压能力强,执行力强。

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内审经理广州迪柯尼服饰股份有限公司广州-天河区1.5-2万/月10-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1、梳理和完善企业内部的业务操作流程,推动内审体系建立、落地及完善;2、对各部门及各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估,梳理流程,提出合规建议;3、针对发现的业务流程管控缺失或者不足,立项进行验证及推动,提出改进建议,督促控制措施的落地;4、参与财务分析以及财务监管工作,识别其中关键风险点和薄弱环节,进行完善;5、实施内审测试,对集团内部控制做出客观严谨、全面的独立评估。岗位要求:1、本科以上学历,会计、审计等相关专业,5年以上工作经验;2、实业公司内审工作经历者优先;3、具备较强的逻辑思维能力和学习能力,工作认真细致,有较强的风险分析与识别、综合分析判断和文字表达能力。

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审计主管上海生生物流有限公司上海-闵行区1-1.5万/月10-26

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1.组织编制年度审计工作计划, 制定审计项目计划、审计重点、审计方案;2.组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作; 6.负责与收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息; 7.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档; 8.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。任职要求:1、本科及以上学历,财务、审计相关专业,有中级职称证书优先; 2、从事3年以上相关工作经验,审计、会计基础知识扎实,熟悉审计流程和要求; 3、严谨、认真、负责,对审计数据有独特的分析视角; 4、对待问题公平、公正,处理问题严谨; 5、善于与人沟通,思路清晰,具有良好的团队合作能力;

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总账经理(嘉善)新瑞鹏宠物医疗集团有限公司嘉兴1-1.5万/月10-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:合资|公司规模:10000人以上

1、整组的团队建设工作; 2、组内工作流程的梳理与优化; 3、财务账务处理相关制度的培训与规范; 4、结账期的工作安排与统筹; 5、每月各种报表及时准确提报; 6、组内年度预算的编制; 7、配合审计的相关工作; 6、领导交代的其他任务。

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审计项目经理中建瑞通(上海)工程技术服务有限公司上海-浦东新区1-1.5万/月10-26

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

(具体工作内容)    (一)、根据指派,具体负责审计项目的综合管理。  1、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;  2、对项目成员进行调度和任务分派;  3、对项目成员进行指导和监督,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题; 4、对审计风险进行判断和控制;  5、监督项目成员工作进展情况,控制项目进度; 6、实施项目详细复核,负责项目的风险控制和质量控制; 7、出具审计业务报告,如是注册会计师,应当在业务报告上签章。 (二)、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核。 (三)、协调维护客户关系。   要求: 1、注册会计师; 2、2-3年审计项目经理经验。

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审计副总监上海美维健康管理有限公司上海-静安区1.8-2.5万/月10-26

学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1、根据国家法律法规,结合集团战略目标,负责制定公司内部审计规章制度、工作程序,建立健全集团反舞弊机制,编制公司年度审计工作计划并组织实施; 2、全面负责集团审计工作,组织对公司的财务计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督; 3、负责对公司重大投资项目、合作项目及有关经济合同的签订、执行情况进行审计监督; 4、组织对集团公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督; 5、完成公司董事会及有关部门委托的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项; 6、组织对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价;协调审计过程中和下属单位、部门的关系,实施内部各类审计事项; 7、负责对集团和子公司的经营活动、员工绩效、离职高管等进行审计监督; 8、负责对集团和子公司的大宗物资采购、合同等进行审计监督,并对集团、子公司投资项目执行情况,对工程项目的成本、进度、质量进行稽核和评价。   任职要求: 1、全日制本科(含)以上学历,财务、审计、经济管理等相关专业; 2、注册会计师资格为必备,5年以上审计管理经验,5年集团相同职位经历,具有会计师事务所经验优先; 3、熟悉集团模式的业务运作特点和集团企业管理知识,精通财税法律规范、财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财务审计处理经验; 4、有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力; 5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

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审计总监深圳市广和通无线股份有限公司深圳-南山区2.5-4万/月10-26

学历要求:本科|工作经验:10年以上|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

工作职责:工作职责:1、 根据公司发展战略,制订并执行审计计划,组织实施审计项目,发现问题与风险,提出管理建议,出具审计报告;2、建立及完善公司及子公司的内控体系;3、监督检查审计整改,推动问题改进;4、为公司各个部门及下属子公司提供专业意见及技术支持; 5、领导安排的其他工作事宜。任职资格:任职要求:1、全日制本科及以上/财务、审计相关专业2、10年以上上市公司内部审计或风险管理与控制等相关工作经验3、熟练掌握财务审计领域专业知识,熟悉中国会计准则以及税务等相关法律法规,熟悉企业内部控制体系;4、具有上市公司内审或会计师事务所项目经验,能够独立带领团队开展审计项目;5、有CPA、CIA等执业资格优先考虑。6、具备较强的学习能力、沟通和协调能力,思维逻辑严密,责任心强,具有良好的团队协作精神;

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风控经理(J11469)隆基绿能科技股份有限公司西安-经济技术开发区2.5-3.5万/月10-26

学历要求:本科|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|公司规模:10000人以上

工作职责:1、负责开展全集团业务单元及高风险业务领域风控检查工作,确保业务合规,提示业务单元风险隐患;2、开展涉高风险业务领域调查及分析,出具调查报告及协同管理改进;3、负责业务风险前瞻性研究分析,提示并推动业务单元完善应对措施及管控机制;4、其他风控合规相关工作。任职资格:1、本科及以上学历,具备留学或海外工作经历尤佳;2、具有良好的风控专业能力和工作经验,沟通、表达能力较好;3、六年以上大型制造型企业审计风控等相关经验。

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项目经理清远市中韬华益税务师事务所有限公司异地招聘0.9-2万/月10-26

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1、拥有注册会计师证书或者注册税务师证书;具有注册会计师执业资格的优先考虑。2、在会计师事务所或税务师事务所工作3年以上,能带领项目组完成审计项目;3、合理制订有效的审计计划,分工协作,及时监督工作进度,保证工作质量;4、熟悉企业会计准则、财税法规等,具有较丰富的实操经验;5、熟练运用常见办公软件,如office、excel等;6、具备良好的文字表达能力、沟通能力和抗压能力,工作认真负责;

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审计经理广东圣丰集团有限公司广州-天河区0.8-1万/月10-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:10000人以上

岗位职责:1、在审计总监领导下,实施内部经营审计、离职审计及专项审计工作,编制审计报告,提出问题和调整建议,报审计总监审核;2、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作,及时向审计总监报告;3、完成上级交办的其他工作。任职资格:1、财经类、审计类或管理学等相关专业,正规院校全日制本科及以上学历; 2、5年以上工作经验,大中型企业审计管理经验2年以上,具备内部审计师资格者优先考虑;3、熟悉财务、审计类专业知识;熟悉国家及地方财务及审计相关政策法规;4、对制造类企业业务有基本了解,具备5年以上制造业财管管理经验的优先考虑;5、较强的判断力和责任心,保密意识强;能够处理繁复的工作并快速处理和应对突发状况; 6、具有团队精神及出色的计划、组织与沟通能力。

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内控负责人莱绅通灵珠宝股份有限公司南京1.5-2.5万/月10-26

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:合资|公司规模:1000-5000人

工作职责:1、负责公司内部控制体系的建立、维护和评估,并指导、协调、督促各部门加强内部控制工作;2、负责组织公司内部控制手册的编制和修订工作;3、负责组织对公司内部控制体系设计和执行的有效性进行评价,负责公司风险控制管理工作,建立并运用风险评估机制,跟踪内部控制缺陷的整改落实情况,组织编制内控自我评价报告;4、负责公司风险控制管理工作,建立并运用风险评估机制,发现重大管理缺陷和经营风险及时汇报、警示和督促整改;任职资格:1. 本科及以上学历,财务管理、会计、审计、法律等相关专业;2. 熟悉内控体系、内审准则的建立和操作执行;3.3年以上内审、内控、风险管理、制度建设、流程优化等相关工作经验。

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