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审计经理/主管
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内控高级经理 便利蜂 上海-闵行区 1.5-3万/月 04-26

学历要求:|工作经验:5-7年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、协助公司主要负责人建立健全的公司内部控制体系;2、负责全国无人货架方面的内控管理工作,建立反舞弊工作机制并负责落实;3、定期对公司的内控体系进行审查,发现管理缺陷并给予整改意见;4、对公司内外部风险因素进行监控,及时对现有的内控体系进行调整优化;5、协助各部门就内部检查和外部审计发现的内控缺陷进行整改,并提出合理的整改建议;6、对制度、组织架构、培训资料等重要文件进行审核并出具意见。任职要求:1、本科以上,会计、财务、法律等相关专业;2、有大型企业集团或知名咨询公司5年以上内控相关工作经验,同时具备远程内控团队管理经验优先考虑;3、熟悉企业风险管理和内控理论,流程,方法;4、具有良好的职业道德,快速的学习能力,高度的自我驱动和结果导向;5、具有优秀的沟通与表达能力和具有团队合作精神。

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审计经理 深圳市百佳华百货有限公司 深圳-宝安区 1-2万/月 04-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

岗位职责1.拟定并完善内控和审计相关的制度和流程,制订审计计划并组织落实;2.拟定审计方案,组织实施财务审计、工程项目审计、经济合同审计、合规审计、高管离任审计、内控流程审计、舞弊调查等各项审计工作,并出具审计报告;3.针对各类审计发现,提出整改建议并跟进改善计划,督促落实审计要求和合理化建议;4.组织反舞弊体系的设计与建设,根据举报投诉线索开展相关调查并跟进处理;5.参与内控体系的设计与建设,及时发现业务流程过程中的风险,提出控制措施;6.上级领导安排的部门相关的其他事项。 岗位要求:1.25-40岁,本科及以上学历,如有CIA、CCSA、CISA、中级审计师、中级会计师、注册会计师等相关资质优先;2.掌握审计理论和专业知识,熟悉审计方法和审计程序,能够胜任各类审计业务;;3.内控、审计等相关工作经验5年以上,有地产开发、商业零售等相关企业工作经验者优先;4.为人正直、责任心强、细致耐心,有较强的分析判断能力和语言文字表达能力;5.如果资历稍浅者,可以聘为审计主管或专员。

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土地储备审计主管 荣民控股集团有限公司 西安-莲湖区 0.8-1.2万/月 04-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1、分析投资项目,组织项目可行性研究,研究市场情况、投资环境等,并做好项目收益测算; 2、协助或独立进行项目条件谈判和投融资方案设计; 3、对公司土地拓展部进行突击审计。任职资格:1、房地产土地资源管理、开发、财务审计等相关专业本科及以上学历; 2、具有大中型房地产企业5年以上土地拓展、项目并购或财务审计工作经验; 3、对于拓展项目具有初步判断、土地价值评估、分析能力,具备较强的商务谈判能力和业务公关能力;4、了解相关的土地政策法规、熟悉土地市场情况; 5、可接受加班。

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审计专员/主管 广州市例外服饰有限公司 广州 0.6-1万/月 04-26

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1、根据公司经营管理状况,配合上司及相关部门协助推进督导审计管理体系构建,流程,业务及专项业务的审计规划及执行等;2、根协助并推进部门年度、季度、月度工作计划并执行,并追踪督导审计执行效果的落地及改善;3、参与督导审计项目工作,包含业务质量、成本、进度评审;4、协助与行业专业调研公司接洽及合作,协助协调督导审计工作,完成督导报告;5、协助部门业务及管理费用的预算及执行管控。 任职要求:1、本科及以上学历,专业不限;3年以上企业内控内审工作经验;2、具有消费品、制造业的风险控制、督导、审计、内审等相关工作经验; 3、思维开放,态度积极,适应变化,能迅速解决问题;4、具有较强的横向沟通能力及抗压能力;自驱力强。

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审计经理 深圳市商贸通供应链管理有限公司 深圳-福田区 1-1.5万/月 04-26

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(非欧美)|公司规模:150-500人

工作内容:1、 依据审计计划按时开展审计工作;2、 对公司经营管理各方面和层面开展内控审计,包括采购、仓储、销售、费用、财务、经济责任等;3、 及时发现公司经营活动中潜在的问题和风险,提出改进建议;4、 通过审计推动完善公司内部管理规范,协助各部门提升内控管理水平;5、 撰写审计程序、审计底稿、审计报告、跟进审计发现整改落实。任职要求:1、 本科及以上学历,3年以上大型企业或会计师事务所审计经验;2、 熟悉企业内控规范,对企业会计、审计、税务等专业知识有一定了解;3、 抗压能力强,具备独立开展审计项目的工作能力;4、 工作认真务实、态度严谨,有较强的敬业精神、团队协作意识、优秀的书面写作能力、良好的沟通表达能力。

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审计经理 广州市洋航物流有限公司 广州-天河区 1-1.5万/月 04-26

学历要求:大专|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;2、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证等进行内控审计,并出具审计报告;3、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;4、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;5、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;任职要求:1、财务相关专业,至少3年以上审计岗位工作经验,有中级会计师职称优先;2、熟悉审计流程,具有较强的财务预测、分析、审计能力;3、为人踏实、细心、耐心,稳定性强,抗压力强。工作时间:5天8小时制公司交通便利,周边繁华,附近地铁站:三溪站(5号线),公交车站:汇彩路总站、BRT珠村站。

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内控经理 深圳普创天信科技发展有限公司 深圳-南山区 15-30万/年 04-26

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责: 1. 根据公司的监管要求和管理需要,健全和完善公司内控体系,并促进相关制度、流程的有效落地与实施。 2. 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定公司年度内控计划。 3. 针对公司的各项重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计等工作,发挥内控预警功能。 4. 根据公司的相关要求下,按审计作业程序开展各项常规审计(含集团内部控制的梳理、审计)和专项审计等工作,并提供各种审计报告。 5. 督促、协调审计发现的问题,改进落实,降低经营管理风险。 6. 协助外部审核,保证审核的顺利实施,并推动问题的整改。 任职要求: 1. 本科(含)以上学历,财务类、审计、经济管理类专业,有相关工作资质。 2. 2年以上内控、内审工作经验。 3. 熟悉公司各项财务审计工作的监管要求,有相关项目经验。。 4. 熟悉国家税法、经济法等法律法规,具备计划、控制、分析等专项工作经验和良好的财务专业知识。 5. 拥有CIA、CICPA、CCSA或ACCA资格证书者优先;

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审计副总监 广东新华发行集团股份有限公司 广州 1.5-2万/月 04-26

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:1000-5000人

1、编制审计报告,判断会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;2、协助审计总监组织执行对总部各部门、下属公司负责人任期和离职情况的审计;3、组织做好专项审计工作,对项目概(预)算的执行情况及决算进行审计,审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性;4、对被审计对象存在的问题提出整改意见、审计建议,并跟踪审计建议的执行;5、协助审计总监建立、健全、优化审计工作细则和流程;?任职要求:1、全日制本科以上学历,财务管理、会计学、审计学等相关专业;2、三年以上大中型企业相关岗位或会计师事务所工作经验;1年以管理经验,熟悉企业会计、税务、审计流程;3、具有良好的独立工作能力、沟通协调能力、承压能力,富有团队协作精神;4、熟悉国家财政和经济法律法规、方针政策及制度,较强的风险防控意识;5、同等条件下,中级以上会计师专业技术职称或注册会计师优先考虑。

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IT审计 京东集团总部 北京 1.5-2.5万/月 04-26

学历要求:|工作经验:|公司性质:外资(欧美)|公司规模:10000人以上

工作职责:1、独立或协作完成IT审计项目,理解业务的控制策略以及系统控制功能的实现方式,并设计适当的审计程序验证系统控制功能有效性;2、利用数据平台对业务场景的风险进行数据建模,通过数据分析对风险进行量化分析,并推进审计信息化和可持续审计建设;3、保持与业务、产品、技术等部门保持良好的日常沟通,协助评估业务和财务系统的控制有效性,提供业务流程中自动化控制、商业智能应用等系统控制有效性的咨询服务;4、参与美国上市的SOX合规项目,以及其他的具体工作任务。任职要求:1、本科及以上学历,计算机、信息管理、数据分析、系统审计、统计学/数学等相关专业;2、3年及以上IT审计/内控或数据分析相关工作经验,能利用Excel、SQL等数据工具开展数据分析工作,对IT风险和数据分析有敏锐感觉;3、优秀的口头及书面表达能力,良好的沟通协调能力;4、诚信正直、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;5、互联网、零售、物流等相关行业经验优先考虑。

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审计经理 宝盛集团 广州 1-1.5万/月 04-26

学历要求:大专|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

工作职责:1、根据公司的经营和发展战略,拟定财务规划方案,并对财务状况进行有效的监督和跟踪;2、建立并完善财务管理体系、工作流程,制定和完善财务管理制度;3、负责指导全盘账务处理、完善内控流程及合并报表的准确、及时; 4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;5、负责成本管理工作,进行预测、控制、核算、分析和考核;6、上级临时交办的其他工作任职资格1. 财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历,中级会计师; 2.15年以上财务工作经验,具有IT、广告、商贸行业财务管理工作经验者优先; 3. 熟悉财税政策及法规,擅长财务分析、税务筹划、资金管理; 4. 有前瞻性思维,品德优良,勇于承担责任,有较强的原则性和决断力。

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