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审计经理/主管
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内控助理经理 胜科(中国)投资有限公司 上海-黄浦区 1.5-2万/月 04-19

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:500-1000人

Responsibilities:Assist team leader to perform pre-audits and internal control system reviews for business processes to reduce risk and audit findings.Find out those internal control issues and develop ideas for process improvements in coordination with the respective management.Prepare working paper and pre-audit reports for management review and following up.Follow up on pre-audit findings to ensure that management has taken corrective actions;FAL (Financial Authorized Limits) policy update in accordance with latest organizations and Group FAL policy.Work closely with insurance brokers on China insurance programme.Performed credit assessment for new and existing counterparties according to Group Credit Risk Policy.Prepare training materials on risk management, FAL, etc. Be able to work within cross-function team when appropriate and necessary.                  Requirements:University degree in risk management, business administration, auditing, accounting or related field;At least 6-10 years’ full time working experience with exposure to external or internal audit. Previous work experience in an insurance company is preferred;Very good analytical problem solving skills and an international mindset;Excellent communication skills in mandarin and English;Mature, proactive and committed to what assigned and need to deliver;Proficient in MS Office-programs, knowledge in SAP is preferred;Willingness to travel (approx. 40-50 %).           

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高级内控经理 Senior Internal Control Manager 家乐福上海 Shanghai 上海-普陀区 04-19

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:合资|公司规模:10000人以上

岗位职责: Plan, coordinate and conduct internal control checking to identify and assess key riskPropose and align action plans with process owners for risk identifiedFollow up of the action plans and drive timely executionDrafting high quality audit report, and validation the closure of issuesFollow up on execution of policy, ensure timely update of policies and procedures after business development or new organizationContributing to permanent improvements to the auditing process, reporting and talent development岗位要求: 8-10 years external/ internal auditing experience in a global or multinational companyFlexible, pro-active, and innovative with strong organization skillsExcellent written/verbal communication skills and be able to communicate effectively at all levelsBe able to take ownership and responsibility of agreed target, and to meet them within deadlinesBe able to work under tight timelines with quality outputBe able to work under multi-task assignmentsFluent English, excellent excel, power-point and data analysis skills is a mustBig 4 firm with ACL skill and retailing experience is highly valued Travel will be requested within China

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共享会计高级专员(国际业务) 顺丰速运有限公司 深圳-福田区 1.7-2.7万/月 04-19

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:10000人以上

推进海外子公司的财务共享进程,参与包括共享接管前的账务清理、接管后费用报销、财务核算、境内外往来款结算、单体及合并报表报告编制推送相关工作流程的专业建设,为海外子公司提供更有效优质快捷的财会服务;持续推进各项业务流程优化,与包括集团内控、变革管理、科技研发、事业部财务团队在内的各组织紧密合作,针对风险点提出改进建议并促使其落地,进一步确保合规与经营效率;参与设计并监控海外子公司的关键财务税务指标,提出预警信息及财务管理建议;把控分析海外财务共享服务的监控指标,不断提升内外部满意度;指导中级、初级人员,共同打造卓越团队。任职要求:全日制本科及以上学历,会计、财务管理、金融或相关专业, CPA、ACCA等资格证书者优先;5年及以上大型企业财务相关工作经验,有海外财务共享中心、上市跨国企业集团财务分析、会计师事务所工作背景优先考虑;热爱学习和生活、友好、乐于分享,英文可作为工作语言,能够与海外不同的团队一起完成项目交付及日常的相互合作支持;能够承受较强的工作压力,能理解创新业务快速发展带来的变革,具备快速学习、系统逻辑分析和解决问题的能力、善用沟通协同总结,勇于带领团队接收新领域带来的挑战;具有良好的职业道德及契约精神。                

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审计总监 广州爱韵生物科技有限公司 广州-增城 30-50万/年 04-19

学历要求:|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;根据公司战略,制定年度内控内审计划,并组织落实。2.主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、离任审计、经济效益审计等;3. 对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;4. 制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;5、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。任职资格:1、大学本科及以上学历;2、10年以上内审工作经验,有大型化妆品、机票行业优先;3、熟悉上市公司内控审计项目的工作程序与要求,熟悉相关法律法规等背景知识;4、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;5、有较强的逻辑思维能力、较强的独立分析解决问题能力,具有良好的沟通能力和团队精神,具备诚实踏实的工作素养,具有高度的抗压能力及责任意识。

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审计经理 四川冠城实业有限公司 成都-青羊区 1.5-2万/月 04-19

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、负责公司内控体系的建设、运行和完善;2、参与制定年度审计工作计划,制定审计方案;3、负责组织实施内部审计工作,审核或编制审计工作底稿;4、检查公司内部各项内部控制制度的建设和执行情况,对发现的审计问题提出整改意见,撰写审计报告;5、组织开展房地产企业核心业务流程的内部控制审计工作。任职要求:1、全日制大学本科以上学历;审计学、会计学相关专业;2、具有大型房地产企业5年以上审计工作经验;3、熟练使用计算机办公软件和各种财务软件,良好的人际沟通能力、执行能力,具备一定的文字处理能力;4、具备良好的审计、财务、税务等知识背景,熟悉企业内部控制规范以及财务审计程序和内部控制审核,具备建立、完善内部审计机构制度、流程体系的能力,能够为被审计单位提供建设性的意见和建议;5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

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审计专员 久久丫 异地招聘 0.8-1.5万/月 04-19

学历要求:大专|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、协助审计经理建立和完善集团内部审计和内部控制管理体系2、实施集团内各公司、各业务单位的内部日常审计工作3、实施集团内各公司、各业务单位的内部专项审计工作4、协助改善公司内部控制流程任职要求:1、精通国家财税、会计准则等法律规范,具备优秀的职业判断能力。2、具有快消、零售、食品或餐饮行业1年以上大中型企业内部审计经验,良好的业务理解能力。3、审计或财务会计的专业背景;取得专业资格证书优先,从事过财务会计工作经历;4、专业审计或内控工作1年以上工作经验,有产供销一体实体企业的审计经验,及食品或餐饮连锁企业审计经历优先; 5、为人正直、责任心强、作风严谨,工作仔细认真,独立性强。

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财务审计经理 重庆典弘文化传媒有限公司 重庆-合川区 20-30万/年 04-19

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1.  负责对公司财务制度执行情况进行检查,并提出完善建议。2.  负责对公司的财务收支、资金管理等工作进行监督、检查。3.  负责对公司的资产、负债和损益等财务报表进行审计。4.  负责对下属公司的投资与经营状况进行监督、检查。5.  对下属公司及部门的年度财务考核指标进行审计。6.  对营销销售合同价格执行进行抽查审计。7.  对营销销售政策执行情况进行抽查审计。8.  对公司通过平台公司贷款来源及到帐情况进行跟踪检查。9.  完成董事长安排的专项审计或调查。

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审计主管/内审主管 广东帝豪药业有限公司 广州-天河区 0.8-1万/月 04-19

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1. 协助部门负责人进行各模块的财务管理和内控建设;参与核心内控流程的前中后监控,以及内控的持续优化;2. 根据公司管控体系以及内审策略,对相关业务模块的日常财务及运营管理进行管控,并执行相关内控内审工作;3、组织、协调相关尽职调查工作;3. 协助部门负责人对公司各类大额采购的投入进行审核;4. 收集、分析检查资料,提出改善建议;5. 完成上级安排的其他工作。岗位要求:1. 30岁以下,统招本科及以上学历,会计、审计等相关专业,有中级会计师职称的优先;有电商或实体商业财务运营管理经验的优先。2. 3年或以上财务或审计工作经验,熟悉财务运营分析和审计实务的优先;3. 技能要求:有扎实的会计、审计理论基础、熟悉会计准则、企业内控制度及相关法律法规。能综合运用财务分析、预算管理、内控流程分析等财务管理工具。4. 对数字敏感,为人正直,能坚持原则,工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神和职业操守。5. 能适应出差。

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内审主管 周大生珠宝股份有限公司 深圳 0.8-1.5万/月 04-19

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

1、组织实施内部控制制度建设及监督检查,负责内部控制制度的评审工作,评价内部控制制度执行的有效性,及时发现存在的风险和缺陷,并针对提出整改措施;2、组织协调对公司实施具体内部控制及相关审计,并完成审计报告,提出审计意见和结论;3、根据上级要求实施财务审计及其他专项审计等 ;4、配合公司外部的审计工作;5、对公司内外部投诉项目进行反舞弊调查;6、完成上级要求的其他事项。岗位要求:1、财务或相关专业本科以上学历;2、两年以上上市公司审计工作经验,一年以上内控方面经验优先;3、对企业内部控制流程建立熟悉,具有会计、审计等专业技术资格佳;4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;5、较强的工作责任心和团队的合作精神;6、熟悉财务系统软件(用友、金蝶),能熟练操作办公自动化软件;7、有会计事务所工作经验者优先。

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审计经理 收稻网络科技(上海)有限公司 上海 1.5-3万/月 04-19

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

岗位职责:1、参与集团内控制度建设与完善,以及内控实施监督检查。2、负责审查集团公司内部管理制度,提供合规改进意见。3、负责集团内部公司、各事业部业务流程及实施状况审查,并对相关问题提出改进方案或防范措施。4、负责对集团内部公司的定期(半年、一年)、不定期(随时)内部审计,以及根据需要做相关专项审计。5、根据集团需要配合投资项目做相关尽职调查工作。6、负责协调外部审计工作开展。7、完成上级交办的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,审计、金融、财务、企业管理等专业,熟悉企业财务管理;2、具有企业财务或内部审计工作经验,熟悉内审工作流程与方法;3、工作认真仔细,主动积极,并具有较强的原则性与责任心。4、有很强的学习能力、沟通协调能力。5、有会计师事务所从业经历或CPA证的优先。

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审计批单主管 广州肆方净化工程有限公司 广州-花都区 0.3-1万/月 04-19

学历要求:大专|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

工作职责:1、负责企业各项审计制度的落实情况,拟订审计计划或方案 ;2、负责对工程项目资产、负债、收入、成本、费用等单项业务的审计及监控工作;3、审查公司各项目发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 ;4、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务;5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议;6、完成领导临时交办的工作。任职资格:1、大专以上学历,审计、财会等相关专业;2、具有工程、装修等类似行业工作经验;3、熟悉审计和财会相关政策法规,有强烈风控意识;4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力;

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总账会计 扬州领路快聘市场营销策划有限公司 扬州 3-6千/月 04-19

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

岗位职责1、全面管理企业日常财务管理工作;2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。任职资格1、大专以上学历,财务相关专业,高级会计师或注册会计师;2、具有八年以上财务管理经历,能全面承担财务及审计的各项职责,能对经济业务做出及时准确的评估;3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;4、良好的沟通技巧,分析能力以及解决问题的能力;5、具备团队精神,可信,稳重。

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财务审计(城投) 杭州钱江人才开发有限公司 杭州-下城区 7-10万/年 04-19

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

1、拥护中国共产党的领导,有较强的事业心和责任感,遵纪守法,具有良好的职业道德素质;2、未受过党(团)纪、政纪处分;3、身体健康,能适应本职工作要求。岗位要求:1、财会或审计专业本科及以上学历,具备两年以上工作经验,具有中级职称;2、熟练使用各类财务软件,办公软件;熟悉相关税收政策、法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;3、具备良好的职业道德、为人正直。薪酬待遇:1、试用期三个月,试用期满考核录用后按年薪计酬。招聘流程:(一)报名:报名时间:截止4月24日下午5点。报名方式:招聘单位在杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司官网公布报名信息。应试者需填写报名表,发送至hzqjrc@163.com 邮箱。报名人数不足1:3时,聘用计划相应核减。《报名表》详见附件。http://www.hzxc.gov.cn/pub/xczwz/jgzx/tztg/201904/P020190410588448268614.docx(二)笔试:发布的岗位都需进行笔试,具体安排以准考证为准。笔试后,根据笔试成绩从高到低,按1:3的比例确定各岗位入围面试人员名单。(三)面试:参加面试人员须携带身份证、学历证书、专业技术证书原件及复印件1份,进行资格审核。应聘者就应聘意向、岗位匹配度等方面进行陈述,接受开放性提问。主要测评应聘人员是否具备胜任岗位要求的工作经验、能力和综合素质。在面试环节中,经面试考官权衡一致认为入围面试人员均不能胜任该岗位工作,则取消该或核减该岗位的招考计划。(四)体检、考察:面试合格者,根据考生综合成绩(综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%)从高分到低分排序。按1:1的比例确定入围体检、考察对象。(五)公示、聘用:经体检考察合格的拟聘用人员,在网上公示5个工作日。公示期满,对拟聘人员没有异议或反映问题经查实不影响聘用的,招聘单位按规定办理聘用手续。签订劳动合同:1、考察结果为合格的人员确定为拟聘用人员,与集团或下属子公司签订劳动合同,合同期限叁年,试用期内经考核发现不符合聘用条件、不能胜任工作的,将解除劳动合同关系。注意事项:(1)报名人员提交的报考信息和材料应真实、准确、有效。凡提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消报考资格。(2)本次公开招聘所有成绩均将通过下城区城投集团官网进行公布,不再另行通知。(3)本次招聘工作所涉及的年龄时间界限,均计算至2019年4月10日为止。本公告由下城区城市建设投资发展集团有限公司负责解释,咨询电话:86600031。

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财务审计主管 保集控股集团有限公司 上海-宝山区 15-20万/年 04-19

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

1)根据部门计划的安排,完成本职工作;2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;3)按审计工作计划实施审核工作;4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;7)向上级领导出促进管理改善的建议;8)参与离任审计(包括经济责任审计);9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;11)完成上级领导交办的其他工作。专科及以上学历具有房地产从业经验,审计、会计或财务管理等相关专业,具有内部审计师资格优先。

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审计主管(工程) 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海-浦东新区 1.5-2万/月 04-19

学历要求:|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

1、 负责核算分包结算工作。收集与各分包结算相关的施工图纸、工程签证、设计变更等资料,对各项目部上报的各分包单位的结算进行认真、仔细的审查、核对。分包结算审核工作必须坚持现场核实与施工图纸计算为原则,不得与分包方采取未经测算议价结算的方式。2、 负责并组织开展具体的工程项目审计。对审查过程中遇到的不明事项,坚持深入施工现场,到第一线了解情况。对合同中有疑问的条款及时向合约部咨询,确保分包审计结果的真实性、准确性。3、 负责工程项目的节点考核工作。及时完成对项目的节点考核,力争对项目的节点经济状况的分析准确、及时。4、 负责对项目的施工管理进行分析评论。及时完成对竣工项目的决算审计工作,对竣工项目的全面情况进行分析,为公司进行决策提供依据。5、 负责从项目立项、总图设计、施工图设计、招投标、合同签订、工程变更、工程结算、工程决算、工程后评估等各个阶段相对应的概、预算、合同的执行和实施情况进行监督跟进,发现问题,及时上报。6、 接受部门安排的其他内部审计工作。任职要求:1、本科以上学历,工程造价相关专业;2、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度;3、有施工现场工作经验,有与分包队伍结算工作经验;4、沟通协调能力强,有责任心。

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尽调专员 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 南京-江宁区 0.8-1万/月 04-19

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1、根据公司要求,负责为公司所有潜在投资项目的财务、税务、法务、业务、企业管理的尽调工作,撰写尽调报告,作出初步的风险评估意见; 2、及时对接项目组,完成项目尽调资料整理及流转; 3、参与已投资项目的管理,了解掌握被投资企业动态;定期回顾、更新已投资项目对投资价值产生影响的信息; 4、完善尽调流程和制定符合公司特色的估值方法 5、完成领导交办的其他工作 任职资格: 1、会计/金融、经济法等相关专业本科(含)以上学历;熟悉会计、审计、税务、财务管理,并了解相关的法律法规; 2、且有上市公司审计、投资公司、券商或投行尽职调查与投资估值等岗位任职资历将优先考虑; 4、了解尽职调查、股权投资估值、并购、整合、资产和股权处置、IPO等专业知识,熟悉股权投资项目上市运作流程,具有较强的财务分析能力和敏感性; 5、具有较强的沟通能力和团队合作精神,积极进取,开拓务实; 6、持有注册会计师,税务师 或中级会计以上职称者优先考虑。

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财务总监(股权投资方向) 上海匀升投资管理有限公司 上海-长宁区 1-1.5万/月 04-19

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1、负责开发和跟踪拟投资项目(企业);2、组织对拟投资企业进行尽职调查,并评估其投资价值,拟定投资方案;3、公司投资决策层提供投资决策的依据,出具投资价值分析报告及行业和公司研究资料;4、评估拟投资企业或已投资企业在上市中的障碍和问题,并提出对策;5、为拟投资企业、已投资企业提供管理化的建议或方案6、财务合规性调查任职要求:1、财务、会计类专业,拥有CPA证书者优先;2、三年以上审计、财务工作经历,负责过投资项目或参与过IPO项目、上市公司并购重组项目或具有大型集团审计岗位的工作经验者优先;3、熟悉股权投资的运作流程,了解这一行业的现状、动态和发展趋势;4、负责过股权投资、收购兼并、公开发行上市(IPO)或投融资顾问方面的实际项目,或有亲自创业的经历;5、男女不限,35周岁以下,本科以上学历,会计类硕士优先;5、具有丰富的行业资源或社会关系者优先考虑。

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审计主管 山东龙泉管道工程股份有限公司 常州 5-8千/月 04-19

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

岗位职责:1.协助部门领导建立、完善公司审计制度、审计流程; 2.协助制定公司年度审计计划和审计计划具体实施方案; 3.对总部经营、财务、管理、各分子公司运营等进行审计;4.编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 5.草拟审计报告,提出审计建议,送部长审核; 6.负责各职能中心副经理级及以上员工离任审计工作,负责各级管理人员履职效能监察工作。任职资格:1.本科及以上学历,3年以上财务或者审计经验,具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;2.熟悉企业内部审计流程,能够独立开展内部审计工作;3.能够熟练应用审计方法进行具体审计工作,形成审计底稿;4.有足够的职业胜任能力,对审计发现问题作出职业判断,形成审计意见并出具审计报告;5.遵守内部审计职业道德规范,保守企业秘密。

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资深审计师 特步(中国)有限公司 厦门 1-1.5万/月 04-19

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

 1.根据年度审计计划要求,编制审计工作计划及方案,带领审计小组开展各类审计项目; 2.审计过程中,对审计小组成员给予合理、适当的指导和监督,提高审计工作质量;3.与被审计单位探讨审计发现问题,提出改善或整改建议,沟通审计项目改进计划,促进审计问题的有效整改;4.独立撰写审计报告,并向上级领导汇报审计项目成果;5.配合中心领导完善内部审计体系及工作规范的搭建工作。岗位要求: 1.本科以上学历,审计、会计、管理、法律等相关专业; 2.5年以上审计工作经验,有集团公司审计工作经验优先; 3.熟悉内部审计准则、以及管理、经济、法律等相关法规; 4.熟悉掌握各种审计技能; 5.有良好的沟通能力、逻辑思维能力、组织能力和团队意识。

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高级审计师 佛山登宇通网络科技有限公司 佛山 0.8-1.2万/月 04-19

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

【岗位职责】1. 负责实施公司的内部审计及其他专项审计;2. 对公司各项支出费用进行审核,编制成本分析报表;3. 审核公司各项规章制度及落实情况,及时指出公司运营中出现的问题,并提出改进建议;4. 负责取得审计工作证据,编制审计工作底稿,以及资料的整理归档工作;5. 完成其他与内部审计相关的工作。【职位要求】1. 本科以上学历,审计学、财务相关专业;2. 具备4年及以上企业审计经验;3. 具有较高的综合素质,较强的学习能力和分析能力。

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